還是需要繳納的,按照合同簽訂金額交
老師我想問一下我們和客戶簽訂的音樂版權授權合作協議,我們需不需要交印花稅?若果交的話我們合同上是沒有金額的,那是按照每次開票的價稅合計金額交嗎?還有老師別人給我們提供勞務,但是他還沒有給我們開發(fā)票,已經給他付款啦,那我們給他申報的金額是不是用申報的金額減掉稅額等于我們給他支付的金額就對啦,他開發(fā)票的話,不含稅的要按照我給他申報的那個金額開
問題一:老師我想問一下房租合同如果因為支付逾期支付給對方的違約金對方也是需要給我們開發(fā)票的對嗎?開的類目也是和給我們開租賃費發(fā)票開到一起,一樣的類目,專票的話我們也是可以正常抵扣對吧? 問題二:老師比如我們房租合同提前解約支付的違約金,對方也需要給我們開發(fā)票,開的類目也是和租賃費金額加在一起開,進項可以正常抵扣對嗎? 以上兩種情況的分錄為:借:管理費用-房租租賃費 應交稅費-應交增值稅(進項稅) 貸:銀行存款對嗎? 問題三:如果我們公司簽約藝人,簽訂的是藝人合同,那是不是就可以不給對方上社保,對方需要給我們開發(fā)票,我們需要給他代繳個人所得稅,就是屬于勞務合同類型啦對嗎?
老師,我們公司近期會跟一家美國供應商簽訂一份技術服務合同,合同總金額有幾百萬美金,比較大,如果就這么簽,那么一次性支付的印花稅按合同總金額做為計稅基礎,那就太不劃算了。所以我們想要先簽訂一個大的框架協議,之后等供應商每完成一個階段的服務,我們驗收好服務再收到供應商發(fā)票,再按發(fā)票金額支付,每次支付都會配上當次階段服務的小合同(相當于框架協議的附屬合同),這樣印花稅就不用一次性支付了。我想問問這么安排OK嗎?那么擬訂框架協議需要注意什么?是不是框架協議一定不能涉及合同 金額?不能體現金額數據?請操作過的老師幫忙解答,謝謝!
老師好,租入個人出租商鋪做辦公樓使用,出租方不提供發(fā)票給我們,我們根據付款憑證入賬,這種情況還需要交印花稅嗎?如果需要交,印花稅是按付款金額繳納,還是按合同上簽訂的金額按比例一次性繳納,例如合同金額是20萬,交多少印花稅
公司剛成立需要開立基本戶,而銀行需要我們提供一份辦公租賃合同!現在主要是這個合同的問題!這個提供給銀行看的,不是我們真實的租賃合同,金額也比實際小,(真的合同是我們股東和房東簽訂,均為個人,付的租金也不付黑簽合同的對方,其實就是不提供發(fā)票的。)現在說一下這份讓銀行看的,是否交印花稅!如果交印花稅,我后期是不是做賬時也要把這份假合同里的租金也要入賬,可是沒有發(fā)票沒有轉賬記錄,現金收據做憑證能行嗎?后期匯算清繳再調增!還是說不用入賬!
老師,在資產負債表日后調整涵蓋期間這節(jié),調整事項訴訟判決下達,之前計提了借營業(yè)外支出貸預計負債,后來判決下達后又把預計負債轉到了其他應付款里,然后支付對方企業(yè)了,考慮當期所得稅時,(題目也說了預計負債實際發(fā)生時可以扣除),我的疑問是預計負債已經轉到其他應付款了,不存在了吧,考慮當期所得稅時為什么還要考慮呢,麻煩老師解答一下
老師,19年收入6000,,20年收入9000,求增長率是?6000還是?9000,為啥
2014年總公司無償劃拔一塊土地給我公司,因一直不知價值,會計沒有入賬,2025年經評估公司評估知道土地價值,但壽命不清楚,問本公司是否對土地作分攤,以及從什么時候分攤?
老師,2023年收到的政府補貼入賬到營業(yè)外收入企業(yè)所得稅申報表把這筆計入營業(yè)外收入,稅務局說看不來我們政府補助的 金額 計入了收入項 我們報 申報表時 明細項未填寫 只在營業(yè)外收入 填寫了 總金額 稅務局讓我們改 這種情況我們怎么改
一般納稅人砂石簡易征稅,超500萬還可以享受3%簡易征稅嗎
老師,如果公司租了地,好像說是為了融資,又轉租出去,這種要怎么核算?
老師,自產砂石,超過500萬銷售額,一般納稅人還可以簡易征收3%開出去發(fā)票嗎?我們是自己買的礦山,機械設備工人等自己生產出來砂石
為什么調400不是200不太懂
老師,請問達到什么標準才會需要申報個稅?
老師,請問每個月如何申報個人所得稅?
老師,如果不進公賬,是不是就不用交印花稅了?各種稅都不用交了?如增值稅啥的
是的,你不在賬上體現就不需要了
分公司非獨立核算,印花稅在總公司所在地稅務局交對吧?
這個最好和當地稅務確認一下在交
我們在合同上注明,出租方配合我們開票,稅費我們承擔,不去開票也沒事吧?還有裝修費用進費用還是進什么科目?
不開票也沒事的,裝修費金額大計入長期待攤 費用
謝謝老師的耐心解答!
不客氣,如果滿意幫忙給個五星好評