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月底的損益表結(jié)轉(zhuǎn)憑證怎么做啊,要@艷子老師來(lái)教我

2024-01-08 09:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-01-08 10:56

您是問(wèn)結(jié)轉(zhuǎn)月底結(jié)轉(zhuǎn)損益類科目的憑證吧

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齊紅老師 解答 2024-01-08 10:57

一、先結(jié)轉(zhuǎn)收入, 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入, 其他業(yè)務(wù)收入, 營(yíng)業(yè)外收入, 貸:本年利潤(rùn), 二、結(jié)轉(zhuǎn)成本費(fèi)用和稅金, 借:本年利潤(rùn), 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本, 主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加, 其他業(yè)務(wù)支出, 銷售費(fèi)用, 管理費(fèi)用, 財(cái)務(wù)費(fèi)用, 營(yíng)業(yè)外支出, 所得稅費(fèi)。

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齊紅老師 解答 2024-01-08 10:58

在每個(gè)月的月底 把 收入類的 結(jié)轉(zhuǎn)到 本年利潤(rùn)的貸方 把 成本、費(fèi)用類 的結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)的借方

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快賬用戶9194 追問(wèn) 2024-01-08 11:09

老師不會(huì)啊能不能我給給你憑證幫我做一下啊

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快賬用戶9194 追問(wèn) 2024-01-08 11:09

這些內(nèi)容

這些內(nèi)容
這些內(nèi)容
這些內(nèi)容
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快賬用戶9194 追問(wèn) 2024-01-08 11:09

這些內(nèi)容

這些內(nèi)容
這些內(nèi)容
這些內(nèi)容
頭像
快賬用戶9194 追問(wèn) 2024-01-08 11:10

這些內(nèi)容

這些內(nèi)容
這些內(nèi)容
這些內(nèi)容
頭像
快賬用戶9194 追問(wèn) 2024-01-08 11:10

這些內(nèi)容

這些內(nèi)容
頭像
快賬用戶9194 追問(wèn) 2024-01-08 11:11

結(jié)轉(zhuǎn)成本和費(fèi)用和稅金能不能分開來(lái)你這樣我看不懂

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齊紅老師 解答 2024-01-08 11:15

您就把著寫損益類的數(shù)據(jù)匯總一下

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齊紅老師 解答 2024-01-08 11:15

您也可以分開結(jié)轉(zhuǎn)的

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快賬用戶9194 追問(wèn) 2024-01-08 11:16

不懂啊老師幫個(gè)忙江湖救急啊真的一點(diǎn)都不會(huì)啊

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快賬用戶9194 追問(wèn) 2024-01-08 11:16

叫一下求你了幫個(gè)忙

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快賬用戶9194 追問(wèn) 2024-01-08 11:17

幫忙寫一下

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齊紅老師 解答 2024-01-08 11:17

你最好把這些數(shù)據(jù)在EXCEL 匯總一下 財(cái)務(wù)費(fèi)用 6+25.46 管理費(fèi)用 8654.04 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 99549.6+17016.78

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齊紅老師 解答 2024-01-08 11:18

借:本年利潤(rùn) 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用 6+25.46 管理費(fèi)用 8654.04

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齊紅老師 解答 2024-01-08 11:18

借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 99549.6+17016.78 貸:本年利潤(rùn)

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齊紅老師 解答 2024-01-08 11:18

就是這樣 結(jié)轉(zhuǎn)的 中級(jí)和初級(jí)會(huì)計(jì)里面都有這個(gè)知識(shí)點(diǎn)

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快賬用戶9194 追問(wèn) 2024-01-08 11:24

你這個(gè)是全部的結(jié)轉(zhuǎn)憑證嗎

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齊紅老師 解答 2024-01-08 11:28

根據(jù)您的那幾個(gè)圖片 這就是月末結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證

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快賬用戶9194 追問(wèn) 2024-01-08 11:29

確定嗎是全部都結(jié)轉(zhuǎn)憑證嗎

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齊紅老師 解答 2024-01-08 11:29

一、先結(jié)轉(zhuǎn)收入, 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入, 其他業(yè)務(wù)收入, 營(yíng)業(yè)外收入, 貸:本年利潤(rùn)

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齊紅老師 解答 2024-01-08 11:29

二、結(jié)轉(zhuǎn)成本費(fèi)用和稅金, 借:本年利潤(rùn), 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本, 主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加, 其他業(yè)務(wù)支出, 銷售費(fèi)用, 管理費(fèi)用, 財(cái)務(wù)費(fèi)用, 營(yíng)業(yè)外支出, 所得稅費(fèi)。

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齊紅老師 解答 2024-01-08 11:29

我們的準(zhǔn)則是這么列出來(lái)的 這就是差不多涵蓋了所有損益類科目

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齊紅老師 解答 2024-01-08 11:30

給我發(fā)了那么多的圖片,里面好多科目根本就不是損益類的,損益類的只有我給你發(fā)的這些。

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快賬用戶9194 追問(wèn) 2024-01-08 11:32

我的意思是把上面我做的那些內(nèi)容姐轉(zhuǎn)到損益類科目里去

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快賬用戶9194 追問(wèn) 2024-01-08 11:36

能不能教一下

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齊紅老師 解答 2024-01-08 11:37

借:本年利潤(rùn)8685.5 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用 6+25.46 管理費(fèi)用 8654.04 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 99549.6+17016.78 貸:本年利潤(rùn)116565.78

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齊紅老師 解答 2024-01-08 11:38

看你上面那么多的圖片, 涉及到損益的科目只有管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用和主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,我已經(jīng)寫出來(lái)了,您看一下。

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快賬用戶9194 追問(wèn) 2024-01-08 11:39

