你好,先做調(diào)整分錄,沖銷主營業(yè)務(wù)成本 然調(diào)整之后的金額,填寫主營業(yè)務(wù)成本的金額就是了?

2022年暫估了一個成本,是虛增的成本,根本不存在,現(xiàn)在匯繳清算了馬上,我應(yīng)該怎么處理?當(dāng)時分錄借主營業(yè)務(wù)成本去,貸應(yīng)付賬款暫估
#提問#請問老師,我馬上要進(jìn)行22年匯算,公司有一個情況,在22年3月把20年,21年運輸成本專票一次性進(jìn)入了22你主營業(yè)務(wù)成本高達(dá)500萬,之前財務(wù)混亂沒做賬,那么今年我在匯算時這個500萬要不要調(diào)整?因為他們這樣做,導(dǎo)致22年年度利潤表收入只有300多萬,主營業(yè)務(wù)成本有1000多萬,導(dǎo)致賬面虧損上千萬
你好,老師,我2022年不小心把應(yīng)付賬款的錢,入到了主營業(yè)務(wù)成本,入錯了,導(dǎo)致2022年成本增加了很多,在2022年匯算我怎么調(diào)好呢,現(xiàn)在利潤表的成本比例高。我匯算那的成本沒那么高
你好老師我是小規(guī)模,2023年 改了2022年報匯算清繳數(shù)據(jù)。 1、調(diào)增了去年2022成本數(shù)據(jù),成本減少20w,利潤增加了20w,會計分錄怎么做。(就是稅務(wù)局說那張發(fā)票不合法,讓我們直接減去成本) 2、,補(bǔ)稅了100元(假設(shè)),交了2022企業(yè)所得稅100元。會計分錄是什么。
老師,請問一下,2022年多結(jié)轉(zhuǎn)了成本100元,這個月發(fā)現(xiàn)了,我們?nèi)バ薷牧?022年匯算清繳表。多結(jié)轉(zhuǎn)朵朵成本是2022年的庫存,在2023年才把銷售確實收入。收入是200, 請問一下:2023年我如何做賬呢 借:庫存商品100 貸:主營業(yè)務(wù)成本100 借:銀行存款200 貸:主營收入200 借:主營成本100 貸:庫存商品1000 這樣對嗎
購進(jìn)貨物已收到專票,但未付款,怎么做賬
建筑勞務(wù)公司農(nóng)民工申報個稅,產(chǎn)生的個稅一般是咋處理的,農(nóng)民工如果不愿意出這個錢怎么辦,那先上申報在發(fā)放這樣可以么,干過建筑勞務(wù)公司的老師回答,謝謝
我們公司是運營公司,能幫門店代收貨款嗎?扣除各項費用之后才返還給門店,能這樣操作嗎?
增值稅發(fā)票多開了,稅交了,之后沖紅,稅可以退嗎?
建筑勞務(wù)公司農(nóng)民工申報個稅,產(chǎn)生的個稅一般是咋處理的
農(nóng)機(jī)銷售正常是免稅的,那二手農(nóng)機(jī)免稅嗎?
甲公司廣告牌及食堂用品移交給乙公司,甲公司會計列了一個清單跟食堂負(fù)責(zé)人講的,以實際盤點為準(zhǔn),一般固定資產(chǎn)不得少對吧,如低值易耗品,鍋,盤子,鏟子,還有計入其他業(yè)務(wù)成本的拉級袋等,以實際盤點為準(zhǔn),對吧老師,但經(jīng)辦人沒有盤點,全不以列表的數(shù)為準(zhǔn)的,這個可以嗎?
分公司那邊有人員工資及社保,那么是合并在總公司做賬還是需要分開做賬,個人所得稅申報是由分公司申報還是可以合并在總公司申報?
貨物銷售出去了,專票也開了,款沒到賬,怎么做賬
貨物銷售出去了,專票也開了,款沒到賬,怎么做賬
可是我2022年的賬已經(jīng)結(jié)了,2022年改不到,沖不到了。只能在2023年沖呢,這樣好像又不行
你好,調(diào)整分錄就是在2023年發(fā)現(xiàn)錯誤的時候做啊
那我2023年的利潤表。成本不就少了30w,那不就影響我2023年利潤了
那平常一個季度還得交所得稅呢
你好,調(diào)整的時候是通過? ?以前年度損益調(diào)整? ? 科目核算,不影響?2023年的利潤表啊
還有2022年匯算清繳報告時,我的成本是應(yīng)該按實際的填寫吧,那30我應(yīng)該不可以加上去哦
你好,按?調(diào)整之后的金額,填寫主營業(yè)務(wù)成本的金額就是了?
哦哦,那匯算里的成本我就是按實際的填寫,到時我做以前年度調(diào)整,年利潤表我也一起做調(diào)整,是這樣?
你好,是的,是這樣的
哦好的。謝謝老師
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以評價,謝謝。