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新單位,本月才開始繳納社保,在遼寧政務網(wǎng)上提交了新簽合同信息,是不是需要等審批通過后,在電子稅務局才能看到帶出的員工保險繳納信息

2024-01-10 10:50
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-10 10:50

你好,是的呢,你的理解正確的呢

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你好,是的呢,你的理解正確的呢
2024-01-10
您好 請問是正常繳費還是新增人員
2024-01-07
你好,并不是所有納稅人都需要辦理年度匯算。兩種情況的納稅人,需要辦理年度匯算:   一、年度已預繳稅額大于年度應納稅額且申請退稅的; 二、年度綜合所得收入超過12萬元且需要補稅金額超過400元的。下載個稅APP,操作處理
2021-05-26
你好,你放在福利費里可以這個
2025-03-12
同學你好 1.貴公司未交的稅款不會影響專票的紅沖。紅沖是對已經(jīng)開具但發(fā)生退貨、折讓或開票有誤等情形需要作廢的發(fā)票進行的一種操作,與稅款是否繳納沒有直接關系。但是,如果紅沖發(fā)票涉及已申報但未繳納的稅款,需要在紅沖后及時調整申報數(shù)據(jù),確保稅款申報的準確性。 2.如果A公司已經(jīng)抵扣了這張專票,那么在紅沖時確實需要A公司提供紅字信息表。這是稅務局的要求,以確保紅沖操作的合規(guī)性。A公司需要向稅務機關申請開具紅字信息表,并在貴公司辦理紅沖時提供該表。 3.貴公司的印花稅是季報,因此已開的162萬發(fā)票在這個報表期是需要正常申報的。紅沖發(fā)票的操作不會影響這個報表期的印花稅申報,因為印花稅是基于經(jīng)濟行為的發(fā)生而征收的,與發(fā)票的紅沖沒有直接關系。 4.對于162萬發(fā)票紅沖后的稅款處理,一般來說,如果紅沖發(fā)票涉及已繳納的稅款,可以向稅務局申請退稅。
2024-04-08
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