同學,你好 你直接做了主營業(yè)務(wù)成本嗎?
老師你好,我想問一下,我公司當月只有主營業(yè)務(wù)收入,沒有主營業(yè)務(wù)成本,可不可以就不用結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本?會計分錄怎么寫呢?
12月把運輸企業(yè)挖掘機的柴油費從管理費用調(diào)整到主營業(yè)務(wù)成本,因為12月沒業(yè)務(wù),調(diào)整到主營業(yè)務(wù)成本在報表上體現(xiàn)無收入,但主營業(yè)務(wù)成本卻很大,是不是不太好,可不可以不用調(diào)整了
咨詢公司,一直以來部分人工做為主營業(yè)務(wù)成本,但是去年沒有收入,在報年報的時候,糾結(jié)只有主營業(yè)務(wù)成本而沒有主營業(yè)務(wù)收入,會很奇怪,是否把去年主營業(yè)務(wù)成本改為管理費用。
21年無主營業(yè)務(wù)收入,不能有主營業(yè)務(wù)成本,23年12月把主營業(yè)務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)到費用可以嗎具體的分錄麻煩告訴我一下
老師,2022年有兩筆主營業(yè)務(wù)收入還沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本,我放在2023年12月一起結(jié)轉(zhuǎn)的話,這樣收入要不要把22年的兩筆做個分錄做到23年的12月里面
稅局未及時推送補交24年的社保申報信息,今年5月才看見系統(tǒng)推送的有需要申報的補交24年的社保部分,然后產(chǎn)生了滯納金。老板不想承擔。去稅局咨詢說是24年12月推送的,但是,從去年12月到今年4月申報社保時未見推送的需要補交申報的24年需要補交申報的信息。稅局也不給查具體的推送的時間,社保局也不給查。想咨詢一下自己能從稅務(wù)系統(tǒng)中查詢數(shù)據(jù)推送社保的信息嗎?或者有什么辦法可以查詢具體的推送時間?
制造業(yè)的會計做賬含稅的都要求四流一致嗎?
老師好!請教您幾個問題,謝謝,謝謝! 1、購進回來的發(fā)票明細和開給客戶的發(fā)票明細不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購買回來沒有發(fā)票,但又要開票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購進回來的貨,賣給客戶不用開票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時購進所有的商品包括小的商品都要在庫存商品和主營業(yè)務(wù)收入設(shè)置二級科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本?
1、購進回來的發(fā)票明細和開給客戶的發(fā)票明細不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購買回來沒有發(fā)票,但又要開票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購進回來的貨,賣給客戶不用開票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時購進所有的商品包括小的商品都要在庫存商品和主營業(yè)務(wù)收入設(shè)置二級科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本?
老師,您好!請教您 公司代扣代繳顧問費因延遲了申報產(chǎn)生了滯納金,請問這個是記,營業(yè)外支出-其他,還是滯納金,呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
老師您好,我們公司是小規(guī)模,在去年四季度的時候開了46萬的發(fā)票交了增值稅,在今年二季度你銷售退回把這46萬的發(fā)票其中的16萬沖紅,在二季度除了沖紅的16萬發(fā)票外,沒有發(fā)生其他業(yè)務(wù)。請問這16萬的增值稅可以退嗎?
出納把本該存到分公司a的現(xiàn)金存到了分公司b,現(xiàn)在由分公司b轉(zhuǎn)賬到分公司a,這筆現(xiàn)金是分公司a的營業(yè)收入,要怎么做賬,涉及幾個分錄
老師,增值稅是32136.45,城建稅多少?教育費附加多少?地方教育費附加多少?
數(shù)電票下跨月的發(fā)票還能沖紅嗎
老師,您好,麻煩講解下紅色圈里面,6300是怎么算出來的,謝謝?
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21年的時候做了主營業(yè)務(wù)成本沒有主營業(yè)務(wù)收入,現(xiàn)想調(diào)賬怎么來做
同學,你好 轉(zhuǎn)不了了,都結(jié)轉(zhuǎn)損益了
21年的主營業(yè)務(wù)成本,23年來調(diào)賬是不可以了對嗎?
同學,你好 不可以的