你好,同學(xué) 借管理費用-2000 貸累計折舊-2000
去年的賬,我計提基金管理費,當(dāng)時做的分錄是借:管理費用,貸:其他應(yīng)付款,跨年了,發(fā)現(xiàn)計提多了,錢沒有付出去,我修改分錄是不是借:其他應(yīng)付款2000,貸:以前年度損益調(diào)整2000,借:以前年度損益調(diào)整2000,貸:利潤分配-未分配利潤2000,用來調(diào)整多計提的2000元,這樣做對嗎?
老師你好,我社保記賬借管理費用2000,貸應(yīng)付職工薪酬2000,借應(yīng)付職工薪酬2000,貸銀行存款?,F(xiàn)在管理費用要沖1000,由個人交回,我該怎么記賬
本月計提工資借:管理費用6000貸:應(yīng)付職工薪酬6000多計提了2000元下月發(fā)上月工資時借:應(yīng)付職工薪酬4000貸:銀行存款4000管理費用2000這樣寫可以嗎?
老師,我們以前年度多計提的折舊,沒有以前年度損益調(diào)整這個科目可以這樣沖嗎?借:銷售費用—2000貸累計折舊—2000,借:利潤分配—未分配利潤—2000借銷售費用2000
老師,管理費用多提折舊2000元,應(yīng)該怎么沖?借:管理費用2000,貸:本年利潤2000元么?
你好我們有兩個公司,不同的法人,A公司收款,B公司付款,然后票也是 A公司收了,B公司開了成本票出去,這種怎么做賬呢,票怎么辦
老師,自然人電子稅務(wù)局里的累計收入怎么導(dǎo)出來
公司更改名稱影響發(fā)票抵扣嗎
@董孝彬老師,感謝回復(fù)。
老師,您好,我有個培訓(xùn)機構(gòu),以前是個體戶,從2023年開始教育局要求我們把營業(yè)執(zhí)照改為有限公司了,但是財務(wù)這塊一直沒有做,網(wǎng)上報稅一直是零報,我現(xiàn)在想把賬去做起來,但是我們這個屬于小機構(gòu),就幾個老師,老板也只有一個,這樣的財務(wù)這塊的賬要怎么做呢?
去年6月買的399實操課,只可以免費一年嗎?那送的校長vip,可以永久免費嗎
老師,您好!我們私企是汽車行業(yè),租賃了15年的大樓準(zhǔn)備改造裝修為汽車城,裝修期為半年。我是商業(yè)會計,老板要招聘一位建筑會計來做改造工程的賬 ,我不知道我們兩人怎么去做一套財務(wù)賬?
第3問中 答案里畫紅線的地方 這個代表的是什么 不應(yīng)該+250的折舊抵稅嗎
老師,我們是建筑工程類幫忙做做小的改造,建筑公司把活包給我們,他開 9個點票,收取我15 個點的管理費,然后我開給他 3個點的票,請問下他需要繳納稅費
對于以前年度計提的費用現(xiàn)在已支付但是無法取得發(fā)票怎么處理
需要沖本年利潤么?因為管理費用都結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里了
需要沖本年利潤么?因為管理費用都結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里了
如果已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的話,要沖減 借:管理費用2000,貸:本年利潤2000元
需要沖本年利潤么?因為管理費用都結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里了
如果已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的話,要沖減 借:管理費用2000,貸:本年利潤2000元
如果已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的話,要沖減 借:管理費用2000,貸:本年利潤2000元
需要沖本年利潤么?因為管理費用都結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里了
需要的,學(xué)員,老師有發(fā)具體的沖銷分錄,有收到嗎