沖銷去年的收入,計(jì)入到以前年度損益調(diào)整
請問老師,專用發(fā)票20年12月開具的,21年1月退回,開具紅字發(fā)票。跨年開的紅字發(fā)票是沖以前年度損益還是沖今年的收入?若沖以前年度損益,企業(yè)所得稅年度申報(bào)表里是不是需要填納稅調(diào)整?
老師,我12月份開了發(fā)票,然后跨年一月給作廢了重開了,請問,我12月份的收入紅沖后,匯算清繳之前可以把他做到23年的收入里么?去年開具的不納稅可以么?
去年開錯發(fā)票100萬,今年紅沖100萬,這筆分錄是紅沖銷售收入還是進(jìn)以前年度損益調(diào)整,今年所得稅匯算是按紅沖后的銷售收入報(bào)去年銷售收入嗎,謝
去年員工報(bào)銷發(fā)票信息錯誤,今年讓對方?jīng)_紅后重新開具了,收到正確發(fā)票后怎么入帳,借以前年度調(diào)整損益,貸以前年度調(diào)整損益,可以嗎
2022.11月開出的銷售發(fā)票。2023.3月做了紅沖,并重新開具發(fā)票。 請問,紅沖發(fā)票,入賬時,是紅沖科目主營業(yè)務(wù)收入,還是入以前年度損益調(diào)整?
老師,早上好!我想問一下,食堂每個月應(yīng)該如何結(jié)轉(zhuǎn)收入。預(yù)收了伙食費(fèi)10萬,比如說3月份食材款5萬,水電費(fèi)1000元,工人工資4000元,購買廚具1159元,煤氣200元。3月份應(yīng)該如何結(jié)轉(zhuǎn)收入。
現(xiàn)查到2024年個人代開勞務(wù)發(fā)票未做代扣代繳的,發(fā)票能做稅前扣除嗎?要怎么處理這筆費(fèi)用?
老師申報(bào)24年匯算清繳時,25年入賬的有24年票據(jù)進(jìn)了未分配利潤,資產(chǎn)負(fù)債的未分配利潤減少了,利潤表的成本和費(fèi)用增加了,也填了,在資產(chǎn)負(fù)債表中還需要填哪一項(xiàng)
老師好,我們現(xiàn)在的公司是一般納稅人,想再成立一家公司分分人員,成為小型微利企業(yè),這樣風(fēng)險(xiǎn)高嗎,原來稅率25現(xiàn)在5,稅務(wù)局會不會查呢
老師,企業(yè)員工如果在24年個稅app上沒有產(chǎn)生個稅,是不是不用做個人所得稅匯算清繳?需要怎么做
老師,匯算清繳調(diào)增了一些財(cái)務(wù)費(fèi)用什么的,我的賬不用調(diào)整吧!調(diào)表不調(diào)賬?
請問,小規(guī)模納稅人24年7月份開了一份170萬的票,24年10月開了一份180萬的票,其他各月都是小金額10幾萬,24年共開票不含稅金額470萬,那為了不變成一般納稅人,在今年25年幾月份才能開100萬的票呢?
發(fā)票借款利息2024年的部分需要修改在2024年增值稅嗎,滯納金要交多少錢?能幫忙算一下嗎
老師您好,企業(yè)和個人簽訂勞務(wù)合同,每月按時申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬個稅。發(fā)票個人年底一次性開完,我每月的賬務(wù)應(yīng)該怎么處理呢,我每月在個稅app報(bào)完勞務(wù)費(fèi)交個稅和個人年底提供完發(fā)票以后的分錄怎么處理
我公司采用成本法核算長期股權(quán)投資,對子公司投資了100萬元,但是子公司有虧損,我公司持有子公司的所有者權(quán)益還剩下50萬元。請問我公司把該子公司的股權(quán)按照100萬元對外轉(zhuǎn)讓了,請問這種情況下需要確認(rèn)股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得嗎?
意思是去年今年的所有損益類科目都要計(jì)入以前年度損益嘛
只有跨年開具發(fā)票這部分計(jì)入
但是他們兩個是沒差額的,意思是哪個去年的還是沖主營業(yè)務(wù)收入嗎
你好,沖減利潤分配-未分配利潤