你好,讓對(duì)方廣告公司給你們開發(fā)票記錄成本。
我們公司是廣告制作打印店,但是廣告制作是我們公司接過來又包給會(huì)做的廣告制作公司制作,并付錢給對(duì)方,我們公司賺的是收到的制作款減去付給我們公司找的廣告制作公司的部分錢,現(xiàn)在我們要付款給我們公司找的廣告制作公司,這個(gè)分錄怎么做呢?
我們公司是廣告公司,接到門頭招牌和印刷宣傳頁的業(yè)務(wù),我們給他開發(fā)票,但是這個(gè)業(yè)務(wù)我們又包給另外一個(gè)廣告公司制作,怎么做賬務(wù)處理
是小規(guī)模納稅人的廣告公司,接到A公司的廣告材料業(yè)務(wù)(10000元,給a開了增值稅發(fā)票),我公司8000元外包給B廣告公司去做,怎么進(jìn)行賬務(wù)處理啊
問一家公司的外賬處理。這家A公司是一般納稅人,幫做企業(yè)標(biāo)識(shí)牌,企業(yè)宣傳欄等制作安裝的,A公司實(shí)際上是沒有加工制作和材料這一塊,都是接到單自己設(shè)計(jì),然后再分包給其他廣告公司制作做,然后再把成品拿去安裝。比如做一個(gè)企業(yè)宣傳欄,分包商怎么開發(fā)票給我們?按什么稅收編碼?我們是怎么做分錄?
我們購進(jìn)廣告牌,銷售給甲公司。但是我們和廣告公司簽的是廣告制作,他們開的發(fā)票是廣告服務(wù),我們開出去的是貨物,兩個(gè)稅收分類不一樣有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)沒
老師,去年成本結(jié)轉(zhuǎn)少了發(fā)票是之前取得的,今年多轉(zhuǎn)一部分做到以前年度損益調(diào)整,申報(bào)去年的企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)給他直接記到去年成本里,今年申報(bào)時(shí)不影響今年成本可以這樣做嗎
您好,總公司資質(zhì)可以給分公司招投標(biāo)用,但業(yè)主結(jié)算必須要分公司開票對(duì)吧?
老師就是工會(huì)經(jīng)費(fèi)是根據(jù)什么來交稅的?
這個(gè)為編寫著作所花費(fèi)的資料費(fèi) 5000 為啥是影響我們的這個(gè)數(shù)字不管對(duì)吧
老師,請(qǐng)問什么是企業(yè)賬戶信息?指的是不是開戶行
工程安裝公司開具的發(fā)票內(nèi)容是:勞務(wù)*勞務(wù)費(fèi),簡易計(jì)稅方法是-1%征收率的貨物及加工修理修配勞務(wù),是35kv~110kv輸電線路通道隱患監(jiān)控值守運(yùn)維服務(wù),是否需要繳納印花稅,如果需要繳納按照什么稅目
老師,這題是不是有問題?這是多選題,答案只有一個(gè)b,這個(gè)選什么呀?
老師,您好!之前增值稅有留底,實(shí)際繳納的增值稅會(huì)少,那我現(xiàn)在未交增值稅的余額不對(duì),怎么辦?
老師,問一下賣瓷磚。開13個(gè)的專票,收8個(gè)點(diǎn)的錢。這樣可以嗎?對(duì)方為什么這樣做呢
老師銷售發(fā)貨沒開票結(jié)轉(zhuǎn)陳本么?
我們公司是小規(guī)模納稅人,對(duì)方是個(gè)體門市,沒有發(fā)票,一般都是我們接活他們制作
你好,個(gè)體工商戶也可以開發(fā)票的。
他們就一個(gè)門市,沒有登記備案
你好!個(gè)人的話去稅務(wù)局或者是郵政局代開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票。
他們給我們出一個(gè)清單可以入賬嗎,蓋上他們門市的章,借成本貸現(xiàn)金
你好!真實(shí)業(yè)務(wù)可以入賬,但是未取得合規(guī)發(fā)票不可以企業(yè)所得稅前抵扣費(fèi)用,匯算清繳的時(shí)候要做利潤調(diào)整。
那賬務(wù)處理怎么做
你好!按正常的賬務(wù)處理就可以,只是匯算清繳的時(shí)候要調(diào)整。
我們自己制作的怎么做賬務(wù)處理呢
你好,制作的時(shí)候 借主營業(yè)務(wù)成本 貸銀行存款等。 確認(rèn)收入的時(shí)候 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)。
我們采購的材料怎么做賬
你好!你們?nèi)绻菃我豁?xiàng)目直接使用的話,就是上面的第一個(gè)分錄,或者可以 借原材料 貸銀行存款應(yīng)付賬款等。
好的,謝謝老師,明白了
不客氣歡迎下次提問滿意請(qǐng)好評(píng)謝謝