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老師,我司是個(gè)體工商戶,稅務(wù)局跟我們訂的增值稅是季報(bào),平時(shí)我司的增值稅和個(gè)人所得稅都是稅務(wù)局系統(tǒng)自動(dòng)申報(bào)的,沒有交過稅錢, 這個(gè)季度我們?nèi)ザ悇?wù)局代開專票320萬,增值稅預(yù)繳過了,附加稅和個(gè)人所得稅稅局讓我們自己在系統(tǒng)上繳納,個(gè)人所得稅應(yīng)該繳納多少,我們按2%征收

2020-10-15 16:55
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-10-15 17:24

同學(xué)你好 這是按照生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)來計(jì)算的哦

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同學(xué)你好 這是按照生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)來計(jì)算的哦
2020-10-15
您好,如果確實(shí)沒有駐施工現(xiàn)場(chǎng)的人員 你們可以將法人添加進(jìn)去,每個(gè)月0申報(bào)。
2021-10-21
你好? 代開的專票 當(dāng)時(shí)應(yīng)該沒有交個(gè)稅的? 再看一下
2021-01-14
同學(xué)你好 對(duì)的 這個(gè)要交個(gè)人所得稅 最好是聯(lián)系一下
2022-04-12
您好 對(duì)方開具發(fā)票沒有繳納個(gè)人所得稅 那您單位要在系統(tǒng)申報(bào)
2020-09-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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