如果你們自己對當(dāng)年利潤表要求沒有那么高的話,可以做到2023年的哈
老師,21年12月我暫估做了一筆分錄,借,主營業(yè)務(wù)成本 貸,應(yīng)付賬款-暫估費(fèi)用。 暫估的是還未收到的發(fā)票,就是應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)的庫存商品,但是12月我沒有做結(jié)轉(zhuǎn)的庫存,直接做結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本,現(xiàn)在我該怎么做?
老師 我司是賣機(jī)臺的,22年11月份簽的合同,準(zhǔn)備23年3月交貨的,但在22年12月份 客戶付了機(jī)臺的全款,我們也在22年12月份給他們開了票,并做了主營業(yè)務(wù)收入和成本,這個(gè)成本是暫估的,因?yàn)槲覀冞€沒開始買材料,這樣我們到23年5月份匯算清繳的時(shí)候 是不是要把成本調(diào)減,收入調(diào)減,那憑證需要做借:“以前年度損益調(diào)整”的憑證嗎?還是不做以前年度損益的憑證,在24年5月匯算清繳的時(shí)候再做調(diào)增主營業(yè)務(wù)收入,調(diào)增主營業(yè)務(wù)成本
老師,我現(xiàn)在新接手的工作,前一任會計(jì)在去年12月份確認(rèn)了一筆收入,當(dāng)時(shí)沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本,在今年一月份結(jié)轉(zhuǎn)了成本,這樣做賬可以嗎?
2022 年度代理記賬把預(yù)付賬款 350 記成了借:應(yīng)收帳款 350,并且在 2022 年還做了分錄 借:主營業(yè)務(wù)成本 350 貸:應(yīng)收賬款 350 實(shí)際情況是這筆既不是收入也沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本,2023 年稅務(wù)需要怎么調(diào)整呢?
21年無主營業(yè)務(wù)收入,不能有主營業(yè)務(wù)成本,23年12月把主營業(yè)務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)到費(fèi)用可以嗎具體的分錄麻煩告訴我一下
老師年初未分配利潤7200和9800是怎么算出來的?謝謝
老師對于計(jì)算基本每股收益的時(shí)候,他的股數(shù)我分不清什么類型要算時(shí)間的加權(quán)平均,什么類型不要算時(shí)間的加權(quán)平均。
國家開放大學(xué)專科畢業(yè)證書可以報(bào)考稅務(wù)師嗎。工作年限有
公司給財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)錢 寫的備用金 實(shí)際是無票支出 后面用發(fā)票沖還是 還回去
公司給財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)錢 寫的備用金 后面用發(fā)票沖還是 還回去
我們給甲方做的消防改造工程,開票可以開 建筑服務(wù)*工程服務(wù)嗎一般納稅人 9個(gè)點(diǎn)的
老師您好,持有待售資產(chǎn)是賬面價(jià)值與公允價(jià)值減去出售費(fèi)用后孰低計(jì)量。我記得還有一個(gè)是孰高計(jì)量。老師,是哪個(gè)呀
租賃激勵在租賃付款額中扣除,怎么直接從使用權(quán)資產(chǎn)里扣,那租賃負(fù)債不就沒變?
老師商譽(yù)1000是怎么算出來的?
老師,快遞物流公司為客戶運(yùn)輸?shù)耐瑫r(shí),如果為客戶也提供了物流輔助服務(wù),那這部分物流輔助服務(wù)費(fèi)也屬于快遞公司的收入嗎
那一起做到2023年的話,我是不是還要做這個(gè)去年的主營業(yè)收入,不然就不會提現(xiàn)在2023年的年度里面了
把成本做到2023年的話,本年利潤會少一點(diǎn)了
這樣的話收入之前已經(jīng)做了,不需要再做了,再做就重復(fù)了呀
那會不會不準(zhǔn)啊,因?yàn)槌杀臼前凑?2年的兩次加上23的一整年
你2022年的成本做到2023年,肯定利潤表沒那么準(zhǔn)了呀,如果想準(zhǔn)一點(diǎn),年底就要出利潤報(bào)表的話,可以去稅務(wù)局改報(bào)表的哈
如果對我服務(wù)滿意的話 可以給我一個(gè)五星好評哦