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公司小規(guī)模納稅人,做自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品,本季度開票收入40萬元,無票收入30萬元,這個增值稅申報填那一欄,平時開票都是稅率免稅。

2024-01-07 14:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-01-07 14:47

你們第三大欄,那里有一個免稅銷售額可以填那里

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齊紅老師 解答 2024-01-07 14:50

實在沒找到,可以電話問下12366哈,因為電子稅務(wù)局每個省份都有點不一樣

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快賬用戶5660 追問 2024-01-07 14:50

把開票和無票收入合計數(shù)都填到免稅銷售額中12欄次其他免稅銷售額下嗎

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齊紅老師 解答 2024-01-07 14:55

可以的,如果可以保存就沒有問題的呀

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你們第三大欄,那里有一個免稅銷售額可以填那里
2024-01-07
這個70萬填寫12欄=減免表這個免稅欄第一列就可以 減免代碼自產(chǎn)自銷免增值稅
2020-10-14
合計不含稅銷售額超過30萬,是不是開1%和3%是不是也可以按免稅申報,需要問下你稅局口徑,這個之前有學(xué)員反饋說不小心開錯稅率也可以按免稅申報,要是不能,那這個0%填寫其他免稅額70萬和減免表下面免稅項目自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品第一列70萬 ,上面這個減免表減免欄2.3.4列=100萬*2%=主表就減征額 ,這個100萬%2B1萬填寫3行=1行
2020-10-12
在免稅銷售收入一欄填300000/1.01=297029.70元 開不是免稅吧?是不是1%就這個
2021-01-16
你好,收入是50萬,為什么要填寫45萬
2022-04-29
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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