你好,安保服務(wù)采用差額征稅,5%稅率。計(jì)算過(guò)程如下: 8439.29-7225=1214.29 1214.29×0.05=60.71
老師,開回來(lái)的運(yùn)輸票是9的稅率,對(duì)方要求一票13的稅率,怎樣補(bǔ)稅,計(jì)算步驟咋算
老師好,5000的留底稅額,計(jì)算出能開多少發(fā)票 稅率13% 計(jì)算公式是怎樣的 考慮稅負(fù)率情況下
老師,債券的內(nèi)含收益率是由票面利率、債券面值、債券期限組成怎樣的計(jì)算公式計(jì)算的?
老師,通行費(fèi)發(fā)票如果是普票帶稅率的,不能按一般納稅人來(lái)計(jì)算抵扣稅率,但可以按票面稅率抵扣的吧?
老師,開出口發(fā)票時(shí)查出來(lái)的匯率算出來(lái)的開票金額和國(guó)際貿(mào)易單一出口報(bào)關(guān)單采集上面自動(dòng)跳出來(lái)的人民幣離岸價(jià)不一樣,這樣可以開票嗎?
公司章程在哪里查詢一下
廠里給別客戶加工了一批成品,用的客戶的原材料,用了我們一部分輔料,加工完成加工費(fèi)客戶用私戶把錢打在公司公戶上,這個(gè)怎么處理,是給客戶開票嗎?怎么處理收到的這筆錢
老師你好,老板有意要減資,注冊(cè)資本認(rèn)繳500萬(wàn),A股東自然人占51%,認(rèn)繳255萬(wàn),已實(shí)繳168萬(wàn);B股東法人股占49%,認(rèn)繳245元,已實(shí)繳50萬(wàn)?,F(xiàn)在要把兩個(gè)股東的認(rèn)繳部分減資減掉,注冊(cè)資本只保留兩個(gè)股東實(shí)繳部分218萬(wàn),這樣減資后A股東就變成占股77%,B股東23%。資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù)23萬(wàn)。這樣減資可以嗎,有風(fēng)險(xiǎn)嗎,需要交那些稅?這樣減資后股東的比例就變了,這屬于股權(quán)轉(zhuǎn)讓嗎?可以只做減資嗎?
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說(shuō)明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬(wàn)需要償還,資本公積70萬(wàn),未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)。現(xiàn)在注銷,清理后,問(wèn):用資本公積60萬(wàn)償還其他應(yīng)付款60萬(wàn),可以?然后未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)。這樣涉及納什么稅?例如分紅個(gè)稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個(gè)稅和增值稅是季報(bào)還是月報(bào)
建筑公司,a有資質(zhì),b沒(méi)有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費(fèi)由b承擔(dān),該項(xiàng)目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時(shí)a在稅務(wù)平臺(tái)上申報(bào)后,給b二維碼,由b的員工個(gè)人通過(guò)微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問(wèn)問(wèn)題是:a公司處理方法正確嗎?問(wèn)2:b公司在對(duì)外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點(diǎn)成本票消化掉?畢竟這個(gè)項(xiàng)目是a在申報(bào)稅費(fèi)的,在外人看來(lái)本來(lái)就是a的,這個(gè)稅費(fèi)和b沒(méi)關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會(huì)對(duì)辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬(wàn)的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來(lái)說(shuō)外賬算多不)
為什么是5%?服務(wù)費(fèi),不是6%嗎?
勞務(wù)派遣差額征稅稅率5%
差額征稅都是5%嗎?
差額征稅通常稅率5%
7225是什么來(lái)的
這個(gè)應(yīng)該是安保人員的工資和社保部分,具體要看工資成本表。