借銷項稅額8256.88貸轉(zhuǎn)出未交增值稅。 借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸進項稅額 25,263.53。 借未交增值稅 貸轉(zhuǎn)出多交增值稅25,263.53-8256.88. 進項大于銷項,不用交增值稅。
請問增值稅進項比銷項大的會計分錄怎么寫?比如進項10000,銷項8000,這個月發(fā)票認證10000,會計分錄該怎么寫呢?謝謝
老師,本月銷項稅額1000元,本月進項稅額0,上期留底進項稅200元,上期留底的加計扣除進項稅額100元,請問月底怎么結(jié)轉(zhuǎn)分錄,完整的分錄怎么寫,麻煩帶上金額,寫下分錄,謝謝了
老師,請問一下,進項稅額已經(jīng)認證,但是這個月沒有抵扣完,下個月繼續(xù)抵扣的會計分錄怎么做呢?
我這個月銷項稅額是10000元,認證的進項稅額有12000,那么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅會計分錄怎么做,
老師,公司這個月有銷項稅額8256.88,已認證的進項稅額是25263.53,那么這個銷項稅額怎么結(jié)轉(zhuǎn),最后怎么抵扣的呢,會計分錄是怎么寫的
經(jīng)營所得,個人所得稅月季度申報表有投資者減除費用60000塊錢一年。那就這樣,他就不用交個人所得稅了。那利潤表中的那個就是呃,所得稅就是,就是利潤表當中的所得稅也是零,不用交對嗎?
工商戶經(jīng)營所得走個人經(jīng)營所得稅,那還要報那個就是個體工商戶的個人所得稅嗎?就工資那塊
公司是實際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過香港公司在跨境電商平臺售賣,有些貨物是正常報關做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應商,買單出口。 我想問一下 ,用香港公司下單給供應商,買單出口, 對于我這邊有什么風險?
開了公司,公司電表有部分租客用了,電費全開到我公司名下,年收入二十多萬,電費卻有7萬多,銷售的實際應是2萬多,已本公司全抵扣了,不想做進項稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)怎樣做24年年報
群里有個文件打不開,問了幾天了,這個不能重新發(fā)一遍嗎
對第二個分錄不明白,對多的一萬元預計負債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會用到庫存商品?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認沒辦法取得發(fā)票了,這個掛在往來的貨款要怎么平
實繳注冊資本金,會計不按當月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個月漏扣了,這個月補扣的話需要繳納滯納金嗎?
老師我公司之前會計23年做賬出現(xiàn)負庫存,沒有進項只有銷項,也沒有暫估,是直接結(jié)轉(zhuǎn)成本了,后續(xù)也沒有進票入賬了,這樣情況怎么做賬務處理怎么做匯算調(diào)整,調(diào)整后怎么還需要處理報表或者其他相關調(diào)整嗎[感謝][感謝]