你好可以 可以抵扣的
老師,我們公司一個(gè)費(fèi)用報(bào)銷是12月底的,但是當(dāng)時(shí)審票時(shí)因?yàn)榘l(fā)票有問題,所以換了張票,但是發(fā)票的開票日期是1月份了,可以計(jì)入20年12月份的費(fèi)用?
老師您好,物業(yè)公司12月電費(fèi)沒計(jì)提,12月份的電費(fèi)在1月份交的開的1月份的發(fā)票,但是備注欄有12月1到1月1號(hào)的日期,這種情況還能正常入成本嗎?到明年匯算清繳時(shí)候是不是該納稅調(diào)增了?
你好,老師。發(fā)票開票日期是2021年12月,金額1萬,運(yùn)費(fèi)專用發(fā)票。我當(dāng)年未計(jì)提沒做賬。今年2月收到發(fā)票,怎么做賬。做費(fèi)用的話今年能所得稅扣除嗎。去年單位虧損。所得稅匯算申報(bào)也已經(jīng)完成了。
老師好,如果2022.12月我們預(yù)提了費(fèi)用200000元,這屬于2022年業(yè)務(wù)的,只是2022年沒有開票,在2023年1月開了發(fā)票,不含稅價(jià)格188679.25元,發(fā)票票面增值稅稅額是11320.75元,取得這張發(fā)票怎么做賬,是貼在2022年12月賬本里面?更正待進(jìn)項(xiàng)抵扣會(huì)計(jì)科目,還是做賬在2023年1月?然后沖2022年12月預(yù)提的費(fèi)用?
電信公司開了一張我司的寬帶發(fā)票,開票日期是1月,發(fā)票備注里寫著2023年12月所屬期,12月沒有計(jì)提這個(gè)費(fèi)用,2024年這費(fèi)用能在所得稅里扣除嗎
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺(tái)出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請(qǐng)問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對(duì)分析不準(zhǔn)確,請(qǐng)接觸過直播的老師請(qǐng)教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費(fèi)用?
第 1 題這個(gè)式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個(gè)平均單價(jià)咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺(tái)電腦,10臺(tái)空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺(tái)空調(diào),每臺(tái)電腦的價(jià)錢都寫上嗎?
老師,你好,把a(bǔ)bc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
你是說2025年做2024年所得稅匯算清繳時(shí)可以抵扣對(duì)吧?
你好是的 可以抵扣的