如果你們自己對(duì)當(dāng)年利潤(rùn)表要求沒有那么高的話,可以做到2023年的哈
老師,21年12月我暫估做了一筆分錄,借,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸,應(yīng)付賬款-暫估費(fèi)用。 暫估的是還未收到的發(fā)票,就是應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)的庫存商品,但是12月我沒有做結(jié)轉(zhuǎn)的庫存,直接做結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,現(xiàn)在我該怎么做?
老師 我司是賣機(jī)臺(tái)的,22年11月份簽的合同,準(zhǔn)備23年3月交貨的,但在22年12月份 客戶付了機(jī)臺(tái)的全款,我們也在22年12月份給他們開了票,并做了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和成本,這個(gè)成本是暫估的,因?yàn)槲覀冞€沒開始買材料,這樣我們到23年5月份匯算清繳的時(shí)候 是不是要把成本調(diào)減,收入調(diào)減,那憑證需要做借:“以前年度損益調(diào)整”的憑證嗎?還是不做以前年度損益的憑證,在24年5月匯算清繳的時(shí)候再做調(diào)增主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,調(diào)增主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
老師,我現(xiàn)在新接手的工作,前一任會(huì)計(jì)在去年12月份確認(rèn)了一筆收入,當(dāng)時(shí)沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本,在今年一月份結(jié)轉(zhuǎn)了成本,這樣做賬可以嗎?
2022 年度代理記賬把預(yù)付賬款 350 記成了借:應(yīng)收帳款 350,并且在 2022 年還做了分錄 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 350 貸:應(yīng)收賬款 350 實(shí)際情況是這筆既不是收入也沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本,2023 年稅務(wù)需要怎么調(diào)整呢?
21年無主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,不能有主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,23年12月把主營(yíng)業(yè)務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)到費(fèi)用可以嗎具體的分錄麻煩告訴我一下
老師像這個(gè)合同金額條款這要描述合理嗎?
公司屬于食品加工行業(yè),公司算完工產(chǎn)品數(shù)量請(qǐng)問需要加上月底盤點(diǎn)的數(shù)量嗎
3月31日支付了3月7日至9月6日的房租,收到了普通發(fā)票361464元,房租按月分?jǐn)偅總€(gè)月攤多少,應(yīng)該怎樣做分錄
供應(yīng)商來對(duì)賬,總是帶著對(duì)賬那個(gè)月明細(xì),標(biāo)題是幾月的欠款明細(xì),讓簽字,這對(duì)我們廠有影響嗎?
老師我單位是醫(yī)療器械小規(guī)模納稅人,公司裝修買入方鋼做賬入啥科目
老師,研發(fā)基地地租可以加計(jì)扣除嗎
老師你好,預(yù)提費(fèi)用科目取消了嗎?如果取消的話,原預(yù)提費(fèi)用科目核算的 現(xiàn)在計(jì)入哪個(gè)科目,謝謝
采購(gòu)與銷售相關(guān)的物品,已付款但未收到發(fā)票,掛帳應(yīng)付賬款暫估應(yīng)付還是確認(rèn)應(yīng)付,二級(jí)明細(xì)暫估應(yīng)付和確認(rèn)應(yīng)付的區(qū)別是什么
老師,黃金工藝品銷售需要交多少的消費(fèi)稅,增值稅是交多少的
老師5月份離職,社??梢袁F(xiàn)在減員嗎?
那一起做到2023年的話,我是不是還要做這個(gè)去年的主營(yíng)業(yè)收入,不然就不會(huì)提現(xiàn)在2023年的年度里面了
把成本做到2023年的話,本年利潤(rùn)會(huì)少一點(diǎn)了
這樣的話收入之前已經(jīng)做了,不需要再做了,再做就重復(fù)了呀
那會(huì)不會(huì)不準(zhǔn)啊,因?yàn)槌杀臼前凑?2年的兩次加上23的一整年
你2022年的成本做到2023年,肯定利潤(rùn)表沒那么準(zhǔn)了呀,如果想準(zhǔn)一點(diǎn),年底就要出利潤(rùn)報(bào)表的話,可以去稅務(wù)局改報(bào)表的哈
如果對(duì)我服務(wù)滿意的話 可以給我一個(gè)五星好評(píng)哦