你好,如果你之前的工資沒(méi)有申報(bào)就要加在一起
老師 員工個(gè)稅匯算清繳后 公司退還員工自己繳納的個(gè)稅 怎么做分錄呢?(員工和公司協(xié)商好個(gè)稅由公司出 期間公司都有正常扣員工的,但是沒(méi)有申報(bào),所以個(gè)稅APP匯算清繳的時(shí)候需要補(bǔ)繳,補(bǔ)繳后員工申請(qǐng)公司退還這筆錢 )
老師,我想問(wèn)一下,就是公司去年多扣了員工的個(gè)稅,但是去年的個(gè)稅是沒(méi)有申報(bào)的,只是按照自己算出的個(gè)稅金額,自行扣除員工的個(gè)稅,由于今年員工個(gè)稅匯算清繳,發(fā)現(xiàn)公司多扣了個(gè)稅,所以公司在今年,把多扣的個(gè)稅,補(bǔ)給員工,這個(gè)補(bǔ)貼要跟工資在一起,申報(bào)個(gè)稅嗎?
我們公司每月幫員工申報(bào)工資代扣個(gè)稅都沒(méi)有直接在員工每月公司里扣除說(shuō)是要按年結(jié)算一次性在員工工資里扣除(那現(xiàn)在是有員工離職了,公司繳納的個(gè)稅應(yīng)該清算一下在員工當(dāng)月工資扣除嗎?還是說(shuō)沒(méi)滿一年公司可以自己進(jìn)行年度匯算清繳退稅)不知道怎么弄了
公司員工發(fā)了雙薪,是在一月份發(fā)的,老板給自己發(fā)的12萬(wàn)年終獎(jiǎng),就是23年工資,24年一月份發(fā)的雙薪,2月份申報(bào)了個(gè)稅,并扣的個(gè)稅,如果不算23年收入多少話,那這些收入是等24年個(gè)稅匯算申報(bào)再去申訴退稅是嗎?因?yàn)槎紱](méi)有填專項(xiàng)扣除,2月份申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候直接在公司扣了個(gè)稅
老師,有個(gè)員工現(xiàn)在被查個(gè)稅沒(méi)有匯算,現(xiàn)在匯算需要補(bǔ)稅。。去年他確實(shí)沒(méi)有在公司上班,老板把工資給他報(bào)起走了,,現(xiàn)在把該員工去年的工資薪金申報(bào)更正申報(bào):刪除他去年申報(bào)的所有工資,,現(xiàn)在再進(jìn)行個(gè)人所得稅匯算申報(bào),還需要補(bǔ)繳稅不呢?
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請(qǐng)問(wèn)招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營(yíng)業(yè)外收入 對(duì)嗎? 2、職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級(jí)科目福利費(fèi)一起不呢?
統(tǒng)計(jì)事項(xiàng)的企業(yè)不屬于以下前面必須打勾嗎
工商年報(bào)的統(tǒng)計(jì)事項(xiàng)怎么填呢?
匯算清繳,財(cái)務(wù)費(fèi)用,利息收入是否可以以負(fù)數(shù)形式填寫在利息收支一欄?
老師,應(yīng)收賬款和其他應(yīng)付款可以長(zhǎng)期掛賬嗎?有風(fēng)險(xiǎn)嗎
工商注冊(cè)資本10萬(wàn),但是報(bào)表上顯示25萬(wàn).這樣會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)
@董孝彬老師你好,請(qǐng)問(wèn)在線嗎
地隨房走,房隨地走什么意思,如果是其他用地,地上的建筑物呢
那如果有申報(bào),只是多扣除了,那是不用一起申報(bào)個(gè)稅是嗎?那不申報(bào)的話,這部分金額又計(jì)入哪個(gè)科目呢?
有申報(bào),只是多扣除了現(xiàn)在就不用重復(fù)申報(bào)了借應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行存款
老師,問(wèn)你另一個(gè)問(wèn)題,就是出租,或銷售不動(dòng)產(chǎn),小規(guī)模是不是按照5%開(kāi)票,一般納稅人按照9%開(kāi)票?
是的,你的理解是正確的