?您好,借:本年利潤? (也有可能在貸方,倒擠的) 主營業(yè)務(wù)收入? ? 其他業(yè)務(wù)收入? ?營業(yè)外收入 貸:主營業(yè)務(wù)成本? ? 其他業(yè)務(wù)成本? ? 稅金及附加? ?管理費用? ?銷售費用? ?財務(wù)費用? ?營業(yè)外支出? ?信用減值損失? ?資產(chǎn)減值損失? ?所得稅費用等

老師,月末損益類結(jié)轉(zhuǎn),怎么結(jié)轉(zhuǎn),有哪些科目結(jié)轉(zhuǎn)
請問老師,2022年10月底的科目余額表損益類科目一定是結(jié)轉(zhuǎn)完畢的吧
老師你好!損益類科目每月月底都要結(jié)轉(zhuǎn)吧?
月底的損益表結(jié)轉(zhuǎn)憑證怎么做啊,要@艷子老師來教我
月底的損益類科目怎么結(jié)轉(zhuǎn)啊老師教一下唄
老師,我們需要填一個表,有一項是凈值,是指總資產(chǎn)-總負(fù)債,也就是所有者權(quán)益嗎
老師,殘保金申報截止時間是好久
企業(yè)所得稅的抵扣對發(fā)票的專票和普票有要求嗎?
假如工資5000 單位部分社保1000個人社保500實際發(fā)工資的時候把這個單位部分也扣除了由個人承擔(dān),這個分錄怎么做啊 , 這個是本人同意了這筆賬就是這么處理的
老師你好,上個月開發(fā)票,抵了一張進(jìn)項,但是我這個月沖掉了上個月那張發(fā)票,那他那個績效是那個數(shù)據(jù)沒回來,怎么操作?申報增值稅這里
老師好!購入商品款未付,收到紅字專票,咋做賬?
上個月開具的發(fā)票,這個月紅沖,沒有進(jìn)項稅可抵,下月能退回銷項稅嗎?
咨詢下:納稅評估調(diào)整,是什么意思?這個是稅務(wù)聯(lián)系企業(yè),讓做的嗎?
老師我這個怎么調(diào)整,把庫存商品找平
23年的發(fā)票本來是1%、現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)開錯了,當(dāng)時開成了免稅,現(xiàn)在怎么處理
這樣的分錄應(yīng)該對的吧
還有這樣的
之后則做了就不會了
這些內(nèi)容
這些內(nèi)容
這些內(nèi)容
全部內(nèi)容了
您好,我每個圖都看了,分錄就是這樣寫的
然后數(shù)字該怎么做啊
就是這個不會
幫忙填一下唄江湖救急老師
回一下啊老師
老師在嗎
教我一下唄
老師在嗎回一下啊有點急
您好,來了來了。數(shù)字要看附件的呀,您說最后那個結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的分錄,就是各損益科目余額一起結(jié)轉(zhuǎn)了,看科目余額表的
不會啊能不能幫個忙填一下
試過好幾遍了就是不會
老師你回的太慢了
您好,好的,您把所有的會計分錄拍在一起行不行,我來計算有多少損益要結(jié)轉(zhuǎn) 對不起,月初有點忙,我一會及時看您的信息
您好,我等著您的信息哈,現(xiàn)在不接題了,就回答您
能不能按照我上面那幾張給的分錄來做啊
您好,下圖這3圖的科目有一樣的,我們就用圖1的分錄,帶上這個科目的余額結(jié)轉(zhuǎn)就可以了呀
還是不會啊教一下
您好,好的,把您的做好的憑證能不能用一上圖片發(fā)給我呀,這樣我統(tǒng)計也不會漏,我們相互好核對,就是把各個憑證金額各科目相加
好的現(xiàn)在就發(fā)給你
這些內(nèi)容我自己做的憑證
看的清嗎
這樣應(yīng)該看得清了
回一下啊老師在干嘛呢
您好,我正在紙上寫哈
沒了嗎老師
您好,是的,有的分錄是無損益科目的,這些不用體現(xiàn)在利潤表里的
確定只有這些了嗎
主業(yè)務(wù)成本在哪里數(shù)據(jù)
您好,我又去看您發(fā)給我的圖了,分錄里就沒有主營業(yè)務(wù)成本呀
但是要結(jié)轉(zhuǎn)到成本呀
您好,你的分錄里沒有主營業(yè)務(wù)成本,我取不到數(shù)據(jù)呀,怎么結(jié)轉(zhuǎn)嘛