您好,這個(gè)的話,是按照匯算清繳上應(yīng)納稅所得額交的
老師,你好!如果公司賬上有20萬利潤,這20萬除了交企業(yè)所得稅5000,是不是分配給股東還需要交20%的個(gè)人所得稅,這個(gè)個(gè)人所得稅怎么算?以什么標(biāo)準(zhǔn),是按20%直接算,還是按七級稅率表算,麻煩講一下
老師 我們公司另外一家公司要注銷 但是賬上未分配利潤有差不多30萬 按照正常流程來說這20萬是不是得交20的個(gè)人所得稅啊 有沒有什么辦法能少交點(diǎn)啊
老師好,企業(yè)所得稅匯算清繳沒有發(fā)票的支出調(diào)增了,財(cái)務(wù)報(bào)表上的未分配利潤不用調(diào)整,假如公司注銷,股東按財(cái)務(wù)報(bào)表上的未分配利潤交個(gè)人所得稅嗎?
老師注銷公司,賬上顯示有盈利,個(gè)人股東是不是需要交20%的個(gè)稅呢?這個(gè)是按照賬上未分配利潤交還是按照匯算清繳上應(yīng)納稅所得額交
老師注銷公司,稅務(wù)上匯算清繳上是盈利,是按照應(yīng)納稅所得額算分紅20%個(gè)稅,還是說按稅務(wù)上的凈利潤算呢用應(yīng)納稅所得額扣除繳納的企業(yè)所得稅算
小規(guī)模企業(yè)23年有一筆罰款年報(bào)時(shí)未調(diào)增交稅,25年通知調(diào)整報(bào)表,賬本如何調(diào)整,是記錄25年賬里嗎?如果調(diào)23年賬,那24年報(bào)表就不準(zhǔn)了,如果記到25年賬里,那23年記賬軟件和稅務(wù)年報(bào)報(bào)表不一致了
老師您好,請問一下代扣代繳個(gè)稅股東電話能不是他本人的嗎?
老師,您好,想問一下就是個(gè)人維修的那種維修票。要不要簽合同???稅務(wù)有沒有要求四流合一呀?
老師,22年小規(guī)模是不是有政策免增值稅
老師您好,請問社會團(tuán)體的會費(fèi)收入和捐贈收入要交企業(yè)所得稅嗚?
中級會計(jì)包含的財(cái)務(wù)管理科目什么意思,
匯算清繳dan年報(bào)和所得稅表都還可以作廢嗎?
老師您好,公戶上的錢取得的活期利息收入怎么做賬?
想問下我24年1月有一票報(bào)關(guān)了,但是退稅不了,這個(gè)怎么處理
老師,我們公司個(gè)人的水電費(fèi),充值飯卡費(fèi)。在支付工資的時(shí)候走的其他應(yīng)收款,現(xiàn)在貸方有余額怎么沖平?
個(gè)人股東分紅是按照應(yīng)納稅所得額交是吧
嗯對,按照這個(gè)寫就可以的
老師2022年盈利,2023年虧損,這個(gè)怎么交,個(gè)人股東欠公司10來萬是不是一定要還回來,還回來后公司注銷這個(gè)錢直接轉(zhuǎn)股東還是怎么弄?
個(gè)人欠的話,一定要?dú)w還的,就可以注銷
我們2022年匯算應(yīng)納稅額盈利是5萬多,2023年是虧損700元 還需要交分紅個(gè)稅嗎? 那股東歸還后注銷公司銀行賬戶的錢怎么處理
這樣的話,虧損扣除盈利后,如果還有盈利是需要的
就是這個(gè)看匯算上應(yīng)納稅額是看成立時(shí)到注銷時(shí)累計(jì)金額情況,把分紅個(gè)稅都交了后銀行上有多的錢股東轉(zhuǎn)走是嗎?
嗯對理解的是沒錯(cuò)的