同學您好,其他應(yīng)付款負數(shù)余額需要重分類到其他應(yīng)收款, 借:其他應(yīng)收款 貸:其他應(yīng)付款
老師,就是其他應(yīng)付款這個科目期末余額為負數(shù),是怎么情況
財務(wù)報表 其他應(yīng)付款期末余額是負數(shù)什么情況 正常嗎 怎么處理
其他應(yīng)付款-法人戶 因為借方金額較多 導(dǎo)致財務(wù)報表 其他應(yīng)付款期末 為負數(shù) 是什么情況 怎能調(diào)整
資產(chǎn)負債表上其他應(yīng)收款期末余額為負數(shù),是什么情況?正常嗎?
老師 我3月的負債表的其他應(yīng)收款 的年初和期末余額都是負數(shù)。其他應(yīng)付款 年初和期末余額都為0的 這情況 怎么辦 這樣合理嗎
老師,物流的發(fā)票不是9%嗎,為什么我看老板開進來的收派服務(wù)費的進項票是6%的呢
所得稅季報,第二欄實際支付職工薪酬內(nèi),我申報9月工資,可是賬上我是10月發(fā)放的,那這個10發(fā)放的數(shù)據(jù)還需要放進實際支付里面嗎
個人開了發(fā)票,怎么申請作廢
老師,我們現(xiàn)在收入1至9月收入7百多萬,這種情況是主動向稅務(wù)局申請成為一般納稅人,還是等稅務(wù)局強制申為一般納稅人呢?
老師,我們出口十個產(chǎn)品,客戶要求我們提單上只顯示兩個產(chǎn)品,這樣是否會影響到我們后期退稅?
老師,10月份的社保繳納,是有變化嗎?為啥打開還能看到10月份之前的,是需要補繳嗎
老師,本次季報中的資產(chǎn)損產(chǎn)可包括出售固定資產(chǎn)出售的凈損失呀?
我們是分包方 做弱電的 然后如果從下游企業(yè)取得發(fā)票 預(yù)繳的時候可以抵減嗎
請問一下,10的發(fā)票員工9月就報了,報銷款已經(jīng)支付了,入賬要糾正嗎?
?老師,在稅務(wù)系統(tǒng)抵扣勾選上發(fā)現(xiàn)公司七年前的買車的機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票為勾選抵扣,這種情況是不是找到了紙質(zhì)發(fā)票就可以抵扣還是怎么處理?
其他應(yīng)收款 明細科目設(shè)什么呢 我的應(yīng)該是 其他應(yīng)付款 -法人戶 借方太多引起的
一般按單位、個人設(shè)置二級科目