你好,同學(xué) 借管理費(fèi)用-2000 貸累計(jì)折舊-2000

去年的賬,我計(jì)提基金管理費(fèi),當(dāng)時(shí)做的分錄是借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款,跨年了,發(fā)現(xiàn)計(jì)提多了,錢沒有付出去,我修改分錄是不是借:其他應(yīng)付款2000,貸:以前年度損益調(diào)整2000,借:以前年度損益調(diào)整2000,貸:利潤分配-未分配利潤2000,用來調(diào)整多計(jì)提的2000元,這樣做對(duì)嗎?
老師你好,我社保記賬借管理費(fèi)用2000,貸應(yīng)付職工薪酬2000,借應(yīng)付職工薪酬2000,貸銀行存款。現(xiàn)在管理費(fèi)用要沖1000,由個(gè)人交回,我該怎么記賬
本月計(jì)提工資借:管理費(fèi)用6000貸:應(yīng)付職工薪酬6000多計(jì)提了2000元下月發(fā)上月工資時(shí)借:應(yīng)付職工薪酬4000貸:銀行存款4000管理費(fèi)用2000這樣寫可以嗎?
老師,我們以前年度多計(jì)提的折舊,沒有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目可以這樣沖嗎?借:銷售費(fèi)用—2000貸累計(jì)折舊—2000,借:利潤分配—未分配利潤—2000借銷售費(fèi)用2000
老師,管理費(fèi)用多提折舊2000元,應(yīng)該怎么沖?借:管理費(fèi)用2000,貸:本年利潤2000元么?
老師你好,問題:公司為一般納稅人,汽車4s店,在修車業(yè)務(wù)時(shí),送給客戶小掛飾和抱枕等物件,在購買時(shí)取得增值稅專用發(fā)票,在開具發(fā)票時(shí),項(xiàng)目中只填寫了修理費(fèi)并未體現(xiàn)贈(zèng)送的物品,對(duì)這類業(yè)務(wù),在稅務(wù)上和賬務(wù)上怎么處理(視同銷售,還是作為招待費(fèi)或廣宣費(fèi)更合適),有什么建議。謝謝老師
補(bǔ)貼費(fèi)用給員工,哪些可以稅前扣除,并且不用發(fā)票
項(xiàng)目貸款融資19億,融資期限30年,建設(shè)期3年,還款期27年,貸款年利率3.7%,還款方式為等額還本付息,請(qǐng)問利息如何計(jì)算?
你好老師,請(qǐng)問跟員工簽的臨時(shí)工用工協(xié)議,不需要給臨時(shí)工繳納社保吧
老師,比如我入駐蝦皮平臺(tái)做跨境電商,用官方的貨代幫忙清關(guān)出口。那這種需要辦理海關(guān)登記嗎?如果沒有另外去登記,我申報(bào)收入時(shí)還能做免稅收入嗎
生產(chǎn)設(shè)備殘值率是多少
殺豬廠殺豬的成本如何做賬
老師,請(qǐng)問這個(gè)是怎么扣分的,我們是小規(guī)模納稅人,也沒有達(dá)到連續(xù)十二個(gè)月發(fā)票開到500萬啊
10月份報(bào)送9月份的資產(chǎn)負(fù)債表 , 資產(chǎn)負(fù)債表填錯(cuò)了 , 現(xiàn)在能修改報(bào)損9月份的資產(chǎn)負(fù)債表嗎 ?
老師,建筑公司常用的會(huì)計(jì)科目有哪些?可以給我道來嗎?再比如鋼材的卸車費(fèi)屬于哪個(gè)科目


需要沖本年利潤么?因?yàn)楣芾碣M(fèi)用都結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里了
需要沖本年利潤么?因?yàn)楣芾碣M(fèi)用都結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里了
如果已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的話,要沖減 借:管理費(fèi)用2000,貸:本年利潤2000元
需要沖本年利潤么?因?yàn)楣芾碣M(fèi)用都結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里了
如果已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的話,要沖減 借:管理費(fèi)用2000,貸:本年利潤2000元
如果已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的話,要沖減 借:管理費(fèi)用2000,貸:本年利潤2000元
需要沖本年利潤么?因?yàn)楣芾碣M(fèi)用都結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里了
需要的,學(xué)員,老師有發(fā)具體的沖銷分錄,有收到嗎