借銀行存款 9900貸預(yù)付賬9900
老師,我三月付房租,直接是借,預(yù)付賬款貸,銀行存款,7月5號(hào)才開(kāi)的專票,才知道三月做的會(huì)計(jì)分錄漏了應(yīng)交稅費(fèi),現(xiàn)在咋弄
老師好 4月份季付5、6、7三個(gè)月的房租,金額12000元! 請(qǐng)問(wèn)4月份做:借:預(yù)付賬款12000 貸:銀行存款12000 5月份攤房租:借:管理費(fèi)用-房租12000/(1+稅率) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額12000/(1+稅率)*稅率 貸:銀行存款12000 6月7月分錄和5月一樣 7月的時(shí)候再季付房租的話,和剛才的分錄一樣 這樣做沒(méi)問(wèn)題吧老師? 貸:銀行存款
我1至4月有預(yù)提廠房房租借:制造費(fèi)用 105504.59x4貸:其他應(yīng)付款 105504.59X4。但3月份有付11個(gè)月的房租借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款。5月份有開(kāi)出11個(gè)月的發(fā)票,我現(xiàn)在拿到發(fā)票了賬要怎么做
老師,我們4月預(yù)付三個(gè)月房租,當(dāng)時(shí)4月我做了借:預(yù)付賬款29700貸:銀行存款29700 5月才取得發(fā)票19800,因?yàn)闀?huì)退一個(gè)月房租。那么5月我應(yīng)該咋做賬?
老師,公司在23年12月支付了24年4月-6月房租,當(dāng)時(shí)沒(méi)有收到發(fā)票分錄記為了: 借 預(yù)付賬款 貸 銀行存款 4月收到了專票現(xiàn)在做4月房租分?jǐn)?,?qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做呢?
酒店客房的垃圾袋計(jì)入銷售費(fèi)用-易耗品還是計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本比較合適?老師計(jì)入哪個(gè)比較合適呀?
酒店客房購(gòu)買的垃圾袋計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目的二級(jí)明細(xì)
老師您好,報(bào)工商年報(bào)的時(shí)候是不是要先查詢一遍,然后第二遍再點(diǎn)開(kāi)填報(bào),那都是要查什么呢?
上學(xué)確認(rèn)未開(kāi)票收入,本月開(kāi)票怎么做賬
一個(gè)人名下容許有幾個(gè)代辦企業(yè)呢 ?現(xiàn)在個(gè)人同時(shí)代理記賬幾個(gè)公司不行了嗎 ?說(shuō)要成立代理記賬公司才行嗎
老師,月底結(jié)轉(zhuǎn)多交的增值稅,分錄是這樣寫的嗎?借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。我老是分不清結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)用哪個(gè)一級(jí)科目
郭老師,我們做工程服務(wù)的,想要做簡(jiǎn)易計(jì)稅,到異地施工,都要交哪些稅,可以幫我算下嗎
老師,當(dāng)期銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)再減留抵的金額,為啥和實(shí)際交的稅對(duì)不上啊
老師我們收到發(fā)票的分錄怎么做啊
業(yè)務(wù)部報(bào)銷招待費(fèi)計(jì)入哪個(gè)科目
老師,這9900目前還沒(méi)退到銀行賬戶,后期會(huì)退。那我做借:其他應(yīng)收款 貸:預(yù)付賬款嗎?
沒(méi)問(wèn)題,這么做也可以的
老師,除了做這個(gè)分錄,那么房租費(fèi)攤銷,我就正常做唄?
對(duì)的正常分?jǐn)偩托械?