借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸:以前年度損益調(diào)整-調(diào)整主營業(yè)務(wù)收入 借:以前年度損益調(diào)整-調(diào)整主營業(yè)務(wù)收入 貸:盈余公積 未分配利潤
老師,我們2021年開了一張3000的專票,后面退回了,業(yè)務(wù)沒做成,我在2022年3月份沖紅的,開具負數(shù)發(fā)票。這個做賬不需要通過以前年度損益調(diào)整嗎?直接在2022年3月當期做負數(shù)?那2021年匯算清繳的收入,我還是按照包括沖紅之前的收入報,2022年匯算清繳時候按照2022年收入減去這個沖紅報嗎?
老師,我去年12月份開了發(fā)票收入12萬,因此暫估了15萬的成本。然后跨年一月給作廢了重開了,請問今年我作廢12月份的收入紅沖并且重新開具后,匯算清繳收入和成本應(yīng)該按照什么來填寫,是12還是0,成本是15還是0.
#提問#我12月未開票收入,本來是按照6%計算的收入,結(jié)果按照9%計算,導致收入少計入,銷項稅多計入了,然后我今年1年開具了發(fā)票把12月那筆未開票收入憑證紅沖了,然后按照1月開具的發(fā)票入了收入,但是已經(jīng)跨年了,這個收入差異,我怎么調(diào)賬入以前年度損益調(diào)整???
#提問#我司12月確認的未開票收入,然后跨年了開具發(fā)票,沖銷去年的收入是需要全部計入以前年度損益嘛?還是可以沖銷以前的收入,然后重新正常入收入呢
目前想注冊一家公司大概年營業(yè)額在700萬元,是注冊小規(guī)模呢還是注冊一般納稅人呢
老師請問一下年報上的資金數(shù)額怎么填寫?
公司只有人數(shù)超了,所以不能滿足335原則的,怎么可以回避一下呢
銷售折讓影響所得稅嘛
老師,你好,稅局查到我們公司23年的增值稅報表和企業(yè)所得稅報表上的金額不一致,我們酒店行業(yè),稅局讓我們過去解釋,該怎么解釋?
老師,發(fā)票票面的稅率是怎樣計算出來的
老師好,實操筆記怎么下載?
老師我們有無形資產(chǎn)2000萬,但是沒有攤銷,105080納稅調(diào)整明細表還用再填寫數(shù)據(jù)嗎?
?麻煩問一下,現(xiàn)在房屋出售過戶是不是要交20%的個人所得稅,就是增值的那部分
老師,請問老板有2個公司,一個公司賬上沒錢了但馬上要還貸款了,另一個公司賬上有錢,這個怎么樣操作比較好呢
那我未開票紅沖的憑證那個銷項稅就不能按照我之前多計入的沖銷嘛?
這個就是調(diào)整你多確認的銷項稅 調(diào)整為收入的
老師,我這樣做我沒有問題?然后你在加上你說那筆嘛?
1月份已經(jīng)跨年了 所以不能用當年的 損益科目(主營業(yè)務(wù)收入) 所以你的沖銷分錄是 借:以前年度損益調(diào)整-調(diào)整主營業(yè)務(wù)收入47278.73 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額4255.09 貸:應(yīng)收賬款5153.82 在做正確的分錄 借:應(yīng)收賬款5153.82 貸:以前年度損益調(diào)整-調(diào)整主營業(yè)務(wù)收入48618.81 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 2917.01 其實這兩個分錄合起來就是我給你發(fā)的那個分錄 兩個分錄有抵消作用 比如應(yīng)收賬款,抵消以后就不需要調(diào)整 但是分開兩個分錄做的話,可以正好和兩個發(fā)票都對應(yīng)上(沖銷的發(fā)票和沖銷開具的發(fā)票)
好的,謝謝老師
不客氣 祝您工作順利 生活愉快