同學(xué)你好,就是按照小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬,如果有具體業(yè)務(wù),可以多描述細(xì)節(jié)。
小規(guī)模納稅人勞務(wù)派遣公司差額征稅的會(huì)計(jì)賬務(wù)處理?
老師你好 我公司是勞務(wù)派遣公司。我們給派遣工人發(fā)工資怎么申報(bào)個(gè)稅呢 賬務(wù)處理是做哪里呢
小規(guī)模勞務(wù)派遣公司做賬務(wù)處理時(shí)會(huì)出現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入與票面有誤差,這個(gè)怎么處理
你好老師,小規(guī)模勞務(wù)派遣公司賬務(wù)怎么處理
【中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行】尊敬的左金鑫,您尾號(hào)為4879的賬戶與四川新網(wǎng)銀行股份有限公司完成代收簽約/修改交易(持牌機(jī)構(gòu)還款),單筆扣款限額為1000000.00元,周期扣款限額為1000000.00元,合約到期日為2035年07月13日。業(yè)務(wù)編碼:2730413119。您可前往我行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)或通過(guò)掌上銀行-代收管理模塊查詢、修改或解除合約。如有異議請(qǐng)咨詢95599。退訂回復(fù)TDDS#業(yè)務(wù)編碼。
老師,一般納稅個(gè)體工商戶經(jīng)營(yíng)所得二季度報(bào)稅,系統(tǒng)自動(dòng)是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費(fèi)用是填1-2季度累計(jì)總數(shù),還是單獨(dú)填二季度的數(shù)?
老師,個(gè)人5月去稅局代開(kāi)勞務(wù)發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個(gè)稅,但是公司一直還沒(méi)有支付勞務(wù)費(fèi)給個(gè)人,個(gè)稅申報(bào)是收到代開(kāi)的當(dāng)月申報(bào),還是支付費(fèi)用之后再申報(bào)個(gè)稅呢 如果公司分幾個(gè)月支付,那要怎樣申報(bào)呢,
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費(fèi)計(jì)提的是10000,實(shí)際上是15000,因?yàn)槲覀円恢睕](méi)有付款,對(duì)方也沒(méi)有給開(kāi)票,今年5月才付的款,票也是今年五月才開(kāi)的,現(xiàn)在賬怎么調(diào)整呢,
小規(guī)模納稅人,未加入工會(huì),沒(méi)月稅務(wù)系統(tǒng)上必須繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎
小規(guī)模納稅人,開(kāi)具了普票,確認(rèn)收入確認(rèn)了增值稅,季度末銷(xiāo)售額未達(dá)到30萬(wàn),此增值稅減免,已確認(rèn)的增值稅做什么會(huì)計(jì)分錄轉(zhuǎn)出呢
不懂這個(gè)題。選項(xiàng)C和選,選項(xiàng)D
本來(lái)需要交企業(yè)所得稅,因?yàn)闇p以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說(shuō)一個(gè)行業(yè)增值稅稅負(fù)率是2.5,銷(xiāo)售收入是100萬(wàn),他的應(yīng)增值稅就是100萬(wàn)乘2.5上下浮動(dòng)對(duì)嗎
以前季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表還可以更正嗎
我是問(wèn)分錄怎么做啊,我們就是收客戶服務(wù)費(fèi),然后支付工資,
有點(diǎn)著急,麻煩老師,說(shuō)下,怎么做分錄,謝謝,就是銀行收到客戶打過(guò)來(lái)的款,一部分工資,一部分服務(wù)費(fèi),選擇的是給對(duì)方差額開(kāi)票,開(kāi)全部金額
同學(xué)你好,勞務(wù)派遣公司收到客戶轉(zhuǎn)賬并給客戶開(kāi)發(fā)票: 借:銀行存款? 貸:其應(yīng)付款—工資,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 發(fā)放代收代付工資: 借:其應(yīng)付款—工資保險(xiǎn) 貸:銀行存款