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小規(guī)模納稅人2023年10月開票3.2W(含稅),賬務(wù)處理和納稅申報如何處理,賬務(wù)處理的免稅額應(yīng)該是多少呢?老師

2024-01-09 10:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-09 10:49

借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入 不超過30萬的,在第十欄里面填寫,超過的在主表第12欄里面填寫,還有減免明細(xì)表,最后一行。

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快賬用戶2576 追問 2024-01-09 10:50

賬務(wù)處理不用將免稅額做入營業(yè)外收入嗎?

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齊紅老師 解答 2024-01-09 10:54

你好,同學(xué),是的,不用的

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快賬用戶2576 追問 2024-01-09 10:58

這個營業(yè)外收入的金額是怎么計算的

這個營業(yè)外收入的金額是怎么計算的
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齊紅老師 解答 2024-01-09 11:15

是實(shí)際開出發(fā)票的稅額

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借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入 不超過30萬的,在第十欄里面填寫,超過的在主表第12欄里面填寫,還有減免明細(xì)表,最后一行。
2024-01-09
同學(xué)你好,小規(guī)模納稅人算不含稅收入是除以3
2024-01-09
同學(xué)你好 差額納稅是5%的 (1)全額確認(rèn)收入與銷項(xiàng)稅額 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) (2)確認(rèn)可扣減的成本費(fèi)用及“銷項(xiàng)稅額抵減” 借:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額抵減) 貸:銀行存款 (3)月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)———未交增值稅
2021-04-25
你好 借銀行,貸收入??
2022-12-22
同學(xué)你好 這個做無票收入就可以了 借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入
2022-07-14
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職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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