久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

#提問#我12月未開票收入,本來是按照6%計算的收入,結(jié)果按照9%計算,導致收入少計入,銷項稅多計入了,然后我今年1年開具了發(fā)票把12月那筆未開票收入憑證紅沖了,然后按照1月開具的發(fā)票入了收入,但是已經(jīng)跨年了,這個收入差異,我怎么調(diào)賬入以前年度損益調(diào)整???

2024-01-08 17:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-01-08 17:59

借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸:以前年度損益調(diào)整-調(diào)整主營業(yè)務(wù)收入 借:以前年度損益調(diào)整-調(diào)整主營業(yè)務(wù)收入 貸:盈余公積 未分配利潤

頭像
快賬用戶5079 追問 2024-01-08 18:01

那我未開票紅沖的憑證那個銷項稅就不能按照我之前多計入的沖銷嘛?

頭像
齊紅老師 解答 2024-01-08 18:03

這個就是調(diào)整你多確認的銷項稅 調(diào)整為收入的

頭像
快賬用戶5079 追問 2024-01-08 18:13

老師,我這樣做我沒有問題?然后你在加上你說那筆嘛?

老師,我這樣做我沒有問題?然后你在加上你說那筆嘛?
頭像
齊紅老師 解答 2024-01-08 18:21

1月份已經(jīng)跨年了 所以不能用當年的 損益科目(主營業(yè)務(wù)收入) 所以你的沖銷分錄是 借:以前年度損益調(diào)整-調(diào)整主營業(yè)務(wù)收入47278.73 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額4255.09 貸:應(yīng)收賬款5153.82 在做正確的分錄 借:應(yīng)收賬款5153.82 貸:以前年度損益調(diào)整-調(diào)整主營業(yè)務(wù)收入48618.81 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 2917.01 其實這兩個分錄合起來就是我給你發(fā)的那個分錄 兩個分錄有抵消作用 比如應(yīng)收賬款,抵消以后就不需要調(diào)整 但是分開兩個分錄做的話,可以正好和兩個發(fā)票都對應(yīng)上(沖銷的發(fā)票和沖銷開具的發(fā)票)

頭像
快賬用戶5079 追問 2024-01-08 18:23

好的,謝謝老師

頭像
齊紅老師 解答 2024-01-08 18:24

不客氣 祝您工作順利 生活愉快

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關(guān)問題討論
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸:以前年度損益調(diào)整-調(diào)整主營業(yè)務(wù)收入 借:以前年度損益調(diào)整-調(diào)整主營業(yè)務(wù)收入 貸:盈余公積 未分配利潤
2024-01-08
沖銷去年的收入,計入到以前年度損益調(diào)整
2024-05-27
你好;? ? ?你這個成本大于了收入 ;? 你 之前開票怎么做分錄的 ;這樣才好判斷的??
2023-02-15
同學你好,如果到3月底,賬上收入金額小于2月申報的水利建設(shè)基金和印花稅的計稅金額,3月就按0收入申報,后續(xù)月份,等超過已申報金額,再按差額申報即可。否則,按與2月底的差額申報。
2023-04-10
你好!開了紅字發(fā)票,在開票當月處理不通過以前年度損益調(diào)整科目,直接原銷售分錄紅字沖回
2022-05-10
相關(guān)問題
相關(guān)資訊

領(lǐng)取會員

親愛的學員你好,微信掃碼加老師領(lǐng)取會員賬號,免費學習課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

親愛的學員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務(wù),請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×