您好,確實(shí)沒(méi)預(yù)繳就是后臺(tái)系統(tǒng)出錯(cuò)了,電話到所屬稅務(wù)大廳讓工作人員后臺(tái)修改
老師們好!請(qǐng)問(wèn)我增值稅申報(bào)表上25行上月期初未繳增值稅這里是為負(fù)數(shù)為多繳100多萬(wàn)的狀態(tài),如果我本月開(kāi)票的銷項(xiàng)增值稅80多萬(wàn)會(huì)不會(huì)自動(dòng)從這里減呀?不會(huì)我這個(gè)月開(kāi)票還要交增值稅吧?原來(lái)只碰到過(guò)進(jìn)項(xiàng)留底會(huì)自己扣掉留底的,這個(gè)期末為多繳的情況沒(méi)碰到過(guò),不知道會(huì)不會(huì)自動(dòng)從它里面扣,請(qǐng)問(wèn)這是什么原因造成的負(fù)數(shù)?
老師,我司是個(gè)體工商戶,稅務(wù)局跟我們訂的增值稅是季報(bào),平時(shí)我司的增值稅和個(gè)人所得稅都是稅務(wù)局系統(tǒng)自動(dòng)申報(bào)的,沒(méi)有交過(guò)稅錢, 這個(gè)季度我們?nèi)ザ悇?wù)局代開(kāi)專票320萬(wàn),增值稅預(yù)繳過(guò)了,附加稅和個(gè)人所得稅稅局讓我們自己在系統(tǒng)上繳納,個(gè)人所得稅應(yīng)該繳納多少,我們按2%征收
你好,麻煩問(wèn)一下,我們是房地產(chǎn)企業(yè),之前預(yù)繳的增值稅每次都有申報(bào)增值稅預(yù)繳申報(bào)表,但是沒(méi)有填過(guò)附表四,我看其他網(wǎng)友都說(shuō)要填表四,我現(xiàn)在不知道我這邊怎么補(bǔ)救,因?yàn)槲覀儐挝?6年開(kāi)始預(yù)繳,因?yàn)橐恍┰蛞恢睕](méi)有交房,所以現(xiàn)在一直沒(méi)有開(kāi)票確認(rèn)收入過(guò),我之前預(yù)繳的增值稅沒(méi)有填寫(xiě)附表四,等到后期交房確認(rèn)納稅義務(wù)時(shí)怎么用預(yù)繳的增值稅抵扣?表上應(yīng)該怎么填?
老師,您好。請(qǐng)問(wèn)抵繳欠稅是什么意思呢?我們申報(bào)增值稅時(shí)有一個(gè)款沒(méi)有扣到,在電子稅務(wù)局里查已繳稅金里有查到已繳了,顯示抵繳欠稅??墒俏覀冎皼](méi)有多交的稅款呢。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)是什么來(lái)的呢?上個(gè)月申報(bào)增值稅時(shí)也是有一個(gè)款顯示抵繳欠稅的
你好老師,我在申報(bào)2022年4季度印花稅的時(shí)候,申報(bào)的時(shí)候都是正常的,但是億企惠稅扣款確扣了印花稅滯納金0.01元,我在電子稅務(wù)局上稅費(fèi)繳納里也沒(méi)有查到這個(gè)滯納金0.01元,這是什么原因呢!
匯算清繳退稅怎么做分錄
老師公司沒(méi)錢交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
老師公司沒(méi)錢交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
老師比如說(shuō),我的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入8元,銷向稅是2元,應(yīng)收賬款是10元, 成本是6元,比如這個(gè)月是季度報(bào)稅 ,交稅的情況下該怎么編制資產(chǎn)負(fù)債表
老師,請(qǐng)問(wèn)下?殘保金的申報(bào)期限是?
老師,巳經(jīng)做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級(jí)科目怎樣操作?
申報(bào)期什么時(shí)候結(jié)束這個(gè)月
老師,季報(bào)的工會(huì)經(jīng)費(fèi)是根據(jù)哪些數(shù)為依據(jù)?
企業(yè)銷售農(nóng)機(jī)給個(gè)人繳納印花稅嗎
老師您好!剛接別人的賬,上個(gè)季度3月份開(kāi)了一張建筑服務(wù)專票3%稅率(簡(jiǎn)易計(jì)稅)原做賬為:借應(yīng)收賬款20000 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入19417.48 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)582.52 看她3月份賬沒(méi)有計(jì)提增值稅和附加稅。但是第二季度4月份已經(jīng)繳納了這筆稅費(fèi),收到交稅回單后,我要怎么做平這筆賬?謝謝!
這個(gè)預(yù)繳的是藍(lán)色的我自己就可以刪除
老師,應(yīng)交3202.94,但是電子稅務(wù)局顯示3202.97,這個(gè)我想調(diào)整自己的賬,應(yīng)該怎么調(diào)呢
哦哦,能刪除我們刪除了,后臺(tái)出錯(cuò)我們?nèi)绻哿诉@個(gè)稅,以后補(bǔ)還要交滯納金,您的處理很好 2.貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 - 0.03? ?貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅? 0.03 都在貸方哦
謝謝老師哦
十分感謝老師
?親愛(ài)的,您太客氣了,祝您生活愉快! ?希望以上回復(fù)能幫助您, 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~