你好 借銀行,貸收入??
小規(guī)模納稅人如果代開(kāi)專票可以享受30萬(wàn)以內(nèi)免增值稅這個(gè)政策嘛
政策解讀:自2022年04月01日-2022年12月31日 1、小規(guī)模開(kāi)普票,季度不受45萬(wàn)限制,年度500萬(wàn)以內(nèi),普票都是免征增值稅 2、小規(guī)模代開(kāi)/自開(kāi)專票,不免征增值稅,按照3%和5%征收增值稅 3、原本疫情3%降為1%政策,截止到2022年03月31日
小規(guī)模納稅人2021年一筆視同銷售漏做,2022年4月開(kāi)始增值稅免征,如何做賬務(wù)處理
小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在優(yōu)惠政策免征增值稅,如果超過(guò)一季度開(kāi)票超過(guò)45萬(wàn),超過(guò)了也免征增值稅嗎?
小規(guī)模納稅人500萬(wàn)內(nèi)免征增值稅政策,比如本月開(kāi)票100萬(wàn),應(yīng)該如何做賬務(wù)處理?
老師您好,我這涉及一張需要部分退貨開(kāi)具紅字信息表,我是購(gòu)買方,發(fā)票已顯示抵扣,然后我在電子稅務(wù)局開(kāi)具紅字信息表后,開(kāi)具狀態(tài)顯示未開(kāi)具,我查詢了原發(fā)票顯示已紅沖,但是打印不了信息表。咨詢了同事說(shuō)這應(yīng)該在稅控盤進(jìn)行開(kāi)具,然后又開(kāi)具了一張一樣的信息表開(kāi)具(信息表能打印),現(xiàn)電子稅務(wù)局顯示有兩個(gè)同金額的信息表,開(kāi)具狀態(tài)均顯示“未開(kāi)具”。想咨詢老師能作廢其中一張嗎?應(yīng)該如何處理
老師:我公司2024年業(yè)務(wù)招待費(fèi)8097.92元,填企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),賬載金額8097.92元,稅收金額填多少,調(diào)增金額填多少?計(jì)算依據(jù)是什么?
老師 我們是旅行社 取得這種客運(yùn)行程單怎么入賬 入成本嗎 可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎
員工向公司借款31萬(wàn),寫了31萬(wàn)借款單,做賬時(shí)分別做了其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款,那么借款單是不是只需要寫其他應(yīng)收款那部分,還是寫31萬(wàn)也可以
增值稅扣繳比做賬多0.01 應(yīng)該怎么調(diào)整
代單位收的代收代付,是收現(xiàn)金好還是讓轉(zhuǎn)個(gè)人賬戶好
老師假如我們的工資總額是10萬(wàn)那么我們要交的工會(huì)資金是不是這樣算的100000×0.008*20%=160
老師,無(wú)票支出的款項(xiàng),匯算時(shí)候調(diào)到哪里啊
請(qǐng)問(wèn)老師境內(nèi)企業(yè)分紅給企業(yè)分紅稅免稅的嗎?不管是控股還是高新技術(shù)企業(yè)
老師,業(yè)務(wù)招待費(fèi)放主營(yíng)業(yè)務(wù)成本合適嗎?
減免的稅款是否要繳納企業(yè)所得稅?
你好? 是這個(gè)收入交所得稅? 沒(méi)有其他?