你好同學(xué),這個由于涉及三方,所以要簽三方協(xié)議。
你好 之前最早的股東在驗資的時候給公司打款注冊資本1250元,后來就轉(zhuǎn)走了 賬上記錄的其他應(yīng)收款, 現(xiàn)在的股東把公司收購了 賬上也還有1250萬的其他應(yīng)收款 想要沖掉這個應(yīng)收款 是不是應(yīng)該現(xiàn)在的股東按照股份分攤 往公司打款呢 需要簽什么代還款協(xié)議什么的嗎?還是應(yīng)該怎么沖掉這個其他應(yīng)收款 因為之前的股東已經(jīng)找不到人啦 所以不能走正常的程序(讓之前的股東把款打進公司,現(xiàn)在的股東再把錢打給之前的股東),能把這筆錢做壞賬準備嗎?是不是要交稅? 還有什么別的辦法嗎?這個月底就要把1250萬沖完
老師你好,請問往來款與借款的區(qū)別是什么?我們公司是新買的公司,之前公司轉(zhuǎn)的保證金現(xiàn)在退回來了,但是錢是之前公司法人代表轉(zhuǎn)的保證金,現(xiàn)在老板想把錢轉(zhuǎn)給公司法人代表那備注什么好呢?會計說備注往來款比借款好,借款要一年內(nèi)還給公司的,若掛往來款的話說以后如果公司清算不干了有好處可以不用還,啥意思?
老師,請問一下,公司營業(yè)執(zhí)照上注冊資金是200萬,在成立起初由公司兩股東存入,然后又把這個錢轉(zhuǎn)到其他人賬上了,當(dāng)時在做憑證時,沒有把200萬做實收資本,而是掛往來賬(是按股東要求)。現(xiàn)在我們想把掛往來這200萬轉(zhuǎn)為投資款,這樣可以嗎?
老師,我們賬面上有未分配利潤900W,注冊認繳2023.4月到期了,我們想從賬面上把錢轉(zhuǎn)借給法人,法人去銀行以投資款轉(zhuǎn)到公司做實繳,過后,法人在撤資,不投了,把投資款拿回來,還要分紅稅嗎?法人撤資把錢拿回來在注冊一個公司控股撤資的公司可以嗎
你好,老師,我們公司之前有個股東,后面撤股了。最開始和公司賬上掛了往來,年底想把往來清掉,可以把之前的掛賬,轉(zhuǎn)移到現(xiàn)在法人身上嗎
請問小規(guī)模企業(yè)法人能不能單獨保管原始憑證資料??
老師,個人獨資個人經(jīng)營所得不享受減免政策哦?
第80題我有兩個不明白的地方,二類水污染應(yīng)該對前幾征稅?
老師,有這么一個問題,分錄如何做?在第三季申報所得稅時,計算錯誤,算出來所得稅是10000萬,當(dāng)時也是按照10000元扣款的!分錄做的是: 借:所得稅費用 10000 貸: 應(yīng)交稅費_所得稅 10000 然后更正了報表,所得稅是 9800, 這個分錄怎么調(diào)整呢?但是銀行存款減少了10000元
老師好,我想問下 木材加工廠從稅局代開采購免稅發(fā)票,采購木材原材料回來加工成木板銷售。比如這個月代開了20萬的采購票,生產(chǎn)領(lǐng)用木材原材料10萬。那么這個進項稅和加計抵扣怎么計算啊
老師,請問農(nóng)業(yè)企業(yè)有什么政策?
老師,我要在電稅局報送財報(稅款所屬期間為25.7.1-25.9.30),在填寫資產(chǎn)負債表時,年初余額是不是2025年1月1日(也就是2024年12.31日的數(shù)據(jù))?期末余額是不是截至2025年9.30日的數(shù)據(jù)
24年開給客戶116萬,現(xiàn)在客戶只能回款90萬,想著把原來的發(fā)票紅沖了,從新開90萬元,但是對方發(fā)票已抵扣,現(xiàn)在該怎么辦
老師,可以幫我看下憑證其他應(yīng)付款代收電費27499.3這個數(shù)怎么來的嗎
微信收付款收什么稅,分別多少
怎么簽訂呢,老師你說的三方是哪個三方
公司、法人和原股東
大概應(yīng)該怎么簽訂呢老師,簽訂這個還需要交啥稅不
等于將來債權(quán)債務(wù)由承接方承擔(dān),不涉及稅。
賬務(wù)處理咋處理應(yīng)該
往來款,是誰欠誰,公司欠老股東?
公司欠原股東
給三方一致同意后,借其他應(yīng)付款-原股東? ? 貸其他應(yīng)付款-承接人。?
好的老師,謝謝
客氣了,祝工作順利!