同學(xué)您好,那您這應(yīng)該是算申報錯誤,那您問下稅務(wù)局姚更正申報是按月更正還是就在現(xiàn)在的申報期內(nèi)更正最好是直接問下你們當?shù)氐乃鶎俣悇?wù)局
你好,麻煩問一下,我們是房地產(chǎn)企業(yè),之前預(yù)繳的增值稅每次都有申報增值稅預(yù)繳申報表,但是沒有填過附表四,我看其他網(wǎng)友都說要填表四,我現(xiàn)在不知道我這邊怎么補救,因為我們單位16年開始預(yù)繳,因為一些原因一直沒有交房,所以現(xiàn)在一直沒有開票確認收入過,我之前預(yù)繳的增值稅沒有填寫附表四,等到后期交房確認納稅義務(wù)時怎么用預(yù)繳的增值稅抵扣?表上應(yīng)該怎么填?
老師你好,我想咨詢一個問題。就我這邊兒就是這個月剛剛接到一家客戶是一般納稅人,他們原來代賬公司的財務(wù)報表什么的都還沒有交過來,但是現(xiàn)在客戶讓我把他把增值稅和企業(yè)所得稅給申報了,我現(xiàn)在就是什么數(shù)據(jù)都沒有,就只知道他第12月份沒有開票,企業(yè)所得稅申報表我可以先按第三季度的那個數(shù)據(jù)給填上去,然后后期。匯算清繳的時候再做調(diào)整嘛,因為以前沒有做過一般納稅人
老師,請問我們房地產(chǎn)企業(yè)原來預(yù)交了增值稅產(chǎn)1000,不知道預(yù)交的可以抵扣正常產(chǎn)生的增值稅,后期產(chǎn)生的增值稅,我們也正常繳納了,后來稅局通知我們更改申報表,我們原來因為填錯報表退回了500,原來做賬時候借稅金及附加50,貸應(yīng)交稅費_附加稅50借應(yīng)交稅費_附加稅50.貸銀行存款50,退回來時借應(yīng)交稅費_附加稅50,貸稅金及附加50,現(xiàn)在因為預(yù)交產(chǎn)生了40的附加稅,,若是付錢,借應(yīng)交稅費_附加稅40,貸銀行存款40,但是現(xiàn)在是直接抵扣的,借應(yīng)交稅費_附加稅40,貸應(yīng)交稅費_附加稅40,這個邏輯說的過去,但是應(yīng)交稅費的余額還是50又不對,要是借稅金及附加40,貸應(yīng)交稅費_附加稅40,那和房地產(chǎn)企業(yè)說因為預(yù)交產(chǎn)生的附加稅不用計提,直接做賬又不相符,該怎么做呢?要是不做賬,那賬上不就剩下的是應(yīng)交稅費_附加稅50嗎?怎么是10呢?
老師,我單位2011年處置了一個不動產(chǎn)房產(chǎn)。房產(chǎn)購入原價12萬,處置收入32萬。當年沒有繳納稅費。當年的會計分錄是借 現(xiàn)金 12萬 貸定資產(chǎn)12萬。借 現(xiàn)金20萬貸固定資產(chǎn)清理20萬。購買方一直用我們單位的房照,沒有過戶。 2022年二月份。因為房產(chǎn)需要過戶,我們單位按照現(xiàn)在的市值給當年的這筆房產(chǎn)補開發(fā)票稅價合計。486450元。按5%增值稅繳納稅費。共繳納增值稅。23164.29元。附加稅費暫時忽略不計。老師,我這筆收入根本2022年沒有收到錢。錢是2011年收到的32萬。今年補發(fā)票的時候,房產(chǎn)交易中心告訴必須按市值開發(fā)票,結(jié)果就多開了16萬多。我這個會計分錄怎么做呀?但是這個處置房產(chǎn)的收入需要繳納企業(yè)所得稅等等,我怎么確認收入?怎么做會計分錄啊?不會呀,請指導(dǎo)一下唄。
建筑行業(yè),在11月份開了3個異地項目的發(fā)票給業(yè)主,其中一個項目是正常申報預(yù)繳稅款; 有一個項目是在11月30日申報預(yù)繳稅款了,因跨區(qū)域事項報告書搞錯了,在這個月也即12月份重新辦理了外管證并重新預(yù)繳所屬期為11月份的稅款了。前面在11月30日預(yù)繳這個項目的稅款也申請了退稅,且退款已回到公司了。 還有一個項目是在12月份申報預(yù)繳稅款并交稅了的,但所屬期我選擇是11月份的,因為是在11月份開的發(fā)票 最后,我剛才在填寫申報11月份增值稅及附加稅費時,在表四第3行的第2列和第4列填寫這三個項目預(yù)繳增值稅合計數(shù)。提交時不通過,提示我報表28欄分次預(yù)繳稅款的金額不對!我應(yīng)該怎么去填寫這個金額?
老師好,法定盈余公積能用于股東分紅嗎
老師,請教一件事,比如現(xiàn)在甲方欠我這邊公司工程款5萬元。有個項目總金額是10萬元,其中我這邊土建6萬,另外一家防水4萬,項目工程款先下來6萬,本來都是付給這邊土建的,因為這個項目后面還有工程款,到時候一起付給防水的。但是甲方實際只付了這邊土建4萬,另外2萬扣下來付給防水的。那我這邊在甲方賬上余額是不是5+6-4=7萬元啊,當時綜合考慮就同意了。我這邊記賬就是我這邊土建只收到了4萬?,F(xiàn)在尾款下來了,甲方說要從工程款中再扣4萬給防水。我說不是只要給2萬就可以了嗎?對方說之前那2萬沒給防水,我說那給誰了,她說在她那邊往來賬上余額里,可是她的余額里也是7萬元,跟土建這邊一致的?,F(xiàn)在搞的有點太繞了
做賬系統(tǒng)什么時候開始結(jié)賬,做賬結(jié)束就要點結(jié)賬么?
請問老師,個人專項每月扣除4000,個人社保個人部分469.16,每月發(fā)12469.16給他,年終獎發(fā)36000,年終獎合并匯算,那么她這一年一共會繳納多少稅?。?/p>
捐贈金額確定,有購入價不是按購入價?沒購入價才市場價?
個體肉蛋禽類,如果開票總金額,一季度超過30萬,開到50萬,增值稅怎么交,所得稅怎么交,查賬征收
補充去年的銀行借款,漏記錄,應(yīng)怎么做分錄
怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本?做賬流程能講一下嗎
老師好,如果不想讓小股東分走利潤有什么好辦法,提取盈余公積可以避免嗎
給客戶維修打印機發(fā)票是打印機配件,入賬是入業(yè)務(wù)費還是維修費
老師,就是預(yù)繳的增值稅必須要填寫附表四是嗎?只填寫預(yù)繳申報表是不對的是嗎?
是的需要在附表四里面體現(xiàn) 以后您實際開票了才可以抵減的
好的,老師謝謝您
不客氣,這是我們的職責所在