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你好!老師,在2022年12月有一張專票發(fā)票,12月做賬時忘記做科目應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)了,直接做了借管理費(fèi)用貸銀行存款,當(dāng)時這張發(fā)票在12月已認(rèn)證抵扣了,請問現(xiàn)在怎么做分錄調(diào)整?

2023-06-20 10:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-06-20 10:06

你好!借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸以前年度損益調(diào)整

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快賬用戶9801 追問 2023-06-20 10:09

那在12月已認(rèn)證抵扣了有影響嗎

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齊紅老師 解答 2023-06-20 10:10

你好!這個沒影響,只是補(bǔ)賬而已

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快賬用戶9801 追問 2023-06-20 10:14

認(rèn)證抵扣后的分錄是在這次分錄調(diào)整后做的嗎?還是在12月份做?

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齊紅老師 解答 2023-06-20 10:15

你好,你之前沒有做,就在這次分錄調(diào)整后做。

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快賬用戶9801 追問 2023-06-20 10:17

好的,謝謝!

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齊紅老師 解答 2023-06-20 10:20

你好,不用客氣的了。

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你好!借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸以前年度損益調(diào)整
2023-06-20
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng), 貸以前年度損益調(diào)整, 借以前年度損益調(diào)整, 貸利潤分配,未分配利潤匯算清繳需要納稅調(diào)整。
2023-02-18
12月份 做了 借:應(yīng)交稅費(fèi)/待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng) 6月份要抵扣這張票,不需要做分錄了
2022-07-06
借應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)付賬款 財(cái)務(wù)費(fèi)用負(fù)數(shù) 貸銀行存款。
2022-01-03
你好 你? 增值稅認(rèn)證平臺是怎么來操作的 ? 你賬上做的什么科目。 我看看??
2021-04-21
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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