你好!是人家?guī)湍銈冎圃欤?/p>
我們公司是廣告公司,接到門頭招牌和印刷宣傳頁的業(yè)務(wù),我們給他開發(fā)票,但是這個業(yè)務(wù)我們又包給另外一個廣告公司制作,怎么做賬務(wù)處理
我們是廣告公司小規(guī)模,專門做公益廣告牌,然后我們找外地一家廣告公司給我們設(shè)計(jì)圖片,總價不多,1千多塊錢我從銀行轉(zhuǎn)賬給的個人,說好開票的我就從銀行轉(zhuǎn)賬了,后來缺沒有給我們開票,還跨月了,12月我轉(zhuǎn)了600給他們,我做了管理費(fèi)用~圖文制作費(fèi),剩余的款我在一月份分了兩次從銀行賬戶匯到外地的這個作圖的個人賬戶,這沒發(fā)票我一月份怎么做賬,都是銀行轉(zhuǎn)賬的,看樣是不給我開票了。請老師指點(diǎn),分錄怎么做。謝謝
領(lǐng)導(dǎo)說以后發(fā)工資都不能讓任何員工看到,應(yīng)該怎么操作? 我們現(xiàn)在是制作工資表,領(lǐng)取人簽字然后給代賬公司
問一家公司的外賬處理。這家A公司是一般納稅人,幫做企業(yè)標(biāo)識牌,企業(yè)宣傳欄等制作安裝的,A公司實(shí)際上是沒有加工制作和材料這一塊,都是接到單自己設(shè)計(jì),然后再分包給其他廣告公司制作做,然后再把成品拿去安裝。比如做一個企業(yè)宣傳欄,分包商怎么開發(fā)票給我們?按什么稅收編碼?我們是怎么做分錄?
廣告公司,廣告牌是自己設(shè)計(jì)好放外加工廠制作好。拿回來自己安裝,收到外加工廣告牌的發(fā)票,但我們的項(xiàng)目還沒有完工,應(yīng)該怎么做賬,能直接做主營業(yè)務(wù)成本嗎
老師 小規(guī)模的物業(yè)公司 可以開清雪的發(fā)票嗎?
老師好!企業(yè)與企業(yè)之間簽了合同,但是還沒開票,也沒轉(zhuǎn)賬,事實(shí)發(fā)生了,這個要怎么做分錄?
老師,現(xiàn)在公司采購個人墊資然后公司打款給個人是不是會被查?
請問一下如何做一份1-5月份的成本耗用分析,取什么數(shù)據(jù)?
老師我之前做了這個分錄 借管理費(fèi)用二級福利費(fèi)4830 貸應(yīng)付職工薪酬二級應(yīng)付職工福利費(fèi)4830 借應(yīng)付職工薪酬二級應(yīng)付職工福利費(fèi)4830 貸 銀行存款4830 我這樣沖減對不對老師幫我看一下 借管理費(fèi)用二級福利費(fèi)-4830 貸應(yīng)付職工薪酬二級應(yīng)付職工福利費(fèi)-4830 借應(yīng)付職工薪酬二級應(yīng)付職工福利費(fèi)-4830 貸 銀行存款-4830 沖完之后我又重新這樣寫的 借管理費(fèi)用二級福利費(fèi)4830 貸銀行存款4830
去年的銷售沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本,今年怎么操作
公司從6月開始不生產(chǎn)經(jīng)營了,按照權(quán)責(zé)發(fā)生制,6月沒有收入,成本只有折舊和攤銷,5月暫估了未開票收入300萬,6月會正常開票300萬,因?yàn)榇尕涁攧?wù)賬比及實(shí)際多340萬,為了結(jié)轉(zhuǎn)掉賬上多余的存貨340萬,6月可以不紅沖5月的為開票收入嗎
為什么是確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債20
老師,我們有個掃碼收款賬戶,很多到賬的貨款不曉得屬于哪個客戶的應(yīng)收款,出納那邊做的其他收入單(不清楚誰的錢),我做賬錄分錄做到哪個科目合適
老師,工資薪金所得稅費(fèi)核定可以在電子稅務(wù)局上操作嗎?還是要去稅務(wù)局窗口辦理?
不是,應(yīng)該不屬于固定資產(chǎn)吧!
是的,回復(fù)錯了
您好!廣告牌,如果金額不大入銷售費(fèi)用