需要 做了無票收入和普通發(fā)票需要一樣,申報(bào)季度30萬以內(nèi)第十欄,超過的在第一欄和第三欄。
專票要申報(bào)了,請問銷售了但未開發(fā)票,申報(bào)的時(shí)候需要填入嗎?填了要不要交稅,還是只需要填已開發(fā)票的數(shù)據(jù)。
老師,4月份銷售的貨物,當(dāng)時(shí)未開發(fā)票,報(bào)增值稅時(shí)填寫未開票收入,現(xiàn)在要開發(fā)票,怎么做賬
本期銷售商品但是未開發(fā)票,等到以后期間才開發(fā)票的話,納稅申報(bào)的時(shí)候要計(jì)入未開票收入嗎?還有做賬的時(shí)候需要確認(rèn)銷項(xiàng)稅額嗎?
申報(bào)表填寫了一筆未開票收入,請問做賬的時(shí)候需要做一筆未開發(fā)票收入的分錄?
老師 請問小規(guī)模納稅人在發(fā)生未開票收入時(shí) 申報(bào)增值稅的時(shí)候在填寫免稅銷售額的時(shí)候時(shí)候填含稅還是不含稅數(shù)據(jù)?
其應(yīng)付的期末余額是負(fù)數(shù)的話,是不是代表其應(yīng)付在借方?如果其應(yīng)付為-1,然后科目重分類,借其應(yīng)付1 貸其應(yīng)收1,那這樣不就是其應(yīng)收-1了嗎?其應(yīng)付的正數(shù)是在貸方對吧老師,那這樣是不是代表A在其應(yīng)付里已經(jīng)扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會做成貸方其應(yīng)收,請老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過第三方平臺充值鉆石,進(jìn)行打賞,第三方平臺開具的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計(jì)入成本?還是作為廣告推廣服務(wù),按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過二手交易市場賣掉了公司的車,這個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應(yīng)稅行為需要進(jìn)行申報(bào),但是稅務(wù)系統(tǒng)里面沒有顯示買賣的金額,我公司也沒有開過發(fā)票。問題1是否需要申報(bào),申報(bào)是不是要和已開具的發(fā)票一起合并申報(bào)。問題2申報(bào)這個(gè)季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣車的收入,營業(yè)收入是否要保持一致。問題3賣車的會計(jì)分錄,繳納增值稅的會計(jì)分錄,怎么做
老師公司之間的往來款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬,和政府簽了重組協(xié)議開票65萬,這個(gè)要怎么出分錄?
老師,個(gè)體工商戶申報(bào)經(jīng)營所得,上季度是核定征收,本季度申報(bào)改成查賬征收了,這種情況怎么申報(bào)?。慷胰径葲]有銷售額!
請問第39題答案里面為什么沒把消費(fèi)在計(jì)算成是維護(hù)建設(shè)稅?為什么沒把那個(gè)消費(fèi)稅跟增值稅加在一起來算了?
老師,我們是免增值稅企業(yè),申報(bào)企業(yè)所得稅,營業(yè)外收入需要把增值稅免稅部分計(jì)入嗎?系統(tǒng)提示
老師您好,問一道題 某卷煙廠為增值稅一般納稅人,今年8月收購煙葉500公斤,實(shí)際支付總價(jià)款65萬元,已開據(jù)收購發(fā)票,,那卷煙廠自行繳納的煙葉稅是不是應(yīng)該是65*(1+10%)是不是要考慮固定補(bǔ)貼率10%
抖音來客,9月補(bǔ)貼52元我們已經(jīng)做無票收入了,10月讓我們開票,那10月開出去票,我怎么做賬務(wù)處理。
微信、支付寶無票收入實(shí)際30萬,現(xiàn)金無票收入1萬,做賬申報(bào)只做30萬可以嗎?
可以的,可以這么做的。