你好,同學(xué)。 業(yè)務(wù)活動費表里面的收入-費用后的余額計算的
凈利潤按年度企業(yè)所得稅納稅申報表A類中的利潤總額減去實際應(yīng)納所得稅額嗎?還是減去本年累計實際已預(yù)繳的所得稅額這一欄目的值?
民非中專技術(shù)學(xué)校繳納所得稅按利潤表的哪個金額計算繳納呢?就是應(yīng)納稅所得額是哪個 公司是看利潤總額就是應(yīng)納稅所得額,民非呢?
老師注銷公司,稅務(wù)上匯算清繳上是盈利,是按照應(yīng)納稅所得額算分紅20%個稅,還是說按稅務(wù)上的凈利潤算呢用應(yīng)納稅所得額扣除繳納的企業(yè)所得稅算
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳是在利潤總額的基礎(chǔ)上納稅調(diào)整或者是納稅條件。那這個利潤總額看的是去年一整年的嘛,這個利潤總額是看哪個數(shù)?看哪個表里的數(shù)?
貴州的個體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補多少錢?。?/p>
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負數(shù)啊?我是不是哪里做錯了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票,也沒有進項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進項稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進項稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?