同學(xué),你好 不可以的
2020 年1月1日,甲公司的董事會(huì)批準(zhǔn)研發(fā)某項(xiàng)新型技術(shù),該公司董事會(huì)認(rèn)為,研發(fā)該項(xiàng)目具有可靠的技術(shù)和財(cái)務(wù)等資源的支持,并且一旦研發(fā)成功將降低該公司的生產(chǎn)成本。2021 年1月31日,該項(xiàng)新型技術(shù)研發(fā)成功并已達(dá)到預(yù)定用途,研發(fā)過(guò)程中所發(fā)生的直接相關(guān)的必要支出情況如下 (1) 2020 年度發(fā)生材料費(fèi)用9 000 000元,人工費(fèi)用4 500 000元,計(jì)提專用設(shè)備折舊750 000元,以銀行存款支付其他費(fèi)用3 000 000元,總計(jì)17 250 000元,其中,符合資本化條件的支出為7500 000元。 (2) 2021年1月31日前發(fā)生材料費(fèi)用800000元,人工費(fèi)用、500 000元,計(jì)提專用設(shè)備折舊50000元,其他費(fèi)用20000元,總計(jì)1370 000元. 要求:編制相關(guān)會(huì)計(jì)分錄 一,2020年度發(fā)生研發(fā)支出 二,2020年末,將不符合資本化條件的研發(fā)支出轉(zhuǎn)入當(dāng)期管理費(fèi)用 三,2021年1月份發(fā)生研發(fā)支出 四,2021年1月31日,該項(xiàng)新型技術(shù)已經(jīng)達(dá)到預(yù)定用途
老師您好,我想問下公司是做垃圾清理清運(yùn)服務(wù)的,想自行研發(fā)一個(gè)垃圾分類軟件企業(yè)自用,聘請(qǐng)一位技術(shù)人員進(jìn)行專門的研發(fā),那這個(gè)技術(shù)人員的工資是要計(jì)入研發(fā)支出-資本化支出 還是計(jì)入管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用,是否可以加計(jì)扣除
研發(fā)支出_費(fèi)用化支出_服務(wù)費(fèi)_技術(shù)開發(fā)費(fèi);研發(fā)支出_費(fèi)用化支出_服務(wù)費(fèi)_技術(shù)咨詢費(fèi);研發(fā)支出_費(fèi)用化支出_服務(wù)費(fèi)_軟件使用費(fèi);研發(fā)支出_費(fèi)用化支出_服務(wù)費(fèi)_云平臺(tái)服務(wù)費(fèi);研發(fā)支出_費(fèi)用化支出_其他相關(guān)費(fèi)用_咨詢代理費(fèi);研發(fā)支出_費(fèi)用化支出_人工費(fèi)用_外聘研發(fā)人員勞務(wù)費(fèi);老師以上研發(fā)支出的費(fèi)用歸屬到”其他相關(guān)費(fèi)用“嘛?但是”其他相關(guān)費(fèi)用“有扣除限額的(扣除限額:其他相關(guān)費(fèi)用限額=序號(hào)8×10%/(1-10%))后面附上了截圖。蠻煩老師幫我看一下這些歸屬到哪個(gè)研發(fā)類別??
甲公司從2016年3月1日開始自行研究開發(fā)一項(xiàng)專利技術(shù),該專利技術(shù)用于企業(yè)內(nèi)部管理,在研究開發(fā)過(guò)程中發(fā)生材料費(fèi)1400萬(wàn)元,人工工資500萬(wàn)元,以及用銀行存款支付的其他費(fèi)用100萬(wàn)元,總計(jì)2000萬(wàn)元。2016年10月1日,該專利技術(shù)已經(jīng)達(dá)到預(yù)定用途,甲公司將發(fā)生的2000萬(wàn)元研發(fā)支出全部費(fèi)用化,計(jì)入當(dāng)期管理費(fèi)用。上述研發(fā)支出中,符合資本化條件的支出為1500萬(wàn)元,假定無(wú)形資產(chǎn)的專利技術(shù)采用直線法按10年攤銷,無(wú)殘值。甲公司的賬務(wù)處理如下:借:研發(fā)支出--費(fèi)用化支出2000貸:原材料1400應(yīng)付職工薪酬500銀行存款100借:管理費(fèi)用2000貸:研發(fā)支出--費(fèi)用化支出2000要求:判斷甲公司賬務(wù)處理是否正確。如果不正確說(shuō)明理由并編制更正分錄。
老師好,我們是高新技術(shù)企業(yè),其中研發(fā)費(fèi)用歸集里面有個(gè)其他相關(guān)費(fèi)用,我就問一下如果企業(yè)因?yàn)檠邪l(fā)發(fā)生的運(yùn)費(fèi),可以歸集的研發(fā)支出-費(fèi)用化支出-項(xiàng)目-其他-運(yùn)費(fèi)這個(gè)科目嗎?謝謝老師
老師!您好!填表不調(diào)賬,如果納稅調(diào)整后,最后涉及到交稅了,不是也需要做分錄嗎?
