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老師,9月末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的時候,主營業(yè)務(wù)收入科目結(jié)轉(zhuǎn)錯誤,該如何調(diào)整,有筆費用應(yīng)該做營業(yè)外支出的,做到主營業(yè)務(wù)收入了,利潤表和本年利潤賬戶有差額

2024-01-04 15:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-01-04 15:05

不好意思,中午給你回復(fù)了,你想要重新提問的話,你再重新提問一個問題吧,我們接了問題不好退回。

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快賬用戶1020 追問 2024-01-04 15:17

前面說有差額,這個差額可以調(diào)整嗎

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齊紅老師 解答 2024-01-04 15:19

具體的哪里有差額,你做的是100,正確的也應(yīng)該是100。

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快賬用戶1020 追問 2024-01-04 15:26

9月借主營業(yè)務(wù)收入,貸應(yīng)交稅費是不是不應(yīng)該做???直接借應(yīng)交稅費貸銀行存款,或者主營業(yè)務(wù)收入變?yōu)闋I業(yè)外支出還會有差額嗎?

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齊紅老師 解答 2024-01-04 15:27

對的,是的,不應(yīng)該這么做,因為主營業(yè)務(wù)收入它的發(fā)生額只能在貸方,你放到了借方就會影響你科目余額表和利潤表不一致,但是你利潤表出來的應(yīng)該是對的,科目余額表的不對。

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齊紅老師 解答 2024-01-04 15:27

再去查一下就可以的,你看一下你的營業(yè)收入是不是減少了。

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快賬用戶1020 追問 2024-01-04 15:35

營業(yè)收入是減少了,把9月的付款憑證和轉(zhuǎn)賬憑證紅沖重新做是否可以

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齊紅老師 解答 2024-01-04 15:36

可以的,可以這么做的。

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快賬用戶1020 追問 2024-01-04 15:49

好的,我試試

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齊紅老師 解答 2024-01-04 15:52

可以的,可以試一下的

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快賬用戶1020 追問 2024-01-04 18:05

謝謝老師,總算對了

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齊紅老師 解答 2024-01-04 18:08

不用客氣,工作愉快。

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不好意思,中午給你回復(fù)了,你想要重新提問的話,你再重新提問一個問題吧,我們接了問題不好退回。
2024-01-04
你好,你在12月份修改嗎?如果是的話,借營業(yè)外支出,貸主營業(yè)務(wù)收入。
2024-01-04
在年內(nèi)直接調(diào)整收入科目就是
2024-01-04
你好,那你的主營業(yè)務(wù)收入還有余額是這個意思吧。
2022-09-06
同學(xué)你好 你的問題是什么
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