沒有發(fā)票做,借管理費(fèi)用圖文制作費(fèi) 貸銀行? 次年匯算清繳納稅調(diào)增就可以? ,。這個(gè)廣告是不是也是跨年了?
老師您好,我在6月給對方開發(fā)票,分錄是借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。當(dāng)月收到對方轉(zhuǎn)來的款項(xiàng)分錄是借銀行存款 貸應(yīng)收賬款,現(xiàn)在10月對方說他們轉(zhuǎn)錯(cuò)了 應(yīng)該從另外一個(gè)賬戶轉(zhuǎn)出來 然后我就退回了 現(xiàn)在是我做了退回的分錄借應(yīng)收賬款(紅字)貸銀行存款 ,但是還產(chǎn)生了一筆手續(xù)費(fèi)10元,我不知道怎么做。麻煩您說下 謝謝老師
我們是廣告公司小規(guī)模,專門做公益廣告牌,然后我們找外地一家廣告公司給我們設(shè)計(jì)圖片,總價(jià)不多,1千多塊錢我從銀行轉(zhuǎn)賬給的個(gè)人,說好開票的我就從銀行轉(zhuǎn)賬了,后來缺沒有給我們開票,還跨月了,12月我轉(zhuǎn)了600給他們,我做了管理費(fèi)用~圖文制作費(fèi),剩余的款我在一月份分了兩次從銀行賬戶匯到外地的這個(gè)作圖的個(gè)人賬戶,這沒發(fā)票我一月份怎么做賬,都是銀行轉(zhuǎn)賬的,看樣是不給我開票了。請老師指點(diǎn),分錄怎么做。謝謝
老師好!請問:公司貸款買了一臺(tái)機(jī)器,發(fā)票沒有開給我司,機(jī)器首期款已付(從公司賬戶上付的)。每月從個(gè)人(法人)賬戶轉(zhuǎn)還款給貸款銀行,銀行要等貸款都付清時(shí)再開發(fā)票給我司,請問,我們這個(gè)分錄,我每個(gè)月都要記,還是說等到最后供完機(jī)器時(shí)拿到票再一次記?每月扣還的貸款是從法人的賬戶上還的(這個(gè)是當(dāng)時(shí)貨款銀行這樣要求的,沒有從公司上還款) 我現(xiàn)在有做的分錄是: 付首期款時(shí): 借:固定資產(chǎn) 貸:長期借款- **銀行(分24期還) 銀行存款 每月從法人賬戶上還款時(shí) 借:長期借款**銀行 貸:其他應(yīng)付款-法人賬戶 那貨款結(jié)清拿到發(fā)票時(shí): 借:其他應(yīng)付款-法人戶 貨:? 另就是現(xiàn)在公司沒有生意沒什么錢,每個(gè)月的還款都是法人直接用個(gè)人的錢去還的機(jī)款。這樣的分錄要怎么做好?我做的對嗎?
請問老師,我4個(gè)做了一筆廣告費(fèi),廣告公司開了我們公司的發(fā)票,銀行轉(zhuǎn)的,5月才知道這個(gè)廣告費(fèi)是客戶出的,我們從貨款里扣了,,請問一下 1.我應(yīng)不應(yīng)該開一張發(fā)票給對方,如果開了是不是要做成其他業(yè)務(wù)收入然后把4月的廣告費(fèi)發(fā)票做成其他業(yè)務(wù)成本抵消, 2.如果對方?jīng)]有說要發(fā)票,我可不可以不開,這比費(fèi)用直接充賬款啊
老師,6月份我們公司給A公司轉(zhuǎn)了3000塊錢,然后他們7月份用B公司開票給我們,我讓業(yè)務(wù)員要求他們作廢,用A公司開,結(jié)果一番周折下來,得到一個(gè)結(jié)果:他們是騙子,跑路了,這票開不了了,請問下我這種情況在做賬這方面應(yīng)該怎么做,當(dāng)時(shí)做賬做的是:借應(yīng)付賬款-A公司,貸銀行存款?,F(xiàn)在她們用B公司開票給我們,那我做賬這樣做可以嗎:借:管理費(fèi)用,貸應(yīng)付賬款-A公司。我還是用A公司平賬,然后到匯算清繳的時(shí)候我把這個(gè)3000塊錢調(diào)增可以嗎
老師好,匯算清繳以后,納稅調(diào)增的分錄怎么做呀?
