您好 原來的分錄是怎樣寫的
老師,請問一下,公司營業(yè)執(zhí)照上注冊資金是200萬,在成立起初由公司兩股東存入,然后又把這個(gè)錢轉(zhuǎn)到其他人賬上了,當(dāng)時(shí)在做憑證時(shí),沒有把200萬做實(shí)收資本,而是掛往來賬(是按股東要求)?,F(xiàn)在我們想把掛往來這200萬轉(zhuǎn)為投資款,這樣可以嗎?
老師,請問一下,我們公司營業(yè)執(zhí)照的注冊資本500萬,已經(jīng)實(shí)繳到位了,股東又投資了100萬到公司,以公司名義投資到了另一家公司,這個(gè)時(shí)候的營業(yè)執(zhí)照要按照600萬來處理嗎,要去工商局做變更嗎,現(xiàn)在是事務(wù)所說我們賬上的實(shí)收資本600萬,那工商也應(yīng)該變更為600萬
老師,我想問一下,上海公司有深圳公司70%,個(gè)人股東30%成立,現(xiàn)在深圳公司把股份轉(zhuǎn)給另一個(gè)自然人王總,沒有做股權(quán)變更,王總打入10萬到公賬,備注投資款,這個(gè)投資款我是暫先掛王總個(gè)人賬,等股權(quán)變更好再做進(jìn)實(shí)收資本嗎,謝謝
老師 關(guān)于實(shí)繳資本核查這個(gè)事情 我想請問一下 我們老板也就是股東之一,我可以把他平時(shí)往公司轉(zhuǎn)的往來款 當(dāng)做是“實(shí)收資本”嗎 讓他備注“投資款” 這樣可以不 我們注冊資金5000萬 建筑公司 現(xiàn)在賬上的實(shí)收資本是0
老師你好,我公司2020年銀行存款發(fā)放了農(nóng)民工工資,當(dāng)時(shí)是掛在一個(gè)股東的其他應(yīng)收款下,沒有出成本,我現(xiàn)在調(diào)賬,直接把往來沖了,調(diào)為成本:借:主營業(yè)務(wù)成本-人工成本 10000元,貸:其他應(yīng)收款-股東名字。這樣做可以嗎
?老師好, 1、請問招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費(fèi),工會經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費(fèi)一起不呢?
統(tǒng)計(jì)事項(xiàng)的企業(yè)不屬于以下前面必須打勾嗎
工商年報(bào)的統(tǒng)計(jì)事項(xiàng)怎么填呢?
匯算清繳,財(cái)務(wù)費(fèi)用,利息收入是否可以以負(fù)數(shù)形式填寫在利息收支一欄?
老師,應(yīng)收賬款和其他應(yīng)付款可以長期掛賬嗎?有風(fēng)險(xiǎn)嗎
工商注冊資本10萬,但是報(bào)表上顯示25萬.這樣會有什么風(fēng)險(xiǎn)
@董孝彬老師你好,請問在線嗎
地隨房走,房隨地走什么意思,如果是其他用地,地上的建筑物呢
請問,科目余額表從哪里能看看出來,上期進(jìn)項(xiàng)稅額有沒有留底,留底是多少?
非董孝彬老師勿擾,接著說:我們現(xiàn)在什么數(shù)據(jù)也沒有,只有盤點(diǎn)的數(shù)量,以前的100元咱也不知道嘛,就是不知道了,好比我現(xiàn)在比對的:某一個(gè)材料2970個(gè)數(shù)量,系統(tǒng)沒有采購記錄,這可能是在沒用系統(tǒng)之前手工采購的。
1、借:銀行存款 200萬 貸:其他應(yīng)付款—A 200萬 2.其他應(yīng)收款—B 200 萬 貸:銀行存款 200萬
您好。 把其他應(yīng)付款A(yù)可以轉(zhuǎn)為實(shí)收資本。 借其他應(yīng)付款 貸實(shí)收資本。
就是債權(quán)變實(shí)權(quán)哈,這個(gè)200萬沒超過注冊資本 ,那就不涉及增資這些哈。這樣的轉(zhuǎn)的話 ,摘要一般怎么寫尼?用什么作為原始憑證
摘要你就寫債轉(zhuǎn)股就可以。 在工商局網(wǎng)站做一個(gè)即使工公示。
用什么做原始憑證尼?
補(bǔ)一個(gè)債轉(zhuǎn)股的協(xié)議在憑證后面。
債權(quán)轉(zhuǎn)為股權(quán)后,是不是直接把印花稅交了
是,直接把印花稅交了。
老師,可以回到之前月份 直接調(diào)整憑證嗎?
那你報(bào)表就對不上了,你現(xiàn)在直接做就可以。
好的,謝謝老師
不客氣,問題解決,請好評。
老師,那可以直接紅沖之前月份憑證借:銀行存款 200萬 貸:其他應(yīng)付款—A 200萬,然后再藍(lán)字做一個(gè)一樣的憑證可以嗎?允許這樣嗎?
如果還款可以這樣做分錄。
如果沒有還款記錄不能這樣,還是按之前那樣債權(quán)轉(zhuǎn)為股權(quán)哈
有借款才要還款。借款不還可以轉(zhuǎn)為實(shí)收資本。
好的,謝謝老師
?你好同學(xué): 不客氣,如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決, 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。不清楚的還可以繼續(xù) 追問??!