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老師,我們是科技公司,主要做的是提供網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)給商家,然后我們主要的收入是商家的平臺(tái)費(fèi),現(xiàn)在我們請(qǐng)科技公司給我們做平臺(tái),做網(wǎng)站,科技公司開(kāi)給我們的發(fā)票就是我們成本,開(kāi)的是信息技術(shù)費(fèi),這個(gè)做什么科目?還有我們支付代運(yùn)營(yíng)人員技術(shù)工資又做什么科目?
我們提供外賣平臺(tái)軟件,和配送點(diǎn)簽訂軟件使用合同,配送點(diǎn)使用我們軟件平臺(tái)和我們品牌。交易時(shí),消費(fèi)者在我們平臺(tái)軟件下單,資金進(jìn)入我們類如微信賬戶,我們?cè)诖速~戶把商家和配送點(diǎn)費(fèi)用轉(zhuǎn)出去給他們,我們只是留下合同簽訂的軟件平臺(tái)使用費(fèi)。 以上報(bào)稅是否可以只按照軟件平臺(tái)使用費(fèi)部分申報(bào)?其他如商家和配送點(diǎn)的款項(xiàng)不需要申報(bào),也不列入營(yíng)業(yè)額?可以么?這就是我們的營(yíng)業(yè)額只有軟件平臺(tái)使用費(fèi)部分?
#提問(wèn)#我們公司是電商公司賣酒的,現(xiàn)在最新的稅務(wù)總局發(fā)的2025年15號(hào)文件,要求報(bào)送數(shù)據(jù),有互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)企業(yè)基本信息報(bào)送表,平臺(tái)內(nèi)經(jīng)營(yíng)者和從業(yè)人員收入信息報(bào)送表,這些表是需要企業(yè)自己報(bào)送到稅務(wù)局,還是說(shuō)就是各個(gè)電商平臺(tái)會(huì)自動(dòng)推送我們企業(yè)的信息到電子稅務(wù)局?那如果我們申報(bào)的收入數(shù)據(jù)和平臺(tái)推送的數(shù)據(jù)不一致?會(huì)不會(huì)比對(duì)?怎么可以解決這個(gè)問(wèn)題。比如我先申報(bào)了稅,平臺(tái)后來(lái)才推送,發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)不一致的情況?
老師現(xiàn)在稅務(wù)上申報(bào)的互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)涉稅信息是各個(gè)平臺(tái)申報(bào)是吧,平臺(tái)里店鋪暫時(shí)不用報(bào)是嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)商家收到電商平臺(tái)提現(xiàn)10萬(wàn),商家可以開(kāi)票給電商平臺(tái)10萬(wàn),還是要開(kāi)給每個(gè)訂單的買家,還是申報(bào)無(wú)票收入比較好
7月份的無(wú)票收入填多了,要更正申報(bào)增值稅,會(huì)退增值稅嗎?
老師,簽訂合同的臨時(shí)工以前的個(gè)稅沒(méi)報(bào),我現(xiàn)在可以在系統(tǒng)上申報(bào)嗎,還是一定要到國(guó)稅才能報(bào)?
個(gè)稅怎么申請(qǐng)退回,子女父母住房部分,之前都是全額繳納的
是不是只有高新技術(shù)企業(yè)才能享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的政策?
老師 請(qǐng)問(wèn)之前還貸款分錄做的時(shí)候本金多做 利息少做了 現(xiàn)在調(diào)整的話分錄怎么做呢?
請(qǐng)問(wèn),建筑工程,項(xiàng)目賣廢集裝箱怎么做賬務(wù)處理
怎么樣查前面會(huì)計(jì)有沒(méi)有做累計(jì)折舊,我看到上個(gè)季度有累計(jì)折舊,但不知道最早是什么時(shí)候計(jì)提的
再生資源經(jīng)營(yíng)單位?;厥?qǐng)?bào)廢車増值稅有什么優(yōu)惠政策嗎?
公司從個(gè)體工商戶那里買的配件用繳納印花稅嗎
老師好!增值稅稅負(fù)率=(銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額)÷不含稅銷售收入,這里的銷項(xiàng)稅額包括開(kāi)具的普通發(fā)票的銷項(xiàng)稅嗎?
您好,平臺(tái)負(fù)責(zé)向稅務(wù)局報(bào)送數(shù)據(jù),但商家自己絕對(duì)不能不管,因?yàn)槠脚_(tái)報(bào)送的數(shù)據(jù)就是你網(wǎng)店的收入,比如你拼多多賣出去40萬(wàn)這筆錢,你必須拿去報(bào)稅,所以你那個(gè)沒(méi)辦稅務(wù)登記的廣州個(gè)體戶要趕緊去辦,然后把這40萬(wàn)收入和其他收入一起申報(bào)納稅,不然稅務(wù)局一對(duì)比數(shù)據(jù)就會(huì)發(fā)現(xiàn)有問(wèn)題。
①老師,平臺(tái)收了1萬(wàn),但是我報(bào)增值稅收入是20萬(wàn),遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于平臺(tái)收的錢,這樣應(yīng)該是沒(méi)問(wèn)題的吧,但是我賬面上是看不出來(lái)哪筆是平臺(tái)收的款的。②我們公司有一個(gè)微信視頻號(hào)賬號(hào),我需要在稅務(wù)局申報(bào)什么嗎?
?您好,你申報(bào)的增值稅收入20萬(wàn)大于平臺(tái)報(bào)送的1萬(wàn),這本身沒(méi)問(wèn)題,說(shuō)明你還有其他收入來(lái)源,但你賬上必須能說(shuō)清楚這20萬(wàn)是怎么來(lái)的,不能讓稅務(wù)局覺(jué)得你多報(bào)了; 2.**視頻號(hào)本身不需要單獨(dú)申報(bào),但如果通過(guò)視頻號(hào)直播帶貨或者接廣告賺了錢,那這筆收入就要和你公司的其他收入合并在一起,按規(guī)定申報(bào)增值稅和所得稅。
①老師,意思是賬上要體現(xiàn)出哪部分錢是平臺(tái)的收入,和平臺(tái)的對(duì)賬單要對(duì)的上嗎?我們現(xiàn)在的情況是公司收的錢收到了公戶上,那么公戶收的錢就是我們的收入,我們除了微信視頻號(hào)還有其他賬戶,做賬報(bào)稅就是看的銀行到賬金額,我應(yīng)該怎么做才正確呢。②通過(guò)wx視頻號(hào)收的款要跟其他收入一起做賬申報(bào)增值稅,還需要我們公司在電子稅務(wù)局申報(bào)別的什么嗎?比如網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)報(bào)送?
?您好,賬上必須能區(qū)分出平臺(tái)收入,最好有對(duì)賬單來(lái)證明你申報(bào)的1萬(wàn)平臺(tái)收入是真實(shí)的,這樣稅務(wù)局核對(duì)平臺(tái)報(bào)送數(shù)據(jù)時(shí)才能對(duì)得上,公戶收的其他錢就是你的其他收入來(lái)源;至于**視頻號(hào),你只需要把視頻號(hào)的收入和其他收入合并做賬并申報(bào)增值稅和所得稅就行,公司本身不需要在電子稅務(wù)局進(jìn)行“網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)報(bào)送”,那是平臺(tái)方的事。