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老師們好!請(qǐng)問(wèn)我增值稅申報(bào)表上25行上月期初未繳增值稅這里是為負(fù)數(shù)為多繳100多萬(wàn)的狀態(tài),如果我本月開(kāi)票的銷(xiāo)項(xiàng)增值稅80多萬(wàn)會(huì)不會(huì)自動(dòng)從這里減呀?不會(huì)我這個(gè)月開(kāi)票還要交增值稅吧?原來(lái)只碰到過(guò)進(jìn)項(xiàng)留底會(huì)自己扣掉留底的,這個(gè)期末為多繳的情況沒(méi)碰到過(guò),不知道會(huì)不會(huì)自動(dòng)從它里面扣,請(qǐng)問(wèn)這是什么原因造成的負(fù)數(shù)?

2020-09-13 20:44
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-09-13 20:51

你好,你上個(gè)月有預(yù)交稅金嗎?或者是當(dāng)月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)票大于銷(xiāo)項(xiàng),都會(huì)產(chǎn)生留抵金額。應(yīng)該是會(huì)自動(dòng)抵扣的。

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快賬用戶3747 追問(wèn) 2020-09-13 20:53

好像不會(huì)抵扣的老師,能不能麻煩您幫我確定一下,這種情況該怎么辦?這是上一個(gè)會(huì)計(jì)留下來(lái)的,現(xiàn)在他換了手機(jī)號(hào)聯(lián)系不上了,

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快賬用戶3747 追問(wèn) 2020-09-13 20:54

進(jìn)項(xiàng)留抵那里的數(shù)據(jù)是沒(méi)錯(cuò)的,是認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅,但期末未繳為負(fù)數(shù),那個(gè)多繳的錢(qián)不知道是什么錢(qián)

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齊紅老師 解答 2020-09-13 20:55

你好,如果期初應(yīng)交稅金是負(fù)數(shù)的話,應(yīng)該是能抵扣的。如果無(wú)法抵扣,撥打當(dāng)?shù)囟悇?wù)局維護(hù)一下后臺(tái)取值信息。

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快賬用戶3747 追問(wèn) 2020-09-13 20:56

哦 ,好的老師

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齊紅老師 解答 2020-09-13 20:57

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你好,你上個(gè)月有預(yù)交稅金嗎?或者是當(dāng)月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)票大于銷(xiāo)項(xiàng),都會(huì)產(chǎn)生留抵金額。應(yīng)該是會(huì)自動(dòng)抵扣的。
2020-09-13
你好這個(gè)是不能抵扣,不是多交,你這個(gè)本期繳納上期應(yīng)納稅額這個(gè)沒(méi)有填寫(xiě)吧,這個(gè)一般是這沒(méi)有填寫(xiě)產(chǎn)生這個(gè)
2021-06-04
你好,未開(kāi)具發(fā)票一欄填寫(xiě)負(fù)數(shù)開(kāi)具的發(fā)票一欄填寫(xiě)證書(shū),自己申報(bào)不了的,帶著紙質(zhì)的申報(bào)表去大廳。
2022-06-07
你好,這個(gè)有留底稅額結(jié)轉(zhuǎn)做借銷(xiāo)項(xiàng)稅額100 轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸進(jìn)項(xiàng)稅額,這樣,不是做未交增值稅,你好,發(fā)工資做貸其他應(yīng)收款-個(gè)人所得稅 少了,貸銀行,多支出了
2021-05-11
同學(xué)你好,兩個(gè)方式,一個(gè)是你按照正常方式申報(bào),它退就退它的,你報(bào)你的就好。另一種是你計(jì)算好緩交時(shí)間,在這個(gè)時(shí)間段數(shù)據(jù)申報(bào)為0
2022-01-05
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