不止這些其他的都要轉(zhuǎn)的

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快賬用戶9194 追問(wèn) 2024-01-08 11:39

上面每一個(gè)科目都要轉(zhuǎn)的

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齊紅老師 解答 2024-01-08 11:40

只有損益類的采用結(jié)轉(zhuǎn) 您的那么多圖片 只有 只有管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用和主營(yíng)業(yè)務(wù)收入, 三類科目

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齊紅老師 解答 2024-01-08 11:40

其他的還有很多屬于損益類科目,我們會(huì)計(jì)準(zhǔn)則里面,但是你沒(méi)有列出來(lái),也沒(méi)有數(shù)據(jù)啊, 比如說(shuō)有其他業(yè)務(wù)收入,有投資收益,有營(yíng)業(yè)外收支,您都沒(méi)有數(shù)據(jù)呀。

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齊紅老師 解答 2024-01-08 11:41

您給的那些圖片的涉及到損益類的科目, 一共就只有管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用和主營(yíng)務(wù)收入三種損益類的科目,沒(méi)有其他的科目了。

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齊紅老師 解答 2024-01-08 11:42

如果您說(shuō)所有的損益類類的科目, 那就是我最開始跟你回答的那個(gè), 那個(gè)才是最完整的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的結(jié)轉(zhuǎn)損益的會(huì)計(jì)分錄。

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齊紅老師 解答 2024-01-08 11:43

你還想結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費(fèi)用嗎 那我就結(jié)轉(zhuǎn)一下。

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齊紅老師 解答 2024-01-08 11:44

借:所得稅費(fèi)用 (116565.78-8685.5)*0.25 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 26970.07

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齊紅老師 解答 2024-01-08 11:44

結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費(fèi)用 借:本年利潤(rùn)6970.07 貸:所得稅費(fèi)用 6970.07

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齊紅老師 解答 2024-01-08 11:45

少寫了個(gè)2 重新編輯一下 借:本年利潤(rùn)26970.07 貸:所得稅費(fèi)用 26970.07

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齊紅老師 解答 2024-01-08 11:46

然后到了年末 把本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到 利潤(rùn)分配 借:本年利潤(rùn) 16565.78-8685.5-26970.07 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 16565.78-8685.5-26970.07

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齊紅老師 解答 2024-01-08 11:46

這樣就寫完整了 您看看

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快賬用戶9194 追問(wèn) 2024-01-08 11:57

你這個(gè)所得稅費(fèi)用是什么啊

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齊紅老師 解答 2024-01-08 12:40

就是利潤(rùn)總額 =收入-費(fèi)用類的 大于0 那么要計(jì)算所得稅費(fèi)用

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齊紅老師 解答 2024-01-08 12:40

所得稅費(fèi)用 =利潤(rùn)總額*0.25

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快賬用戶9194 追問(wèn) 2024-01-08 12:48

我這樣的結(jié)轉(zhuǎn)憑證分錄對(duì)不對(duì)

我這樣的結(jié)轉(zhuǎn)憑證分錄對(duì)不對(duì)
我這樣的結(jié)轉(zhuǎn)憑證分錄對(duì)不對(duì)
我這樣的結(jié)轉(zhuǎn)憑證分錄對(duì)不對(duì)
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齊紅老師 解答 2024-01-08 12:54

借:本年利潤(rùn) 貸:成本費(fèi)用類的科目 你的第一個(gè)圖片,管理費(fèi)用,財(cái)務(wù)費(fèi)用 稅金附加 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本都貸方才對(duì)

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齊紅老師 解答 2024-01-08 12:55

第二個(gè)和第三個(gè) 圖片是對(duì)的

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快賬用戶9194 追問(wèn) 2024-01-08 12:58

然后該怎么做了

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齊紅老師 解答 2024-01-08 13:04

借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:管理費(fèi)用, 財(cái)務(wù)費(fèi)用 稅金附加 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 本年利潤(rùn)

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齊紅老師 解答 2024-01-08 13:05

您的第一個(gè)圖片應(yīng)該這么做

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2024-01-08
你好,一、月末損益結(jié)轉(zhuǎn)分錄1、結(jié)轉(zhuǎn)各項(xiàng)收入借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、其他業(yè)務(wù)收入、營(yíng)業(yè)外收入貸:本年利潤(rùn)2、期間費(fèi)用的結(jié)轉(zhuǎn)借:本年利潤(rùn)貸:管理費(fèi)用、營(yíng)業(yè)費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用3、成本支出的結(jié)轉(zhuǎn)借:本年利潤(rùn)貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本、其他業(yè)務(wù)支出、營(yíng)業(yè)外支出4、稅金的結(jié)轉(zhuǎn)借:本年利潤(rùn)貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加、所得稅二、年終本年利潤(rùn)的結(jié)轉(zhuǎn)1、如果盈利借:本年利潤(rùn)貸:利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)2、如果虧損借:利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)貸:本年利潤(rùn) ?
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?您好,借:本年利潤(rùn)? (也有可能在貸方,倒擠的) 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? ? 其他業(yè)務(wù)收入? ?營(yíng)業(yè)外收入 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? ? 其他業(yè)務(wù)成本? ? 稅金及附加? ?管理費(fèi)用? ?銷售費(fèi)用? ?財(cái)務(wù)費(fèi)用? ?營(yíng)業(yè)外支出? ?信用減值損失? ?資產(chǎn)減值損失? ?所得稅費(fèi)用等
2024-01-08
同學(xué)你好,是結(jié)轉(zhuǎn)損益后再做憑證,因?yàn)橛喙e是以凈利潤(rùn)為基數(shù)計(jì)提的,所以要先得出凈利潤(rùn)。
2021-01-10
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