是的,對的,是這么做的。
老師,您好,就是結(jié)轉(zhuǎn)勞務(wù)成本的時候是負數(shù),那我月末在用不用結(jié)轉(zhuǎn),這個負數(shù)是因為我6月做錯了這筆分錄,然后8月紅沖了,然后就成負數(shù)了。
老師,您好,以前月份做錯了一筆分錄,我在本月需要糾正,不沖紅直接做一筆調(diào)整分錄可以嘛,直接把錯誤的科目做一筆調(diào)整分錄
老師好,供應(yīng)商上月暫估入庫11筆,這月到貨了,我這里要對應(yīng)每筆分錄一筆沖嗎?還是可以統(tǒng)個總數(shù)一筆沖了,再做正確的分錄了?
老師,我在做7月份的賬的時候發(fā)現(xiàn)6月份有一筆20萬發(fā)票沒有沖減暫估負數(shù)的分錄,直接的結(jié)轉(zhuǎn)成本了,如果我在7月份做暫估紅沖的分錄的話,結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候借主營業(yè)務(wù)成本貸工程施工(工程施工科目是0),這個情況怎么沖減呢,建筑也業(yè)的
老師您好,我把開出去的發(fā)票,是一個項目的好幾張,我做成了一筆,金額是40萬,現(xiàn)在要沖紅其中的一筆數(shù)字是28800,我現(xiàn)在做賬是不是就直接沖紅28800這個數(shù)字就可以了呢
減資會減少一個股東需要怎樣辦理
請問老師,現(xiàn)在剛出的網(wǎng)絡(luò)平臺報送,是平臺需要報,商家不用管嗎?
公司注冊資本未實繳,減資怎樣辦理
老師,公司因為經(jīng)營管理轉(zhuǎn)移,業(yè)務(wù)從外省一個公司轉(zhuǎn)移到另外一個省公司,現(xiàn)在稅務(wù)局通知讓公司自查,是庫存大今年沒有多少業(yè)務(wù),而且有增值稅留底,后來我查到2023年有幾張農(nóng)戶去稅務(wù)局代開發(fā)票農(nóng)產(chǎn)品,只有金額沒有數(shù)量,增值稅留底也是以前會計每次收到發(fā)票全部認證留下來的,像這種情況怎么處理更合理呢,是把這幾張不合規(guī)的發(fā)票進項稅轉(zhuǎn)出還是把幾張發(fā)票紅沖呢
請問建材貿(mào)易公司增值稅稅負率一般多少,企業(yè)所得稅稅負多少呢
老師:本年利潤記在哪個賬冊上呢?
老師請問,采購白葡萄酒,發(fā)票可以只寫"酒"嗎?謝謝!
9月份成立的公司,10月份用申報財務(wù)報表和利潤表嗎
民宿酒店浴室重新裝修了淋浴房,27000元怎么入賬?
你好老師,我們公司廠房出租是開多少點的發(fā)票?