您是問(wèn)結(jié)轉(zhuǎn)月底結(jié)轉(zhuǎn)損益類科目的憑證吧

老師,月末我結(jié)轉(zhuǎn)了損益,還要不要做結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)的憑證
老師,用友的系統(tǒng),然后年底要提盈余公積,這個(gè)要在結(jié)轉(zhuǎn)損益之后在做憑證,還是全都做完,最后在結(jié)轉(zhuǎn)損益啊
老師,附圖那個(gè)錯(cuò)的憑證,要怎么弄啊?這個(gè)憑6月30憑證5好沖,6月30結(jié)轉(zhuǎn)損益了呢?老師告訴我用哪幾個(gè)憑證充???看我附圖這樣充對(duì)不對(duì)呀?
月底的損益表結(jié)轉(zhuǎn)憑證怎么做啊,要@艷子老師來(lái)教我
月底的損益類科目怎么結(jié)轉(zhuǎn)啊老師教一下唄
社保年度繳費(fèi)工資申報(bào)是填寫實(shí)際的工資還是填寫最低基數(shù)?
老師 如果我是16年高中畢業(yè) 自學(xué)考的初級(jí)并參加會(huì)計(jì)工作 23年報(bào)考的高起專 26年高起專畢業(yè) 那我26年能考中級(jí)嗎
我想接觸自然人與企業(yè)之間的關(guān)系,但是在電子稅務(wù)局上解除關(guān)系的地方出現(xiàn)這個(gè)對(duì)話框是什么意思呢?
支付了廣告費(fèi),未拿到發(fā)票。賬務(wù)處理,為什么使用其他應(yīng)收款科目,而不適用預(yù)付賬款科目
老師 我想問(wèn)一下考中級(jí)是需要??飘厴I(yè)5年且工作年限5年還是專科畢業(yè)只要工作年限5年就可以
收到摩托車以舊換新的補(bǔ)貼款需要交增值稅嗎
公司對(duì)公貸款的利息,企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候需要調(diào)出來(lái)嗎
一般納稅人開出發(fā)票是600多條,不同東西的配件,錄單必須一個(gè)個(gè)錄嗎?可以直接五金配件,然后一個(gè)總價(jià),數(shù)量全部相加,這樣錄憑證嗎
公司聘請(qǐng)的女員工,年齡已超五十周歲,但她沒(méi)有領(lǐng)退休工資的,這種算不算是聘請(qǐng)退休人員
計(jì)提安全生產(chǎn)費(fèi),可不可以每個(gè)月按不同的方式和不同的比例計(jì)提?比如這個(gè)月按成本比例,下個(gè)月按收入比例?


一、先結(jié)轉(zhuǎn)收入, 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入, 其他業(yè)務(wù)收入, 營(yíng)業(yè)外收入, 貸:本年利潤(rùn), 二、結(jié)轉(zhuǎn)成本費(fèi)用和稅金, 借:本年利潤(rùn), 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本, 主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加, 其他業(yè)務(wù)支出, 銷售費(fèi)用, 管理費(fèi)用, 財(cái)務(wù)費(fèi)用, 營(yíng)業(yè)外支出, 所得稅費(fèi)。
在每個(gè)月的月底 把 收入類的 結(jié)轉(zhuǎn)到 本年利潤(rùn)的貸方 把 成本、費(fèi)用類 的結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)的借方
老師不會(huì)啊能不能我給給你憑證幫我做一下啊
這些內(nèi)容
這些內(nèi)容
這些內(nèi)容
這些內(nèi)容
結(jié)轉(zhuǎn)成本和費(fèi)用和稅金能不能分開來(lái)你這樣我看不懂
您就把著寫損益類的數(shù)據(jù)匯總一下
您也可以分開結(jié)轉(zhuǎn)的
不懂啊老師幫個(gè)忙江湖救急啊真的一點(diǎn)都不會(huì)啊
叫一下求你了幫個(gè)忙
幫忙寫一下
你最好把這些數(shù)據(jù)在EXCEL 匯總一下 財(cái)務(wù)費(fèi)用 6+25.46 管理費(fèi)用 8654.04 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 99549.6+17016.78
借:本年利潤(rùn) 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用 6+25.46 管理費(fèi)用 8654.04
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 99549.6+17016.78 貸:本年利潤(rùn)
就是這樣 結(jié)轉(zhuǎn)的 中級(jí)和初級(jí)會(huì)計(jì)里面都有這個(gè)知識(shí)點(diǎn)
你這個(gè)是全部的結(jié)轉(zhuǎn)憑證嗎
根據(jù)您的那幾個(gè)圖片 這就是月末結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證
確定嗎是全部都結(jié)轉(zhuǎn)憑證嗎
