您好,這個的話是根據(jù)利潤的這個
申報企業(yè)所得稅季報表彌補(bǔ)以前年度虧損沒有數(shù)據(jù)也自行填不了但是確實(shí)有虧損的怎么填這個利潤總額
老師:這個所得稅匯算清繳年度申報表有利潤,但是以前年度有虧損怎么彌補(bǔ)不了,這表我是哪里填錯了嗎
老師,我在填報四季度的企業(yè)所得稅申報表,今年利潤總額為119409.52,我們?nèi)ツ晏潛p的15萬,我是不是要在彌補(bǔ)以前年度虧損那里填寫119409.52這個金額?
你好,老師,現(xiàn)在用自然人扣繳端填寫個體戶年度匯繳申報,彌補(bǔ)以前年度虧損這個地方填不填,怎么填,是根據(jù)去年的利潤表填?
你好,老師,現(xiàn)在個體戶申報經(jīng)營所得填本期收入費(fèi)用,用填寫以前年度虧損嗎?填寫虧損有風(fēng)險嗎?這個地方用不用填
老師請問一下,之前做賬我工資每個月有計提,但社保是直接計入管理費(fèi)用~社保費(fèi),單位繳納和個人部分也沒分開做賬,也沒通過應(yīng)付職工薪酬來核算,現(xiàn)在正確的做法可以指導(dǎo)一下嗎?
現(xiàn)在建筑勞務(wù)公司,承接建筑勞務(wù)分包業(yè)務(wù),需要勞務(wù)資質(zhì)不?
請問現(xiàn)在申報第三季度可以直接彌補(bǔ)虧損嗎? 還是需要在明年匯繳才能彌補(bǔ)虧損
老師,個人所得稅單位報了,企業(yè)所得稅匯算清繳時需要調(diào)增嗎?
農(nóng)業(yè)公司收到國家補(bǔ)助資金需要繳納企業(yè)所得稅嗎?
請問稅務(wù)師考試今年的會計繼續(xù)教育必須完成嗎
老師運(yùn)輸公司缺進(jìn)項(xiàng)票,可以有合理的辦法規(guī)避一下嗎?
老師申報印花稅出現(xiàn)這樣是什么原因
老師,好。我們第三季度沒有開票,有無票收入,我按1%算稅了,等于說是沒有開票,只有無票收入1010元。這個季度總無票收入1000元,稅10元,沒其他收入,我們是小規(guī)模,金額和稅額我都應(yīng)該填到增值稅主表得哪一行,還有其他申報表都應(yīng)該填什么?
老師,我8月份結(jié)轉(zhuǎn)了增值稅,計提城建稅,9月份繳納了,怎么做分錄?是借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅-轉(zhuǎn)出未來增值稅,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅,貸銀行存款么?
我看資產(chǎn)負(fù)債表23年年初余額未分配利潤是-401104.88,是根據(jù)這個填寫嗎?
對的,是根據(jù)這個虧損的填
謝謝老師,這個虧損是5年內(nèi)彌補(bǔ)吧,我23年5月接的賬,那這個5年的時點(diǎn)是怎么計算的?
是從你最開始虧損的那一年開始計算的這個累計
我手里的資料最早是從21年的資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)未分配利潤是負(fù)的,我怎么判斷有沒有超過5年?
你有沒有他的申報表申報表上可以看出來
我看到老板娘之前給記賬公司記賬費(fèi)用是從是從18年就記賬了,到21年未分配利潤都有-31多了,到23年是不是整5年這樣算,年度匯繳申報還可以彌補(bǔ)?
對的,這樣的話是不能超過五年的最后
不過他這個是屬于一個年度計算一次的
那我這個年度匯算能不能填這個彌補(bǔ)不虧損?一個年度計算一次是什么意思
能,這個年度的話,這個還可以