你好; 按照你不含稅的租金*千分之一計(jì)算的;? 按年來繳納; 可以的??
還有個(gè)印花稅的問題想請(qǐng)教老師,10年期的租賃合同,第一年是免租金的,這第一年就不用交印花稅了吧?以后每年交租金的時(shí)候再交印花稅,是這樣嗎老師
老師好,租入個(gè)人出租商鋪?zhàn)鲛k公樓使用,出租方不提供發(fā)票給我們,我們根據(jù)付款憑證入賬,這種情況還需要交印花稅嗎?如果需要交,印花稅是按付款金額繳納,還是按合同上簽訂的金額按比例一次性繳納,例如合同金額是20萬,交多少印花稅
老師:我們簽了3年的房租合同,免租 了二個(gè)月,合同上寫的繳納金額是季度的,每次我們也都是季度繳納房租,那么印花稅是按照季度的金額交嗎?
公司簽訂租房合同(承租方),一次性簽了4年的合同,每年租金40萬,三個(gè)月支付一次。 請(qǐng)問這個(gè)租賃合同的印花稅,是按照4年合同的總價(jià)一次性交,還是按季度每季交10萬的印花稅呢?
老師,咨詢一下,我們出租了3層樓,租金是每年45萬,租了10年,這個(gè)印花稅是不是按合同交4500000元繳納,這個(gè)每年交45萬的印花稅行不行,謝謝
老師 我們是一家房地產(chǎn)公司 符合雙一原則 現(xiàn)在做土地增值稅的清算 土地增值稅收入怎么確認(rèn)
老師,24年我公司由小規(guī)模轉(zhuǎn)為一般納稅人。 現(xiàn)在有一張22年的專票。 我可以勾選抵扣嗎?
請(qǐng)問是先報(bào)增值稅及附加,還是先報(bào)報(bào)表
老師,請(qǐng)教一下幾個(gè)問題: 1.目前我們賬務(wù)未計(jì)提盈余公積,請(qǐng)問現(xiàn)在計(jì)提,是根據(jù)未分配利潤(rùn)的多少計(jì)提,是否每年集體一次即可?) 2.計(jì)提盈余公積后是否可以當(dāng)月轉(zhuǎn)增資本,法人不需要繳納個(gè)人所得稅,還有一個(gè)股東臺(tái)灣人,根據(jù)外商投資企業(yè)員原則,是不是股東也不用繳納個(gè)稅? 3.這些的前提是不是還要修改公司章程,最后變更工商登記? 4.整個(gè)流程下來大概要多久時(shí)間。 麻煩老師細(xì)心解答,感謝!
我們出口是自己名字出口的報(bào)關(guān)單。是報(bào)關(guān)單位報(bào)關(guān)的。這個(gè)是所得稅申報(bào)表里的自營(yíng)出口。不是委托出口吧
老師,季度企業(yè)所得稅申報(bào)表里面的季末從業(yè)人數(shù)是填寫個(gè)稅申報(bào)人數(shù)嗎,是填寫的9月個(gè)稅申報(bào)人數(shù)嗎。
郭老師,如果費(fèi)用票,下個(gè)月才開來,我這個(gè)月,怎么做賬,先不交所得稅
老師好,因增值稅即征即退進(jìn)項(xiàng)稅勾選成一般項(xiàng)目,后期更正申報(bào),補(bǔ)回因即征即退多退金額,怎么做賬?
老師,個(gè)體工商戶一二季度是按核定征收申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得的,三季度沒有銷售,且稅務(wù)這邊改成查賬查賬征收了,扣繳端默認(rèn)1-9月份收入,按查賬征收計(jì)算的,然后系統(tǒng)上顯示有補(bǔ)稅金額,這個(gè)怎么辦????
展覽展示公司,開具的布展服務(wù)費(fèi)6%,印花稅是按承攬合同里的定做合同稅目交稅對(duì)嗎?