你好,你在這個月補上就行,不用去稅務局。按照年累計來算個稅的。他如果是一月份之前入職的,累計扣除費用是6萬。
您好,老師,想請教你一個問題。就是我們公司增值稅零申報,所得稅也是零申報,但是成本有做一點費用進去。個稅我們是如實申報的,一個月大概申報個稅工資二十多萬。但是個稅的工資沒有做到企業(yè)所得稅去申報,一年下來已經(jīng)有一百來萬的個稅工資了,但是收入是零申報。我企業(yè)所得稅匯算清繳需要把個稅工資調整做進去嗎? 還有接下來有收入了,一個月五六十萬這樣開票,這樣突然增加那么多收入,會不會引起稅局稽查
老師,企業(yè)所得稅的2021年10月-12月份的季報,營業(yè)成本(本年累計)那一欄,忘記將7月份所繳納的企業(yè)所得稅2千多元計算進去了,現(xiàn)在申報企業(yè)所得稅年報,還能補上這個2千多的數(shù)額進去嗎?謝謝老師。, 另,2021年的財務報表也要申報,這個遺漏的所得稅也是可以補上填入嗎?謝謝。
老師,我想問一下,就是公司去年多扣了員工的個稅,但是去年的個稅是沒有申報的,只是按照自己算出的個稅金額,自行扣除員工的個稅,由于今年員工個稅匯算清繳,發(fā)現(xiàn)公司多扣了個稅,所以公司在今年,把多扣的個稅,補給員工,這個補貼要跟工資在一起,申報個稅嗎?
請問去年為員工代扣申報個人所得稅,其中兩個月數(shù)字有誤少算了一萬六千多,現(xiàn)在更正申報了,電子稅務局顯示需要補交稅一千多元。更正后的金額在員工手機上的個人所得稅app上也更正過來了,但是員工匯算清繳時沒有發(fā)現(xiàn)需要補稅的情況,這是為什么呢?
請問老師,我發(fā)現(xiàn)了23年的一個員工的個人所得稅沒有申報,一個月8000多,三個月沒有申報,我是去稅務局補申報呢?繳納稅款呢?還是企業(yè)所得稅不去扣除就好 ,核算出來,補報繳納200多的歲,可是企業(yè)所得稅可以抵扣1000多
老師,參加國內的展會,比如說上海的新風展,廣州的廣交會,交給舉辦方的展覽費屬于廣告費和業(yè)務宣傳費嗎
注冊營業(yè)執(zhí)照監(jiān)事和董事要怎么填寫
股權轉讓繳納個稅,我們是認繳制,我們報表凈資產(chǎn)是219萬,這個要轉讓的股東,股權占22.5%%,需要繳納多少錢個稅
老師長期待攤費用是當月攤銷還是次月攤銷
你好,我想問一下關于外貿企業(yè)出口退稅的問題,比如我們公司4月有一筆出口報關單,然后外購發(fā)票也是4月開的,但是出口發(fā)票5月初才開的,那我5月的時候可以申請出口免退稅申報嗎?那選擇的所屬期是202505對吧?因為是5月申報第一筆批次就是001沒錯吧?
老師你好,公司租用的車輛發(fā)生的洗車費可以稅前扣除嗎
請問老師,24年賬上做了工資,但有的沒申報,匯算怎么調整呢?
請問老師增值稅納稅申報表前期認證本期抵扣是什么意思呢?
款項沒有收到不能確認收入不是嗎
老師你好,我去年12月暫估了主營業(yè)務成本,今年收到了生產(chǎn)用的機器發(fā)票,機器入到固定資產(chǎn),固定資產(chǎn)的折舊能不能沖銷暫估的成本?
是5000呀老師
你好,入職日期是幾月份?
已經(jīng)解決了,感謝老師
不用客氣 工作愉快