稅局未及時(shí)推送補(bǔ)交24年的社保申報(bào)信息,今年5月才看見系統(tǒng)推送的有需要申報(bào)的補(bǔ)交24年的社保部分,然后產(chǎn)生了滯納金。老板不想承擔(dān)。去稅局咨詢說(shuō)是24年12月推送的,但是,從去年12月到今年4月申報(bào)社保時(shí)未見推送的需要補(bǔ)交申報(bào)的24年需要補(bǔ)交申報(bào)的信息。稅局也不給查具體的推送的時(shí)間,社保局也不給查。想咨詢一下自己能從稅務(wù)系統(tǒng)中查詢數(shù)據(jù)推送社保的信息嗎?或者有什么辦法可以查詢具體的推送時(shí)間?
制造業(yè)的會(huì)計(jì)做賬含稅的都要求四流一致嗎?
老師好!請(qǐng)教您幾個(gè)問題,謝謝,謝謝! 1、購(gòu)進(jìn)回來(lái)的發(fā)票明細(xì)和開給客戶的發(fā)票明細(xì)不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購(gòu)買回來(lái)沒有發(fā)票,但又要開票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購(gòu)進(jìn)回來(lái)的貨,賣給客戶不用開票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時(shí)購(gòu)進(jìn)所有的商品包括小的商品都要在庫(kù)存商品和主營(yíng)業(yè)務(wù)收入設(shè)置二級(jí)科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?
1、購(gòu)進(jìn)回來(lái)的發(fā)票明細(xì)和開給客戶的發(fā)票明細(xì)不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購(gòu)買回來(lái)沒有發(fā)票,但又要開票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購(gòu)進(jìn)回來(lái)的貨,賣給客戶不用開票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時(shí)購(gòu)進(jìn)所有的商品包括小的商品都要在庫(kù)存商品和主營(yíng)業(yè)務(wù)收入設(shè)置二級(jí)科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?
老師,您好!請(qǐng)教您 公司代扣代繳顧問費(fèi)因延遲了申報(bào)產(chǎn)生了滯納金,請(qǐng)問這個(gè)是記,營(yíng)業(yè)外支出-其他,還是滯納金,呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
老師您好,我們公司是小規(guī)模,在去年四季度的時(shí)候開了46萬(wàn)的發(fā)票交了增值稅,在今年二季度你銷售退回把這46萬(wàn)的發(fā)票其中的16萬(wàn)沖紅,在二季度除了沖紅的16萬(wàn)發(fā)票外,沒有發(fā)生其他業(yè)務(wù)。請(qǐng)問這16萬(wàn)的增值稅可以退嗎?
出納把本該存到分公司a的現(xiàn)金存到了分公司b,現(xiàn)在由分公司b轉(zhuǎn)賬到分公司a,這筆現(xiàn)金是分公司a的營(yíng)業(yè)收入,要怎么做賬,涉及幾個(gè)分錄
老師,增值稅是32136.45,城建稅多少?教育費(fèi)附加多少?地方教育費(fèi)附加多少?
數(shù)電票下跨月的發(fā)票還能沖紅嗎
那意思就是說(shuō)必須要是。搞科研攻關(guān)的那些人,相關(guān)的支出才能夠進(jìn)入到研發(fā)支出當(dāng)中。其他的管理人員。和輔助人員。以及與科研無(wú)關(guān)的人員的費(fèi)用是不能夠計(jì)入當(dāng)中的,是吧?
同學(xué),你好 嗯嗯,是的