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老師,公司因?yàn)榻?jīng)營管理轉(zhuǎn)移,業(yè)務(wù)從外省一個(gè)公司轉(zhuǎn)移到另外一個(gè)省公司,現(xiàn)在稅務(wù)局通知讓公司自查,是庫存大今年沒有多少業(yè)務(wù),而且有增值稅留底,后來我查到2023年有幾張農(nóng)戶去稅務(wù)局代開發(fā)票農(nóng)產(chǎn)品,只有金額沒有數(shù)量,增值稅留底也是以前會(huì)計(jì)每次收到發(fā)票全部認(rèn)證留下來的,像這種情況怎么處理更合理呢,是把這幾張不合規(guī)的發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出還是把幾張發(fā)票紅沖呢

2025-10-19 14:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-10-19 14:36

?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等

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齊紅老師 解答 2025-10-19 14:36

您好,這幾張只有金額沒有數(shù)量的農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票不合規(guī),對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣,最合理的處理方法是做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,計(jì)算轉(zhuǎn)出的稅額=發(fā)票金額×扣除率(比如9%),假設(shè)發(fā)票總金額10000元,稅率9%,則轉(zhuǎn)出稅額=10000×0.09=900元,會(huì)計(jì)分錄是借:庫存商品(或主營業(yè)務(wù)成本)900,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)900;紅沖發(fā)票操作復(fù)雜且沒必要,因?yàn)閱栴}是憑證不合規(guī)而不是交易作廢,所以直接轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅更正錯(cuò)誤即可。

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快賬用戶2878 追問 2025-10-19 14:58

好的,謝謝老師,主要是時(shí)間有點(diǎn)久了,2023年發(fā)生的事情,也不知道當(dāng)時(shí)的會(huì)計(jì)為什么這幾張發(fā)票還入賬做了計(jì)算抵扣

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齊紅老師 解答 2025-10-19 15:02

?您好,時(shí)間久遠(yuǎn)且是前任會(huì)計(jì)的操作,現(xiàn)在最直接穩(wěn)妥的處理就是主動(dòng)做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,因?yàn)檫@針對(duì)的是當(dāng)前發(fā)現(xiàn)的憑證不合規(guī)問題(發(fā)票缺數(shù)量),操作簡單且能直接滿足稅務(wù)局自查的要求,表明你們?cè)谥鲃?dòng)糾正錯(cuò)誤;而去紅沖2023年的發(fā)票需要找到原開票農(nóng)戶,流程復(fù)雜且難以實(shí)現(xiàn),所以不建議

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補(bǔ)賬務(wù):先轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出余額,借 “應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”,貸 “應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅”;若 2022 年成本已結(jié)轉(zhuǎn),用 “以前年度損益調(diào)整” 替換原 “主營業(yè)務(wù)成本”,再轉(zhuǎn) “利潤分配 - 未分配利潤”。 補(bǔ)稅務(wù):在電子稅務(wù)局更正 2022 年對(duì)應(yīng)屬期申報(bào)表,填附列資料(二)“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額”,有應(yīng)納稅額就繳,借 “應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅”,貸 “銀行存款”。 后續(xù)規(guī)范:月末結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng)到 “轉(zhuǎn)出未交增值稅”,再轉(zhuǎn) “未交增值稅”,次月繳稅沖 “未交增值稅”,別直接用 “已交稅金”。
2025-09-08
合同上只有含稅價(jià)嗎還是不含稅價(jià)也有
2025-05-24
你好,這個(gè)不是應(yīng)該作廢抵扣認(rèn)證的勾選,然后重新勾選退稅不抵扣認(rèn)證嗎
2020-08-10
按照實(shí)際金額你這邊再補(bǔ)做房租收入就行了,之前的報(bào)表不用更改,你補(bǔ)做的當(dāng)期會(huì)把稅給補(bǔ)交了的,這么多錢不應(yīng)該支付現(xiàn)金,不合理,股東給錢給公司可以做實(shí)收資本也可以做其他應(yīng)付款
2021-04-13
同學(xué)你好,你們之前開錯(cuò)的發(fā)票還是要沖紅的,后面把你們開票這個(gè)事情好好規(guī)劃一下,盡量不要因?yàn)檫@種錯(cuò)誤開錯(cuò),如果稅務(wù)局專管員問你,到時(shí)候再說,不問你,你不用專門找他
2020-09-07
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