匯算清繳里的平均人數(shù),如果算出來除完是小數(shù),入成整數(shù)么,比如3.33人,就寫四人,對吧
不享受出口退稅,公司可以是小規(guī)模嗎?
按審計(jì)出的審計(jì)報(bào)告做匯算清繳,出現(xiàn)問題,是會(huì)計(jì)的責(zé)任還是審計(jì)事務(wù)所的責(zé)任
老師,匯算清繳里面的從業(yè)人員,是每月人數(shù)之和之和,除以12,對嗎?如果只有十個(gè)月有人數(shù),后兩個(gè)月沒有人員,怎么算人數(shù)呢?
老師,匯算清繳里面的資產(chǎn)總額,是四個(gè)季度的季末資產(chǎn)總額之和,除以四,對嗎?
老師你好,一般納稅人銷售免稅貨物,24年的業(yè)務(wù)沒入賬,25年4月份才補(bǔ)發(fā)票(金額80萬)給顧客(貨款還沒有收到),之前問老師教這樣調(diào)賬,借:應(yīng)收賬款 貸:利潤分配-未分配利潤 同時(shí)做24年匯算清繳的時(shí)候調(diào)增 請問申報(bào)4月屬期的增值稅申報(bào)表時(shí),在填減免表時(shí)候要不要減掉這80萬,因?yàn)橄到y(tǒng)已經(jīng)自動(dòng)帶出免稅金額到主表對應(yīng)欄次里(手動(dòng)改不了),如果減免表中減掉80萬,系統(tǒng)會(huì)提示錯(cuò)誤,正確應(yīng)該怎么處理呢?
老師,我想問一下上個(gè)月我開了680元的發(fā)票,他們又說要作廢開600元,我作廢了開了600元,結(jié)果人家又拿作廢的680報(bào)賬了,錢已經(jīng)到我們公司賬戶了,但是680的發(fā)票是作廢的,只有600的發(fā)票,我該怎么做賬,謝謝
你好,老師,公司之前的財(cái)務(wù)把一部分應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款,登記錯(cuò)誤,我在今年可以直接進(jìn)行調(diào)整嘛?
有一家紅磚廠,生產(chǎn)紅磚和銷售紅磚,就是不知道對方公司用的哪種成本核算方法,像這種開磚廠的常用哪種方法,是品種法還是分步法,到時(shí)候交接工作不知道用哪種方法
要是是上年的話,你沒有做,借以前年度損益調(diào)整,貸其他應(yīng)付款,借其他應(yīng)付款 貸銀行,借未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
12月成立公司,年報(bào)我還報(bào)過了,就做的管理費(fèi)用—圖文制作費(fèi),一月還沒做賬
我問是這個(gè)幾時(shí)設(shè)計(jì)圖片, 這個(gè)提供服務(wù)給你們就是12月嗎,那跨年了,1月再做借以前年度損益調(diào)整,貸其他應(yīng)付款,借其他應(yīng)付款 貸銀行,借未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
12月開始設(shè)計(jì)的圖片,12月打了一部分款,一月份分兩次從銀行賬戶把余下的付完的
先不看幾時(shí)付款,先看這個(gè)業(yè)務(wù)是幾時(shí),12月 發(fā)生,12月沒有做完分錄,次年1月再做借以前年度損益調(diào)整,貸其他應(yīng)付款,借其他應(yīng)付款 貸銀行,借未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整