需要寫的,因為進(jìn)項不能抵扣。,做收入的時候要體現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅到二級科嗎。
小規(guī)模納稅人,季度不超過30萬,不需要繳納增值稅,但是開有發(fā)票,發(fā)票上得稅額也已經(jīng)貸記應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額,到月末的時候要怎么結(jié)轉(zhuǎn)這個銷項稅
老師,你好。我們是商貿(mào)公司,購買一批膠桶用來裝貨的,跟貨一起銷售 ,但我們開票的時候不會分開開發(fā)票的。請問這個購買的膠桶取得進(jìn)項發(fā)票是否可以抵扣,需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎?
老師,我1月初的時候開票開了免稅的(小規(guī)模),后面政策不是1%嗎,那我這個發(fā)票做賬分錄要寫稅率嗎我的意思是要不要拆分開記錄銷項稅額
老師您好!我上個月進(jìn)項稅額大于銷項稅額,我認(rèn)證發(fā)票的時候需不需要做賬!
小規(guī)模納稅人 季度申報增值稅 已超30萬 部分發(fā)票開的是invoice發(fā)票 做確認(rèn)收入的時候有提銷項稅額 但是我提的銷項稅額 和一次性合計金額在稅務(wù)局申報的時候 不一致,不一致的原因是因為 小數(shù)點(diǎn)問題導(dǎo)致的 這個 我做賬的時候 需要怎么處理
你好,我們是建筑公司,開了異地工程,之前有做外管證的,現(xiàn)在工程完成了,請問這外管證需要核銷嗎
稅一的老師講購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品取得一般納稅人和小規(guī)模納稅人開具的專票也要計算抵扣,不能憑票抵扣,那下面這道題為什么c選項憑票抵扣又是正確的呢?
老師您好,7月有幾筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),上個會計沒有計怎么辦呢
請樸老師回答,謝謝 老師,第二小問,我理解是,其實(shí)會計上應(yīng)確認(rèn)680的費(fèi)用,但是稅法上不認(rèn),所以納稅調(diào)增,形成可抵扣暫時性差異
倉庫安裝板房做辦公室使用記哪個科目呀
老師好 剛考完初級會計,入職一家一般人公司,7月勾選了一部分進(jìn)項發(fā)票,發(fā)現(xiàn)與7月增值稅申報表進(jìn)項稅額對不上,7月進(jìn)項稅額大于銷項稅,申報時未產(chǎn)生增值稅,7月已經(jīng)結(jié)賬,另7月有一筆進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,,我在報8月增值稅的時候吧7月增值稅撤銷勾選 重新抵扣勾選了7月的進(jìn)項稅,這樣操作可以嗎,我在勾選8月進(jìn)項稅時帶出7月數(shù)據(jù) ,我吧7.8月的進(jìn)項稅在8月勾選統(tǒng)計了,請教下老師 接下來我如何操作那筆進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出呢?
老師好 剛考完初級會計,入職一家一般人公司,7月勾選了一部分進(jìn)項發(fā)票,發(fā)現(xiàn)與7月增值稅申報表進(jìn)項稅額對不上,7月進(jìn)項稅額大于銷項稅,申報時未產(chǎn)生增值稅,7月已經(jīng)結(jié)賬,另7月有一筆進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,,我在報8月增值稅的時候吧7月增值稅撤銷勾選 重新抵扣勾選了7月的進(jìn)項稅,這樣操作可以嗎,我在勾選8月進(jìn)項稅時帶出7月數(shù)據(jù) ,我吧7.8月的進(jìn)項稅在8月勾選統(tǒng)計了,請教下老師 接下來我如何操作那筆進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出呢?
#提問#老師,發(fā)行股票作為對價取得得被投資單位股權(quán)是怎么入賬的?請幫我寫一個極簡分錄,謝謝
不執(zhí)行合同:違約金+按市價確認(rèn)確認(rèn)銷售的損失 按市價確認(rèn)銷售的損失,不應(yīng)該是賺的么?為啥是損失
年初租金是什么意思,a為什么是這樣算的
不需要寫進(jìn)項,我少打了一個不字。
好的,謝謝老師
客氣,祝您工作愉快。