同學(xué)您好,是要補(bǔ)進(jìn)項(xiàng)嗎?
老師好!2022年沒有取的發(fā)票,分錄計(jì)借管理費(fèi)用,100貸銀行存款100;2023年取的專票,分錄是不是這樣做,借應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)11.5,貸管理費(fèi)用11.5;借管理費(fèi)用11.5,貸以前年度損益調(diào)整11.5。
你好!老師,在2022年12月有一張專票發(fā)票,12月做賬時(shí)忘記做科目應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)了,直接做了借管理費(fèi)用貸銀行存款,當(dāng)時(shí)這張發(fā)票在12月已認(rèn)證抵扣了,請問現(xiàn)在怎么做分錄調(diào)整?
老師,有一張專票的進(jìn)項(xiàng)當(dāng)時(shí)做分錄沒做,就借管理費(fèi)用貸銀行存款了,我調(diào)整紅沖分錄怎么做
你好老師,一般納稅人上個(gè)月有一張專票沒有分開進(jìn)項(xiàng),這個(gè)月咋調(diào)整啊
你好老師,一般納稅人上個(gè)月有一張專票沒有分開進(jìn)項(xiàng),這個(gè)月咋調(diào)整啊,借管理費(fèi)用貸銀行存款
我們是一個(gè)個(gè)體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個(gè)項(xiàng)目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達(dá)到個(gè)稅繳納的標(biāo)準(zhǔn)需要申報(bào)個(gè)稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報(bào)個(gè)稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計(jì)提時(shí)的會計(jì)分錄
作為財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,需要負(fù)什么責(zé)任?
員工在公司沒有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費(fèi)包含公司部分都由她個(gè)人承擔(dān),員工把社保費(fèi)轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票,稅務(wù)局下班的時(shí)候著急讓我紅沖我就沖了,給對方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會不會造成很嚴(yán)重的問題啊
老師其他流動資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),9月做進(jìn)項(xiàng)抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)嗎,
對,把進(jìn)項(xiàng)挑出來
把之前的沖紅還是直接調(diào)整
同學(xué)您好,借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸:管理費(fèi)用
管理費(fèi)用可以在貸方嗎?
可以做貸方,也可以做借方負(fù)數(shù)