你好,按照稅務(wù)上的凈利潤。需要扣除企業(yè)所得稅之后的。
民非中專技術(shù)學(xué)校繳納所得稅按利潤表的哪個(gè)金額計(jì)算繳納呢?就是應(yīng)納稅所得額是哪個(gè) 公司是看利潤總額就是應(yīng)納稅所得額,民非呢?
老師,算企業(yè)所得稅稅負(fù)率,是按匯算清繳之后的算嗎?申報(bào)表上利潤總額后面是納稅調(diào)增得的應(yīng)納稅所得額,我是按納稅調(diào)增后面得的數(shù)算負(fù)稅率嗎?
公司利潤分紅,是按會計(jì)上凈利潤還是按應(yīng)納稅所得額減去所得稅后的金額?
老師注銷公司,賬上顯示有盈利,個(gè)人股東是不是需要交20%的個(gè)稅呢?這個(gè)是按照賬上未分配利潤交還是按照匯算清繳上應(yīng)納稅所得額交
老師注銷公司,稅務(wù)上匯算清繳上是盈利,是按照應(yīng)納稅所得額算分紅20%個(gè)稅,還是說按稅務(wù)上的凈利潤算呢用應(yīng)納稅所得額扣除繳納的企業(yè)所得稅算
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無票成本有10萬, 去年利潤有五萬 ,我們的高新企業(yè)費(fèi)用有1萬,要怎么算匯算要交多少稅
老師你好,問下個(gè)體戶是核定征收的,為什么每個(gè)季度還要收個(gè)人所得稅啊,不是按開票金額來定營業(yè)收入么?
你好,24年的工資都發(fā)清了,請問匯算清繳的工資薪金支出的賬載金額,實(shí)際發(fā)生額,稅收金額是不是都填一致呢
監(jiān)理公司總公司中標(biāo)的合同可以授權(quán)給分公司干嗎,分公司可不可以給總公司開監(jiān)理費(fèi)發(fā)票
利潤表 所得稅費(fèi)用金額必須是25年的數(shù)據(jù)嗎!比如25.5做24年匯算清繳可以放進(jìn)去嗎! 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:企業(yè)所得稅 這樣子會沖減25年的利潤是吧。會影響25年計(jì)算企業(yè)所得稅嗎