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老師,企業(yè)所得稅的2021年10月-12月份的季報(bào),營(yíng)業(yè)成本(本年累計(jì))那一欄,忘記將7月份所繳納的企業(yè)所得稅2千多元計(jì)算進(jìn)去了,現(xiàn)在申報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào),還能補(bǔ)上這個(gè)2千多的數(shù)額進(jìn)去嗎?謝謝老師。, 另,2021年的財(cái)務(wù)報(bào)表也要申報(bào),這個(gè)遺漏的所得稅也是可以補(bǔ)上填入嗎?謝謝。

2022-03-25 11:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-03-25 11:32

同學(xué)你好 對(duì)的 這個(gè)可以填寫 可以補(bǔ)

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快賬用戶9933 追問 2022-03-25 11:33

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-03-25 11:40

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同學(xué)你好 對(duì)的 這個(gè)可以填寫 可以補(bǔ)
2022-03-25
你好,學(xué)員,不包括這個(gè)的,因?yàn)檫@個(gè)是22年度的
2023-07-08
你好,你申報(bào)企業(yè)所得稅這個(gè)對(duì)應(yīng)取得利潤(rùn)總額2400本年累計(jì)數(shù),不看賬上計(jì)提所得稅,
2021-04-19
是的,是填寫3月份累計(jì)的利潤(rùn)數(shù)
2021-04-19
你好,如果你做了去年的匯算,請(qǐng)教可以彌補(bǔ)虧損,如果沒有的話不可以。沒有做的話,應(yīng)該是第二季度里面。
2021-03-12
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