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公司從6月開始不生產(chǎn)經(jīng)營了,按照權(quán)責(zé)發(fā)生制,6月沒有收入,成本只有折舊和攤銷,5月暫估了未開票收入300萬,6月會正常開票300萬,因為存貨財務(wù)賬比及實際多340萬,為了結(jié)轉(zhuǎn)掉賬上多余的存貨340萬,6月可以不紅沖5月的為開票收入嗎

2025-06-15 13:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-06-15 13:08

同學(xué)你好,6月不紅沖,那么。當(dāng)初暫估的應(yīng)收賬款也會一直掛著,要怎么處理呢,

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快賬用戶5008 追問 2025-06-15 13:09

那我需要怎么處理呢

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齊紅老師 解答 2025-06-15 13:14

這個真沒辦法處理。造成這樣的原因,是否以前結(jié)轉(zhuǎn)成本太少了導(dǎo)致的, 如果是的話。就直接結(jié)轉(zhuǎn)吧。 這樣的話,稅局查的話,得能拿的出證明

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快賬用戶5008 追問 2025-06-15 13:15

就是2024年少結(jié)轉(zhuǎn)成本造成的

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快賬用戶5008 追問 2025-06-15 13:21

我可以把340萬平均分?jǐn)偟?月-5月嗎,反結(jié)賬回去每月多結(jié)轉(zhuǎn)68萬

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齊紅老師 解答 2025-06-15 13:42

如果是這樣的話,建議你把這個賬處理在25年6?,但是。屬性為24年的,比方說 借 以前年度損益調(diào)整 340 貸 庫存商品 340 把24年的所得稅匯算清繳 做更正申報

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同學(xué)你好,6月不紅沖,那么。當(dāng)初暫估的應(yīng)收賬款也會一直掛著,要怎么處理呢,
2025-06-15
你好請把題目完整發(fā)一下
2022-04-14
您好 請問是需要寫會計分錄嗎
2023-03-18
您好 題干沒有上傳完
2023-03-16
你好 1 借,應(yīng)收賬款678 貸,主營業(yè)務(wù)成本600 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增銷78 2 借,主營業(yè)務(wù)成本520 貸,庫存商品520
2020-06-19
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