同學(xué)你好,負(fù)數(shù)的情況是可能先掛賬了,沒付款。正常的,沒事。

老師,你好,我們單位的1月份資產(chǎn)負(fù)債表表應(yīng)收賬款,其他應(yīng)付款的年初余額和期末余額是負(fù)數(shù),還有應(yīng)付賬款的期末余額是負(fù)數(shù),這個為什么是負(fù)數(shù)?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表上其他應(yīng)收款為負(fù)數(shù)正常嗎
資產(chǎn)負(fù)債表上 其他應(yīng)付款是負(fù)數(shù) 正常嗎
財務(wù)報表 其他應(yīng)付款期末余額是負(fù)數(shù)什么情況 正常嗎 怎么處理
資產(chǎn)負(fù)債表上其他應(yīng)收款期末余額為負(fù)數(shù),是什么情況?正常嗎?
甲公司為一般納稅人,購賣玉米種子30,對方開的免稅票,甲公司如何記賬?
老師,我們公司去年是個體戶的核定征收,今年被改成了查賬征收,那我們這個月呢就收到了客戶打到我們公司賬戶的一筆貨款,那現(xiàn)在我怎么做賬比較好?之前已經(jīng)開過發(fā)票了
你好,想問一下,暫估成本怎么做賬,之前別人一直沒有給我們開票,然后每個月我這邊也沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本,
老師我想問下企業(yè)什么情況下會被定為非正常經(jīng)營戶?
樸老師,這個回答我不是很懂 是因為計件工資按訂單完工周期算,入庫按會計月度算,周期不匹配導(dǎo)致直接除出錯。 正確做法:機臺按 “訂單完工數(shù)量 × 工價” 算工資,裁剪質(zhì)檢按 “訂單完工數(shù)量 × 月工資總額 ÷ 當(dāng)月總完工量” 分?jǐn)?,最后單件成?= 縫制工價 + 分?jǐn)偟牟眉糍|(zhì)檢成本,這樣就和入庫月份無關(guān)了。
稅款公司賬戶現(xiàn)在沒錢,小李不是公司人員,代付了,可以記賬其他應(yīng)付款記小陳嗎,小陳是公司員工 。到時公司賬戶有錢了把錢轉(zhuǎn)給小陳,小陳自己轉(zhuǎn)給小李
老師請問已申報但是沒有繳稅,剛才點開稅費繳納進去,微信支付寶支付確定后沒有出現(xiàn)二維碼,退出再進去就沒有要納稅的稅款,現(xiàn)在還有哪里可以進去繳稅
老師你好!運輸企業(yè)開運輸發(fā)票10萬,格外給9000元稅點錢,老板問我虧不虧,賬面現(xiàn)在有成本4萬油,其他2萬,進項沒有留底稅可抵扣,這怎么算虧不虧呀
是因為計件工資按訂單完工周期算,入庫按會計月度算,周期不匹配導(dǎo)致直接除出錯。 正確做法:機臺按 “訂單完工數(shù)量 × 工價” 算工資,裁剪質(zhì)檢按 “訂單完工數(shù)量 × 月工資總額 ÷ 當(dāng)月總完工量” 分?jǐn)偅詈髥渭杀?= 縫制工價 + 分?jǐn)偟牟眉糍|(zhì)檢成本,這樣就和入庫月份無關(guān)了。 樸老師接下把 樸老師接下把 還是不太明白 樸老師接下把 樸老師接下把 樸老師接下把
公轉(zhuǎn)私備用金一個月是多少額度
老師,500元以下的收據(jù)必須有手機號跟身份張?zhí)柎a嗎?如果沒有不能稅前扣除嗎
同學(xué)你好,具體是什么費用呢?
辦公采買的辦公用品,還有廠里采買的一些五金產(chǎn)品?
老師認(rèn)為所有都說需要發(fā)票的,除非極個別。辦公用品和五金可以用定額發(fā)票。
老師,印花稅是按收入填報嗎?購進需要申報嗎?
1.印花稅是按收入。 2.購進不需要申報(目前的政策可以不報)
老師,年末公司往來混亂,調(diào)整說明怎么寫,需要法人授權(quán)調(diào)整的那種?
調(diào)整說明就按照實際情況寫,調(diào)整完和老板匯報時說明一下就行。沒事的。