同學(xué)你好,建議記在12月,這樣子增值稅能夠?qū)ι?/p>
老師你好,我們公司去年是核定征收,今年是查賬征收,今年3月份才確定的,但是今年2月份的時候付了一筆機械臺班費沒有收成本票,現(xiàn)在讓供應(yīng)商補開成本票,我當(dāng)時已經(jīng)記賬了,現(xiàn)在這個發(fā)票是附在之前的憑證還是沖紅之前的憑證,重新記賬呢?
2022年12月有2份材料發(fā)票已抵扣了進項,但沒有出賬,憑證里沒登記,請問如何進行賬務(wù)處理?可以在今年的1月里補做賬嗎?2022年有2筆附加稅也沒有做計提,也是可以在2023年1月里補計提嗎?對2022年度的匯算清繳有影響嗎?
2022年12月有2份材料發(fā)票已抵扣了進項,但沒有出賬,憑證里沒登記,請問如何進行賬務(wù)處理?可以在今年的1月里補做賬嗎?2022年有2筆附加稅也沒有做計提,也是可以在2023年1月里補計提嗎?對2022年度的匯算清繳有影響嗎?
老師,23年多開了發(fā)票,但是沒做憑證記收入,對方也沒給錢,在24年1月份做紅沖,問:去年的收入要補記,是補記在12月好,還是補記在1月好?
老師,23年12月有10多萬的銀行流水漏入賬了,現(xiàn)在能補記到24年1月份嗎還是反結(jié)賬回去改23年的報表呢
小規(guī)模企業(yè)23年有一筆罰款年報時未調(diào)增交稅,25年通知調(diào)整報表,賬本如何調(diào)整,是記錄25年賬里嗎?如果調(diào)23年賬,那24年報表就不準(zhǔn)了,如果記到25年賬里,那23年記賬軟件和稅務(wù)年報報表不一致了
客戶基本戶現(xiàn)在對私限額15萬轉(zhuǎn)賬,但是每天都要轉(zhuǎn)賬出去,這種的話可以用什么方式解決?需要什么資料
一批賬外的布料,如何寫會計分錄
一批賬外的布料入庫,如何寫會計分錄
一般納稅人增值稅做賬的整個過程和分錄
客戶基本戶現(xiàn)在對私限額15萬轉(zhuǎn)賬,但是每天都要轉(zhuǎn)賬出去,這種的話可以用什么方式解決?是去銀行調(diào)額度吧,需要什么資料
客戶基本戶現(xiàn)在對私限額15萬轉(zhuǎn)賬,但是每天都要轉(zhuǎn)賬出去,這種的話可以用什么方式解決?是去銀行調(diào)額度吧,需要什么資料
郭老師,我們匯算總的24年,虧損20萬,但是季度預(yù)繳有交了1000,我要怎么做才不退稅呢,24年賬要怎么改,25年要做標(biāo)記嗎
財務(wù)公司的工資屬于主營業(yè)務(wù)成本嗎?
客戶基本戶現(xiàn)在對私限額15萬轉(zhuǎn)賬,但是每天都要轉(zhuǎn)賬出去,這種的話可以用什么方式解決?是去銀行調(diào)額是嗎?
那在1月沖紅時記收入科目,還是記以前年度損益調(diào)整???
紅沖的話看金額影響大不大,不大的話直接計收入就行
但是去年開錯發(fā)票是這樣,把1號發(fā)票打印到2號發(fā)票了,當(dāng)時2號發(fā)票做了空白作廢,1號發(fā)票本身沒打印東西就直接作廢了,今天剛紅沖了1號發(fā)票。那么,補記1號發(fā)票時用哪個當(dāng)原始票據(jù)?。?
用二號發(fā)票吧,然后寫一下情況說明