一、先結(jié)轉(zhuǎn)收入, 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入, 其他業(yè)務(wù)收入, 營(yíng)業(yè)外收入, 貸:本年利潤(rùn)
二、結(jié)轉(zhuǎn)成本費(fèi)用和稅金, 借:本年利潤(rùn), 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本, 主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加, 其他業(yè)務(wù)支出, 銷售費(fèi)用, 管理費(fèi)用, 財(cái)務(wù)費(fèi)用, 營(yíng)業(yè)外支出, 所得稅費(fèi)。
我們的準(zhǔn)則是這么列出來(lái)的 這就是差不多涵蓋了所有損益類科目
給我發(fā)了那么多的圖片,里面好多科目根本就不是損益類的,損益類的只有我給你發(fā)的這些。
我的意思是把上面我做的那些內(nèi)容姐轉(zhuǎn)到損益類科目里去
能不能教一下
借:本年利潤(rùn)8685.5 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用 6+25.46 管理費(fèi)用 8654.04 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 99549.6+17016.78 貸:本年利潤(rùn)116565.78
看你上面那么多的圖片, 涉及到損益的科目只有管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用和主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,我已經(jīng)寫出來(lái)了,您看一下。
不止這些其他的都要轉(zhuǎn)的
上面每一個(gè)科目都要轉(zhuǎn)的
只有損益類的采用結(jié)轉(zhuǎn) 您的那么多圖片 只有 只有管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用和主營(yíng)業(yè)務(wù)收入, 三類科目
其他的還有很多屬于損益類科目,我們會(huì)計(jì)準(zhǔn)則里面,但是你沒(méi)有列出來(lái),也沒(méi)有數(shù)據(jù)啊, 比如說(shuō)有其他業(yè)務(wù)收入,有投資收益,有營(yíng)業(yè)外收支,您都沒(méi)有數(shù)據(jù)呀。
您給的那些圖片的涉及到損益類的科目, 一共就只有管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用和主營(yíng)務(wù)收入三種損益類的科目,沒(méi)有其他的科目了。
如果您說(shuō)所有的損益類類的科目, 那就是我最開始跟你回答的那個(gè), 那個(gè)才是最完整的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的結(jié)轉(zhuǎn)損益的會(huì)計(jì)分錄。
你還想結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費(fèi)用嗎 那我就結(jié)轉(zhuǎn)一下。
借:所得稅費(fèi)用 (116565.78-8685.5)*0.25 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 26970.07
結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費(fèi)用 借:本年利潤(rùn)6970.07 貸:所得稅費(fèi)用 6970.07
少寫了個(gè)2 重新編輯一下 借:本年利潤(rùn)26970.07 貸:所得稅費(fèi)用 26970.07
然后到了年末 把本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到 利潤(rùn)分配 借:本年利潤(rùn) 16565.78-8685.5-26970.07 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 16565.78-8685.5-26970.07
這樣就寫完整了 您看看
你這個(gè)所得稅費(fèi)用是什么啊
就是利潤(rùn)總額 =收入-費(fèi)用類的 大于0 那么要計(jì)算所得稅費(fèi)用
所得稅費(fèi)用 =利潤(rùn)總額*0.25
我這樣的結(jié)轉(zhuǎn)憑證分錄對(duì)不對(duì)
借:本年利潤(rùn) 貸:成本費(fèi)用類的科目 你的第一個(gè)圖片,管理費(fèi)用,財(cái)務(wù)費(fèi)用 稅金附加 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本都貸方才對(duì)
第二個(gè)和第三個(gè) 圖片是對(duì)的
然后該怎么做了
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:管理費(fèi)用, 財(cái)務(wù)費(fèi)用 稅金附加 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 本年利潤(rùn)
您的第一個(gè)圖片應(yīng)該這么做