不好意思,中午給你回復(fù)了,你想要重新提問的話,你再重新提問一個問題吧,我們接了問題不好退回。
今年一季度主營業(yè)務(wù)收入金額多寫了9塊錢,10月份檢查出錯誤來,已結(jié)轉(zhuǎn)損益結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,如何做賬沖回
每個月結(jié)束,收入費用類的科目(主營業(yè)務(wù)收入、主營業(yè)務(wù)成本、主營業(yè)務(wù)稅金及附加、營業(yè)費用、其他業(yè)務(wù)收入、其他業(yè)務(wù)支出、管理費用、財務(wù)費用等)余額要結(jié)轉(zhuǎn)入本年利潤,計算本年實現(xiàn)利潤情況。年終在正常月度結(jié)轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)上,只要將本年利潤轉(zhuǎn)入未分配利潤科目、進(jìn)行利潤分配即可。請問老師是必須每個月結(jié)轉(zhuǎn)嗎?還是年底統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn),為啥導(dǎo)出來的是沒有結(jié)轉(zhuǎn)的
老師你好,我上一年度有一筆主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤時,借貸方做反了從貸方結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤了,(錯誤憑證:借:本年利潤,貸:主營業(yè)務(wù)收入)我這個跨年應(yīng)該怎么調(diào)整呢。
結(jié)轉(zhuǎn)本月的損益類賬戶至“本年利潤”賬戶,會計分錄如下:月末結(jié)轉(zhuǎn)損益科目如下:1、結(jié)轉(zhuǎn)各項收入借:主營業(yè)務(wù)收入其他業(yè)務(wù)收入營業(yè)外收入貸:本年利潤2、期間費用的結(jié)轉(zhuǎn)借:本年利潤貸:管理費用營業(yè)費用財務(wù)費用3、成本支出的結(jié)轉(zhuǎn)借:本年利潤貸:主營業(yè)務(wù)成本其他業(yè)務(wù)支出營業(yè)外支出4、稅金的結(jié)轉(zhuǎn)借:本年利潤貸:營業(yè)稅金及附加所得稅費用5、結(jié)轉(zhuǎn)投資收益:凈收益的:借:投資收益貸:本年利潤凈損失的:借:本年利潤貸:投資收益
老師您好!9月末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的時候,主營業(yè)務(wù)收入科目結(jié)轉(zhuǎn)錯誤,該如何調(diào)整,有筆費用應(yīng)該做營業(yè)外收入的,做到主營業(yè)務(wù)收入了
貿(mào)易公司開居間服務(wù)費 我的經(jīng)營范圍要選擇什么
請問老師民間非營利組織去年多做了5000流水今年要怎么沖了呢
老師,2024年出12月份的報表就是2024年一年的報表吧,可以在匯算清繳直接填寫
應(yīng)收帳款余額為零是怎么回事
小規(guī)模納稅人跨區(qū)域經(jīng)營,開了3%的專票,需要預(yù)繳增值稅嗎?
只交社保,不發(fā)工資。不申報個稅可以嗎?
請問老師流水多做了5300去年的財務(wù),那我1月份做賬要怎么調(diào)呢
老師我親戚開了一家燒燒店,很小的那種夫妻店我問她她說不用交稅,也沒有手撕發(fā)票,不是說有營業(yè)執(zhí)照的個體工商戶都要做工商年報嗎,還有都有發(fā)票的
你好,請問工抵房是普通發(fā)票還是增值稅專用票?專用票可以抵扣嗎?
老師你好!銷售企業(yè)購入爐渣銷售,購入有10元一噸,有70元一噸,銷售是混合在一起銷售,現(xiàn)在出現(xiàn)低價的貨物沒有發(fā)票入賬,銷售貨物單價偏低,成本單價高于銷售單價,怎么處理
前面說有差額,這個差額可以調(diào)整嗎
具體的哪里有差額,你做的是100,正確的也應(yīng)該是100。
9月借主營業(yè)務(wù)收入,貸應(yīng)交稅費是不是不應(yīng)該做???直接借應(yīng)交稅費貸銀行存款,或者主營業(yè)務(wù)收入變?yōu)闋I業(yè)外支出還會有差額嗎?
對的,是的,不應(yīng)該這么做,因為主營業(yè)務(wù)收入它的發(fā)生額只能在貸方,你放到了借方就會影響你科目余額表和利潤表不一致,但是你利潤表出來的應(yīng)該是對的,科目余額表的不對。
再去查一下就可以的,你看一下你的營業(yè)收入是不是減少了。
營業(yè)收入是減少了,把9月的付款憑證和轉(zhuǎn)賬憑證紅沖重新做是否可以
可以的,可以這么做的。
好的,我試試
可以的,可以試一下的
謝謝老師,總算對了
不用客氣,工作愉快。