你好,只要是進項留底都是可以的
老師好,前期還有留抵稅額,且大于大期銷項稅,請問可用前期加計抵減的余額扣本月銷項稅嗎?如果不能,加計抵減的余額在本年政策到期后能抵扣明年銷項稅嗎?
請問老師 企業(yè)11月所屬期內(nèi)增值稅加計抵減只可抵扣一部分,那么抵扣的這部分才可以入帳,為抵扣留存的余額下個屬期在抵扣入帳對嗎?跨年也可以使用余額抵減嗎
請問老師 增值稅加計抵減 本期只可抵扣一部分是為什么,本期剩余為抵扣的部分,下一屬期可以抵扣嗎?跨年還可以抵扣嗎?
老師,我們公司適用加計抵減政,第四季度申報時發(fā)現(xiàn)進項大于銷項,那么加計抵減的這部分我不填寫增值稅及附稅申報表四可以么,因為進項都足夠了,加計抵減的這部分根本用不到,后期收入也幾乎沒有,后期也幾乎用不到加計抵減的這部分抵扣,所以不填表四可以么
12月增值稅銷項-增值稅進項的金額,正好可以使用加計抵減,這個加計抵減的稅額,分錄做營業(yè)外收入,是放到12月份還是下一年的1月份
老師您好,我公司法人之前有一家個體工商戶以為當(dāng)時注銷掉了,現(xiàn)在在企查查上面看還是開業(yè)狀態(tài),很久沒有報稅申報工商申報了,上面寫經(jīng)營異常,現(xiàn)在因為業(yè)務(wù)需要想再用起來,怎么解決這個經(jīng)營異常問題
怎么根據(jù)科目余額表標(biāo)志資產(chǎn)負債表?我們不設(shè)置應(yīng)收賬款盒應(yīng)付賬款
老師 我們公司做魚塘,供客人垂釣的服務(wù)的 收入1萬 成本1萬 再按照成本扣除百分之五魚的死亡率500元整 百分之五死亡率做到哪個會計科目?[抱拳]
你好 老師,2019年的項目,已經(jīng)實現(xiàn)竣工驗收,因各種原因一直未結(jié)算款項,至現(xiàn)在說是什么債務(wù)重組了,通知我公司開票,甲方付款或貨物,開票的話,需要哪些資料備查?好像當(dāng)時我們提供建筑服務(wù)的單位,也不是現(xiàn)在的付款單位,應(yīng)該是存在控股關(guān)系或哪種關(guān)系!
老師好,修車費開的發(fā)票850,實際付款800,做賬怎么做?需要重新開發(fā)票嗎?
老師,公司注冊資金2180萬,有三個股東 A投資25%B投資20% C投資55% 現(xiàn)在說C想把 投資比例提高到60%那么還需要增加多少投資金額?
老師,我想問下,工資個稅申報了1萬,但是計提了1.1萬,匯算的時候,也只報了1萬,殘保金申報的時候,是填1.1萬,還是填1萬呢
企業(yè)所得稅3800,可以只交3000,剩下暫估嗎
申報印花稅時,申報期限類型選擇:按期申報。彈出:若選擇按期申報,稅務(wù)機關(guān)將為您進行稅費種認定。我們是2024.8月成立的公司,之前印花稅都是季度申報,請問選擇按期申報有影響嗎?
老師,請問本月才登記稅務(wù)為什么當(dāng)月不申報個稅呢?營業(yè)執(zhí)照是上月就注冊的。
我指進項對應(yīng)的加計部分
只要享受加計扣除是可以的
可以跨年用碼
你好,跨年是不可以的,只能當(dāng)年適用