你好,借:以前年度損益調(diào)整, 貸:其他應(yīng)收款(備用金——,借:利潤分配—未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
去年的費用票 今年入賬 做分錄 借:管理費用 貸:其他應(yīng)收款(備用金) 借:利潤分配—未分配利潤 貸:管理費用 這樣對嗎?老師
老師,現(xiàn)在一個會計分錄:借管理費用--辦公費20 貸:其他應(yīng)付款---法人20 月底:借:本年利潤 20 貸:管理費用--辦公費20 年底結(jié)轉(zhuǎn):借:利潤分配---未分配利潤 20 貸:本年利潤 這樣對嗎
老師,去年的發(fā)票做到今年2月份 借:管理費用-房租 貸:其他應(yīng)付款 調(diào)整去年利潤分配-未分配利潤 借:利潤分配-未分配利潤 貸:其他應(yīng)付款 這樣可以的嘛
老師您好,23年12的費用需要預(yù)估,分錄: 借:管理費用 貸:應(yīng)付款賬款 24年2月實際收到發(fā)票: 借:利潤分配—未分配利潤 進(jìn)項稅 貸:應(yīng)付賬款 并沖之前的預(yù)估: 借:應(yīng)付賬款 貸:利潤分配—未分配利潤 老師,請問,這樣做對不對?
老師分錄咋做。借管理費用,貸以前年度。借以前年度,貸利潤分配未分配利潤。是這樣嗎
老師,我是A公司,和B公司簽了挖機(jī)租賃合同(B租費A),66萬 收到租賃合同的時候,就做長期待攤費用了嗎(不管發(fā)票是否開具)
報銷餐費現(xiàn)在需要提供類似的付款截圖嗎,如果員工說支付的是現(xiàn)金沒付款截圖的話怎么辦,那能報嗎?
那沒有取得發(fā)票的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)入賬了,在企業(yè)所得稅前,成本費用不能扣,這個怎么理解呢?這成本費跟企業(yè)所得稅有什么關(guān)系呢?
老師,我們是建筑公司,從外包公司聘用了一些工人給我們公司施工,那么這些工人的工資是建筑公司申報和發(fā)放嗎?他們的社保是建筑公司繳納呢還是在外包公司上社保繳納呢
在中級實物第八章《金融資產(chǎn)》那一節(jié),科目:債權(quán)投資---利息調(diào)整,這個利息調(diào)整,調(diào)的是什么?
新成立外貿(mào)企業(yè)先去工商局然后去海關(guān)還是銀行呢?一般來說辦理的順序都是什么呢?麻煩詳細(xì)說一下
老師,理財產(chǎn)品是交易性金融資產(chǎn)嗎
老師,請問現(xiàn)在小規(guī)模納稅人最新的政策是什么啊,季報的話,附加稅有什么優(yōu)惠政策啊
老師看我這樣開票對嗎
個體工商戶可以自己開票嗎?如果顧客把款打到我個人賬戶,不進(jìn)個體戶,可以開票嗎?
老師 我們沒有以前年度損益調(diào)整這個科目
你好,那直接計入利潤分配--未分配利潤科目,
借 其他應(yīng)收款 備用金 貸利潤分錄 未分配利潤 是這樣嗎?老師
借:利潤分配未分配利潤 貸其他應(yīng)收款備用金 這樣對嗎?老師
你好,是的,是這樣的,